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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx手动加油泵项目立项申请报告年产xxx手动加油泵项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入4030.49万元,同比增长10.09%(369.47万元)。其中,主营业业务手动加油泵生产及销售收入为3754.72万元,占营业总收入的93.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1090.97万元,较去年同期相比增长124.76万元,增长率12.91%;实现净利润818.23万元,较去年同期相比增长154.89万元,增长率23.35%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx手动加油泵项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19449.72平方米(折合约29.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.72%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度168.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19449.72平方米,建筑物基底占地面积13171.35平方米,总建筑面积25284.64平方米,其中:规划建设主体工程17766.34平方米,项目规划绿化面积1891.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2319.27万元。(七)节能分析“年产xxx手动加油泵项目建设项目”,年用电量881926.07千瓦时,年总用水量6434.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.94吨标准煤/年。达产年综合节能量44.50吨标准煤/年,项目总节能率27.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5653.53万元,其中:固定资产投资4899.17万元,占项目总投资的86.66%;流动资金754.36万元,占项目总投资的13.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6818.00万元,总成本费用5241.66万元,税金及附加103.89万元,利润总额1576.34万元,利税总额1897.66万元,税后净利润1182.25万元,达产年纳税总额715.40万元;达产年投资利润率27.88%,投资利税率33.57%,投资回报率20.91%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位118个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区手动加油泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区手动加油泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx手动加油泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位118个,达产年纳税总额715.40万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.88%,投资利税率33.57%,全部投资回报率20.91%,全部投资回收期6.28年,固定资产投资回收期6.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19449.7229.16亩1.1容积率1.301.2建筑系数67.72%1.3投资强度万元/亩168.011.4基底面积平方米13171.351.5总建筑面积平方米25284.641.6绿化面积平方米1891.81绿化率7.48%2总投资万元5653.532.1固定资产投资万元4899.172.1.1土建工程投资万元2165.022.1.1.1土建工程投资占比万元38.30%2.1.2设备投资万元2319.272.1.2.1设备投资占比41.02%2.1.3其它投资万元414.882.1.3.1其它投资占比7.34%2.1.4固定资产投资占比86.66%2.2流动资金万元754.362.2.1流动资金占比13.34%3收入万元6818.004总成本万元5241.665利润总额万元1576.346净利润万元1182.257所得税万元1.308增值税万元217.439税金及附加万元103.8910纳税总额万元715.4011利税总额万元1897.6612投资利润率27.88%13投资利税率33.57%14投资回报率20.91%15回收期年6.2816设备数量台(套)11117年用电量千瓦时881926.0718年用水量立方米6434.5319总能耗吨标准煤108.9420节能率27.87%21节能量吨标准煤44.5022员工数量人118第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.72%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度168.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9312.149312.1417766.3417766.341673.381.1主要生产车间5587.285587.2810659.8010659.801037.501.2辅助生产车间2979.882979.885685.235685.23535.481.3其他生产车间744.97744.971030.451030.45100.402仓储工程1975.701975.704886.894886.89334.762.1成品贮存493.93493.931221.721221.7283.692.2原料仓储1027.361027.362541.182541.18174.082.3辅助材料仓库454.41454.411123.981123.9876.993供配电工程105.37105.37105.37105.378.123.1供配电室105.37105.37105.37105.378.124给排水工程121.18121.18121.18121.187.264.1给排水121.18121.18121.18121.187.265服务性工程1251.281251.281251.281251.2885.715.1办公用房557.19557.19557.19557.1947.035.2生活服务694.09694.09694.09694.0937.736消防及环保工程352.99352.99352.99352.9927.206.1消防环保工程352.99352.99352.99352.9927.207项目总图工程52.6952.6952.6952.69-14.117.1场地及道路硬化3378.65553.37553.377.2场区围墙553.373378.653378.657.3安全保卫室52.6952.6952.6952.698绿化工程1220.0542.70合计13171.3525284.6425284.642165.02六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3557.05万元,占计划投资的62.92%。其中:完成固定资产投资2217.22万元,占总投资的62.33%;完成流动资金投资1339.83,占总投资的37.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3557.051.1完成比例62.92%2完成固定资产投资万元2217.222.1完成比例62.33%3完成流动资金投资万元1339.833.1完成比例37.67%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员118人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元473.212工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元110.593企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元31.904品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元50.875其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.025.3年工资额万元27.936职工工资总额万元4113.87五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4899.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2165.022319.27168.014899.171.1工程费用万元2165.022319.274868.231.1.1建筑工程费用万元2165.022165.0238.30%1.1.2设备购置及安装费万元2319.272319.2741.02%1.2工程建设其他费用万元414.88414.887.34%1.2.1无形资产万元235.26235.261.3预备费万元179.62179.621.3.1基本预备费万元104.46104.461.3.2涨价预备费万元75.1675.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元4899.174899.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金754.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4868.232824.823922.984868.234868.234868.231.1应收账款万元1460.47949.301095.351460.471460.471460.471.2存货万元2190.701423.961643.032190.702190.702190.701.2.1原辅材料万元657.21427.19492.91657.21657.21657.211.2.2燃料动力万元32.8621.3624.6532.8632.8632.861.2.3在产品万元1007.72655.02755.791007.721007.721007.721.2.4产成品万元492.91320.39369.68492.91492.91492.911.3现金万元1217.06791.09912.791217.061217.061217.062流动负债万元4113.872674.023085.404113.874113.874113.872.1应付账款万元4113.872674.023085.404113.874113.874113.873流动资金万元754.36490.33565.77754.36754.36754.364铺底流动资金万元251.45163.44188.59251.45251.45251.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5653.53万元,其中:固定资产投资4899.17万元,占项目总投资的86.66%;流动资金754.36万元,占项目总投资的13.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2165.02万元,占项目总投资的38.30%;设备购置费2319.27万元,占项目总投资的41.02%;其它投资414.88万元,占项目总投资的7.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4899.17+754.36=5653.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4899.1786.66%1.1项目建设投资万元4899.1786.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元754.3613.34%3总投资万元万元5653.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4431.70万元,总成本12889.45万元,利润总额-8457.75万元,净利润94.76万元,增值税141.33万元,税金及附加-6343.31万元,所得税-2114.44万元;第二年收入5113.50万元,总成本14461.75万元,利润总额-9348.25万元,净利润-7011.19万元,增值税163.07万元,税金及附加97.37万元,所得税-2337.06万元;第三年生产负荷100%,收入6818.00万元,总成本5241.66万元,利润总额1576.34万元,净利润1182.25万元,增值税217.43万元,税金及附加103.89万元,所得税394.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6818.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=217.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4431.705113.506818.006818.006818.001.1手动加油泵万元4431.705113.506818.006818.006818.002现价增加值万元1418.141636.
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