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泓域咨询MACRO/ 年产xx导轴项目立项申请报告年产xx导轴项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5154.37万元,同比增长8.84%(418.66万元)。其中,主营业业务导轴生产及销售收入为4374.83万元,占营业总收入的84.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1171.35万元,较去年同期相比增长98.69万元,增长率9.20%;实现净利润878.51万元,较去年同期相比增长100.01万元,增长率12.85%。二、项目概况(一)项目名称年产xx导轴项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15467.73平方米(折合约23.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.91%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度181.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15467.73平方米,建筑物基底占地面积8029.30平方米,总建筑面积25521.75平方米,其中:规划建设主体工程19068.83平方米,项目规划绿化面积1296.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1593.44万元。(七)节能分析“年产xx导轴项目建设项目”,年用电量841487.17千瓦时,年总用水量4089.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.77吨标准煤/年。达产年综合节能量36.46吨标准煤/年,项目总节能率29.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4920.35万元,其中:固定资产投资4217.80万元,占项目总投资的85.72%;流动资金702.55万元,占项目总投资的14.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4837.00万元,总成本费用3721.17万元,税金及附加80.34万元,利润总额1115.83万元,利税总额1350.08万元,税后净利润836.87万元,达产年纳税总额513.21万元;达产年投资利润率22.68%,投资利税率27.44%,投资回报率17.01%,全部投资回收期7.38年,提供就业职位77个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区导轴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区导轴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx导轴项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位77个,达产年纳税总额513.21万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.68%,投资利税率27.44%,全部投资回报率17.01%,全部投资回收期7.38年,固定资产投资回收期7.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15467.7323.19亩1.1容积率1.651.2建筑系数51.91%1.3投资强度万元/亩181.881.4基底面积平方米8029.301.5总建筑面积平方米25521.751.6绿化面积平方米1296.70绿化率5.08%2总投资万元4920.352.1固定资产投资万元4217.802.1.1土建工程投资万元2107.182.1.1.1土建工程投资占比万元42.83%2.1.2设备投资万元1593.442.1.2.1设备投资占比32.38%2.1.3其它投资万元517.182.1.3.1其它投资占比10.51%2.1.4固定资产投资占比85.72%2.2流动资金万元702.552.2.1流动资金占比14.28%3收入万元4837.004总成本万元3721.175利润总额万元1115.836净利润万元836.877所得税万元1.658增值税万元153.919税金及附加万元80.3410纳税总额万元513.2111利税总额万元1350.0812投资利润率22.68%13投资利税率27.44%14投资回报率17.01%15回收期年7.3816设备数量台(套)11017年用电量千瓦时841487.1718年用水量立方米4089.5119总能耗吨标准煤103.7720节能率29.11%21节能量吨标准煤36.4622员工数量人77第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.91%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度181.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5676.725676.7219068.8319068.831731.841.1主要生产车间3406.033406.0311441.3011441.301073.741.2辅助生产车间1816.551816.556102.036102.03554.191.3其他生产车间454.14454.141105.991105.99103.912仓储工程1204.391204.394194.404194.40277.052.1成品贮存301.10301.101048.601048.6069.262.2原料仓储626.28626.282181.092181.09144.072.3辅助材料仓库277.01277.01964.71964.7163.723供配电工程64.2364.2364.2364.234.773.1供配电室64.2364.2364.2364.234.774给排水工程73.8773.8773.8773.874.274.1给排水73.8773.8773.8773.874.275服务性工程762.78762.78762.78762.7850.385.1办公用房416.85416.85416.85416.8523.825.2生活服务345.93345.93345.93345.9325.176消防及环保工程215.19215.19215.19215.1915.996.1消防环保工程215.19215.19215.19215.1915.997项目总图工程32.1232.1232.1232.120.377.1场地及道路硬化2082.93469.83469.837.2场区围墙469.832082.932082.937.3安全保卫室32.1232.1232.1232.128绿化工程643.0222.51合计8029.3025521.7525521.752107.18六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4695.62万元,占计划投资的95.43%。其中:完成固定资产投资3095.16万元,占总投资的65.92%;完成流动资金投资1600.46,占总投资的34.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4695.621.1完成比例95.43%2完成固定资产投资万元3095.162.1完成比例65.92%3完成流动资金投资万元1600.463.1完成比例34.08%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员77人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人521.2人均年工资万元5.301.3年工资额万元248.082工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元69.993企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元22.034品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元34.995其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元28.756职工工资总额万元2553.53五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4217.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2107.181593.44181.884217.801.1工程费用万元2107.181593.443256.081.1.1建筑工程费用万元2107.182107.1842.83%1.1.2设备购置及安装费万元1593.441593.4432.38%1.2工程建设其他费用万元517.18517.1810.51%1.2.1无形资产万元292.92292.921.3预备费万元224.26224.261.3.1基本预备费万元97.3197.311.3.2涨价预备费万元126.95126.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元4217.804217.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金702.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3256.081719.772732.663256.083256.083256.081.1应收账款万元976.82537.25732.62976.82976.82976.821.2存货万元1465.24805.881098.931465.241465.241465.241.2.1原辅材料万元439.57241.76329.68439.57439.57439.571.2.2燃料动力万元21.9812.0916.4821.9821.9821.981.2.3在产品万元674.01370.71505.51674.01674.01674.011.2.4产成品万元329.68181.32247.26329.68329.68329.681.3现金万元814.02447.71610.51814.02814.02814.022流动负债万元2553.531404.441915.152553.532553.532553.532.1应付账款万元2553.531404.441915.152553.532553.532553.533流动资金万元702.55386.40526.91702.55702.55702.554铺底流动资金万元234.18128.80175.64234.18234.18234.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4920.35万元,其中:固定资产投资4217.80万元,占项目总投资的85.72%;流动资金702.55万元,占项目总投资的14.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2107.18万元,占项目总投资的42.83%;设备购置费1593.44万元,占项目总投资的32.38%;其它投资517.18万元,占项目总投资的10.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4217.80+702.55=4920.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4217.8085.72%1.1项目建设投资万元4217.8085.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元702.5514.28%3总投资万元万元4920.35二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2660.35万元,总成本5001.85万元,利润总额-2341.50万元,净利润72.03万元,增值税84.65万元,税金及附加-1756.13万元,所得税-585.38万元;第二年收入3627.75万元,总成本6443.91万元,利润总额-2816.16万元,净利润-2112.12万元,增值税115.43万元,税金及附加75.72万元,所得税-704.04万元;第三年生产负荷100%,收入4837.00万元,总成本3721.17万元,利润总额1115.83万元,净利润836.87万元,增值税153.91万元,税金及附加80.34万元,所得税278.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4837.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=153.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2660.353627.754837.004837.004837.001.1导轴万元2660.353627.754837.004837.004837.002现价增加值万元851.311160.881

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