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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx线性滤波器项目立项申请报告年产xxx线性滤波器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入18230.24万元,同比增长24.13%(3544.19万元)。其中,主营业业务线性滤波器生产及销售收入为17089.17万元,占营业总收入的93.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5098.76万元,较去年同期相比增长977.18万元,增长率23.71%;实现净利润3824.07万元,较去年同期相比增长514.03万元,增长率15.53%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx线性滤波器项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23771.88平方米(折合约35.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.69%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度189.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23771.88平方米,建筑物基底占地面积14902.59平方米,总建筑面积27099.94平方米,其中:规划建设主体工程19860.55平方米,项目规划绿化面积1962.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2131.38万元。(七)节能分析“年产xxx线性滤波器项目建设项目”,年用电量1064999.57千瓦时,年总用水量13215.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.02吨标准煤/年。达产年综合节能量51.34吨标准煤/年,项目总节能率21.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9564.69万元,其中:固定资产投资6768.39万元,占项目总投资的70.76%;流动资金2796.30万元,占项目总投资的29.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22949.00万元,总成本费用17553.14万元,税金及附加184.40万元,利润总额5395.86万元,利税总额6324.52万元,税后净利润4046.89万元,达产年纳税总额2277.62万元;达产年投资利润率56.41%,投资利税率66.12%,投资回报率42.31%,全部投资回收期3.86年,提供就业职位316个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区线性滤波器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区线性滤波器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx线性滤波器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位316个,达产年纳税总额2277.62万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.41%,投资利税率66.12%,全部投资回报率42.31%,全部投资回收期3.86年,固定资产投资回收期3.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认,民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力,特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难,党中央都看在眼里,并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理,通过降税减费减轻企业负担,通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的,民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期,适应当前国内外形势的变化,国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难,不是让民营经济“逐渐离场”,而是要通过改革逐步解决问题,让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23771.8835.64亩1.1容积率1.141.2建筑系数62.69%1.3投资强度万元/亩189.911.4基底面积平方米14902.591.5总建筑面积平方米27099.941.6绿化面积平方米1962.97绿化率7.24%2总投资万元9564.692.1固定资产投资万元6768.392.1.1土建工程投资万元2387.572.1.1.1土建工程投资占比万元24.96%2.1.2设备投资万元2131.382.1.2.1设备投资占比22.28%2.1.3其它投资万元2249.442.1.3.1其它投资占比23.52%2.1.4固定资产投资占比70.76%2.2流动资金万元2796.302.2.1流动资金占比29.24%3收入万元22949.004总成本万元17553.145利润总额万元5395.866净利润万元4046.897所得税万元1.148增值税万元744.269税金及附加万元184.4010纳税总额万元2277.6211利税总额万元6324.5212投资利润率56.41%13投资利税率66.12%14投资回报率42.31%15回收期年3.8616设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1064999.5718年用水量立方米13215.0219总能耗吨标准煤132.0220节能率21.04%21节能量吨标准煤51.3422员工数量人316第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.69%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度189.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10536.1310536.1319860.5519860.551924.741.1主要生产车间6321.686321.6811916.3311916.331193.341.2辅助生产车间3371.563371.566355.386355.38615.921.3其他生产车间842.89842.891151.911151.91115.482仓储工程2235.392235.394705.604705.60331.662.1成品贮存558.85558.851176.401176.4082.922.2原料仓储1162.401162.402446.912446.91172.462.3辅助材料仓库514.14514.141082.291082.2976.283供配电工程119.22119.22119.22119.229.453.1供配电室119.22119.22119.22119.229.454给排水工程137.10137.10137.10137.108.464.1给排水137.10137.10137.10137.108.465服务性工程1415.751415.751415.751415.7599.785.1办公用房593.60593.60593.60593.6055.935.2生活服务822.15822.15822.15822.1549.816消防及环保工程399.39399.39399.39399.3931.676.1消防环保工程399.39399.39399.39399.3931.677项目总图工程59.6159.6159.6159.61-70.427.1场地及道路硬化3943.11617.64617.647.2场区围墙617.643943.113943.117.3安全保卫室59.6159.6159.6159.618绿化工程1492.2552.23合计14902.5927099.9427099.942387.57六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8216.41万元,占计划投资的85.90%。其中:完成固定资产投资6232.53万元,占总投资的75.85%;完成流动资金投资1983.88,占总投资的24.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8216.411.1完成比例85.90%2完成固定资产投资万元6232.532.1完成比例75.85%3完成流动资金投资万元1983.883.1完成比例24.15%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员316人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2151.2人均年工资万元4.441.3年工资额万元960.532工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元324.103企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元100.224品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元131.675其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元101.726职工工资总额万元14877.42五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6768.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2387.572131.38189.916768.391.1工程费用万元2387.572131.3817673.721.1.1建筑工程费用万元2387.572387.5724.96%1.1.2设备购置及安装费万元2131.382131.3822.28%1.2工程建设其他费用万元2249.442249.4423.52%1.2.1无形资产万元1191.531191.531.3预备费万元1057.911057.911.3.1基本预备费万元633.21633.211.3.2涨价预备费万元424.70424.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元6768.396768.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2796.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17673.726810.9612506.6417673.7217673.7217673.721.1应收账款万元5302.122120.853711.485302.125302.125302.121.2存货万元7953.173181.275567.227953.177953.177953.171.2.1原辅材料万元2385.95954.381670.172385.952385.952385.951.2.2燃料动力万元119.3047.7283.51119.30119.30119.301.2.3在产品万元3658.461463.382560.923658.463658.463658.461.2.4产成品万元1789.46715.791252.621789.461789.461789.461.3现金万元4418.431767.373092.904418.434418.434418.432流动负债万元14877.425950.9710414.1914877.4214877.4214877.422.1应付账款万元14877.425950.9710414.1914877.4214877.4214877.423流动资金万元2796.301118.521957.412796.302796.302796.304铺底流动资金万元932.09372.84652.47932.09932.09932.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9564.69万元,其中:固定资产投资6768.39万元,占项目总投资的70.76%;流动资金2796.30万元,占项目总投资的29.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2387.57万元,占项目总投资的24.96%;设备购置费2131.38万元,占项目总投资的22.28%;其它投资2249.44万元,占项目总投资的23.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6768.39+2796.30=9564.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6768.3970.76%1.1项目建设投资万元6768.3970.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2796.3029.24%3总投资万元万元9564.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9179.60万元,总成本4559.94万元,利润总额4619.66万元,净利润130.81万元,增值税297.70万元,税金及附加3464.74万元,所得税1154.91万元;第二年收入16064.30万元,总成本7137.37万元,利润总额8926.93万元,净利润6695.20万元,增值税520.98万元,税金及附加157.61万元,所得税2231.73万元;第三年生产负荷100%,收入22949.00万元,总成本17553.14万元,利润总额5395.86万元,净利润4046.89万元,增值税744.26万元,税金及附加184.40万元,所得税1348.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22949.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=744.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9179.6016064.3022949.0022949.0022949.001.1线性滤波器万元9179.6016064.3022949.0022949.0022949.002现价增加值万元2937.475140.587343.687343.6
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