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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx轻型钻床项目立项申请报告年产xxx轻型钻床项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6849.94万元,同比增长27.24%(1466.63万元)。其中,主营业业务轻型钻床生产及销售收入为5526.29万元,占营业总收入的80.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2023.28万元,较去年同期相比增长235.74万元,增长率13.19%;实现净利润1517.46万元,较去年同期相比增长162.57万元,增长率12.00%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx轻型钻床项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积17955.64平方米(折合约26.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.10%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度189.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17955.64平方米,建筑物基底占地面积13843.80平方米,总建筑面积20289.87平方米,其中:规划建设主体工程15417.91平方米,项目规划绿化面积1017.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1538.19万元。(七)节能分析“年产xxx轻型钻床项目建设项目”,年用电量898362.01千瓦时,年总用水量4115.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.76吨标准煤/年。达产年综合节能量31.24吨标准煤/年,项目总节能率24.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6267.47万元,其中:固定资产投资5089.76万元,占项目总投资的81.21%;流动资金1177.71万元,占项目总投资的18.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7985.00万元,总成本费用6010.23万元,税金及附加104.51万元,利润总额1974.77万元,利税总额2351.66万元,税后净利润1481.08万元,达产年纳税总额870.58万元;达产年投资利润率31.51%,投资利税率37.52%,投资回报率23.63%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位131个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园轻型钻床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园轻型钻床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx轻型钻床项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位131个,达产年纳税总额870.58万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.51%,投资利税率37.52%,全部投资回报率23.63%,全部投资回收期5.73年,固定资产投资回收期5.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17955.6426.92亩1.1容积率1.131.2建筑系数77.10%1.3投资强度万元/亩189.071.4基底面积平方米13843.801.5总建筑面积平方米20289.871.6绿化面积平方米1017.77绿化率5.02%2总投资万元6267.472.1固定资产投资万元5089.762.1.1土建工程投资万元1554.562.1.1.1土建工程投资占比万元24.80%2.1.2设备投资万元1538.192.1.2.1设备投资占比24.54%2.1.3其它投资万元1997.012.1.3.1其它投资占比31.86%2.1.4固定资产投资占比81.21%2.2流动资金万元1177.712.2.1流动资金占比18.79%3收入万元7985.004总成本万元6010.235利润总额万元1974.776净利润万元1481.087所得税万元1.138增值税万元272.389税金及附加万元104.5110纳税总额万元870.5811利税总额万元2351.6612投资利润率31.51%13投资利税率37.52%14投资回报率23.63%15回收期年5.7316设备数量台(套)10617年用电量千瓦时898362.0118年用水量立方米4115.5519总能耗吨标准煤110.7620节能率24.07%21节能量吨标准煤31.2422员工数量人131第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.10%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度189.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9787.579787.5715417.9115417.911299.411.1主要生产车间5872.545872.549250.759250.75805.631.2辅助生产车间3132.023132.024933.734933.73415.811.3其他生产车间783.01783.01894.24894.2477.962仓储工程2076.572076.573166.773166.77194.102.1成品贮存519.14519.14791.69791.6948.522.2原料仓储1079.821079.821646.721646.72100.932.3辅助材料仓库477.61477.61728.36728.3644.643供配电工程110.75110.75110.75110.757.643.1供配电室110.75110.75110.75110.757.644给排水工程127.36127.36127.36127.366.834.1给排水127.36127.36127.36127.366.835服务性工程1315.161315.161315.161315.1680.615.1办公用房650.29650.29650.29650.2935.785.2生活服务664.87664.87664.87664.8737.076消防及环保工程371.01371.01371.01371.0125.586.1消防环保工程371.01371.01371.01371.0125.587项目总图工程55.3855.3855.3855.38-110.027.1场地及道路硬化3480.46708.70708.707.2场区围墙708.703480.463480.467.3安全保卫室55.3855.3855.3855.388绿化工程1440.1750.41合计13843.8020289.8720289.871554.56六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5837.66万元,占计划投资的93.14%。其中:完成固定资产投资4384.37万元,占总投资的75.10%;完成流动资金投资1453.29,占总投资的24.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5837.661.1完成比例93.14%2完成固定资产投资万元4384.372.1完成比例75.10%3完成流动资金投资万元1453.293.1完成比例24.90%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员131人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人891.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元427.282工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元129.773企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元39.014品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元55.715其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.185.3年工资额万元40.386职工工资总额万元3690.10五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5089.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1554.561538.19189.075089.761.1工程费用万元1554.561538.194867.811.1.1建筑工程费用万元1554.561554.5624.80%1.1.2设备购置及安装费万元1538.191538.1924.54%1.2工程建设其他费用万元1997.011997.0131.86%1.2.1无形资产万元903.27903.271.3预备费万元1093.741093.741.3.1基本预备费万元534.77534.771.3.2涨价预备费万元558.97558.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元5089.765089.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1177.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4867.812237.594521.814867.814867.814867.811.1应收账款万元1460.34657.151095.261460.341460.341460.341.2存货万元2190.51985.731642.892190.512190.512190.511.2.1原辅材料万元657.15295.72492.86657.15657.15657.151.2.2燃料动力万元32.8614.7924.6432.8632.8632.861.2.3在产品万元1007.63453.44755.731007.631007.631007.631.2.4产成品万元492.86221.79369.65492.86492.86492.861.3现金万元1216.95547.63912.711216.951216.951216.952流动负债万元3690.101660.552767.573690.103690.103690.102.1应付账款万元3690.101660.552767.573690.103690.103690.103流动资金万元1177.71529.97883.281177.711177.711177.714铺底流动资金万元392.57176.66294.43392.57392.57392.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6267.47万元,其中:固定资产投资5089.76万元,占项目总投资的81.21%;流动资金1177.71万元,占项目总投资的18.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1554.56万元,占项目总投资的24.80%;设备购置费1538.19万元,占项目总投资的24.54%;其它投资1997.01万元,占项目总投资的31.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5089.76+1177.71=6267.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5089.7681.21%1.1项目建设投资万元5089.7681.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1177.7118.79%3总投资万元万元6267.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3593.25万元,总成本3279.74万元,利润总额313.51万元,净利润86.53万元,增值税122.57万元,税金及附加235.13万元,所得税78.38万元;第二年收入5988.75万元,总成本4884.15万元,利润总额1104.60万元,净利润828.45万元,增值税204.28万元,税金及附加96.34万元,所得税276.15万元;第三年生产负荷100%,收入7985.00万元,总成本6010.23万元,利润总额1974.77万元,净利润1481.08万元,增值税272.38万元,税金及附加104.51万元,所得税493.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7985.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=272.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3593.255988.757985.007985.007985.001.1轻型钻床万元3593.255988.757985.007985.007985.002现价增加值万
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