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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx双缸泥浆泵项目立项申请报告年产xx双缸泥浆泵项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11822.54万元,同比增长10.66%(1138.49万元)。其中,主营业业务双缸泥浆泵生产及销售收入为10088.23万元,占营业总收入的85.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2861.27万元,较去年同期相比增长668.64万元,增长率30.49%;实现净利润2145.95万元,较去年同期相比增长258.35万元,增长率13.69%。二、项目概况(一)项目名称年产xx双缸泥浆泵项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积32462.89平方米(折合约48.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.55%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度196.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32462.89平方米,建筑物基底占地面积18682.39平方米,总建筑面积47071.19平方米,其中:规划建设主体工程32477.56平方米,项目规划绿化面积3351.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2476.78万元。(七)节能分析“年产xx双缸泥浆泵项目建设项目”,年用电量751659.11千瓦时,年总用水量12195.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.42吨标准煤/年。达产年综合节能量32.82吨标准煤/年,项目总节能率24.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11738.90万元,其中:固定资产投资9575.34万元,占项目总投资的81.57%;流动资金2163.56万元,占项目总投资的18.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16911.00万元,总成本费用13181.94万元,税金及附加191.57万元,利润总额3729.06万元,利税总额4434.98万元,税后净利润2796.80万元,达产年纳税总额1638.18万元;达产年投资利润率31.77%,投资利税率37.78%,投资回报率23.83%,全部投资回收期5.70年,提供就业职位329个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区双缸泥浆泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区双缸泥浆泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx双缸泥浆泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位329个,达产年纳税总额1638.18万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.77%,投资利税率37.78%,全部投资回报率23.83%,全部投资回收期5.70年,固定资产投资回收期5.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32462.8948.67亩1.1容积率1.451.2建筑系数57.55%1.3投资强度万元/亩196.741.4基底面积平方米18682.391.5总建筑面积平方米47071.191.6绿化面积平方米3351.74绿化率7.12%2总投资万元11738.902.1固定资产投资万元9575.342.1.1土建工程投资万元4102.062.1.1.1土建工程投资占比万元34.94%2.1.2设备投资万元2476.782.1.2.1设备投资占比21.10%2.1.3其它投资万元2996.502.1.3.1其它投资占比25.53%2.1.4固定资产投资占比81.57%2.2流动资金万元2163.562.2.1流动资金占比18.43%3收入万元16911.004总成本万元13181.945利润总额万元3729.066净利润万元2796.807所得税万元1.458增值税万元514.359税金及附加万元191.5710纳税总额万元1638.1811利税总额万元4434.9812投资利润率31.77%13投资利税率37.78%14投资回报率23.83%15回收期年5.7016设备数量台(套)9917年用电量千瓦时751659.1118年用水量立方米12195.5119总能耗吨标准煤93.4220节能率24.27%21节能量吨标准煤32.8222员工数量人329第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.55%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度196.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13208.4513208.4532477.5632477.563113.311.1主要生产车间7925.077925.0719486.5419486.541930.251.2辅助生产车间4226.704226.7010392.8210392.82996.261.3其他生产车间1056.681056.681883.701883.70186.802仓储工程2802.362802.369485.869485.86661.322.1成品贮存700.59700.592371.472371.47165.332.2原料仓储1457.231457.234932.654932.65343.892.3辅助材料仓库644.54644.542181.752181.75152.103供配电工程149.46149.46149.46149.4611.723.1供配电室149.46149.46149.46149.4611.724给排水工程171.88171.88171.88171.8810.494.1给排水171.88171.88171.88171.8810.495服务性工程1774.831774.831774.831774.83123.745.1办公用房995.56995.56995.56995.5672.715.2生活服务779.27779.27779.27779.2753.176消防及环保工程500.69500.69500.69500.6939.276.1消防环保工程500.69500.69500.69500.6939.277项目总图工程74.7374.7374.7374.7377.667.1场地及道路硬化5037.061091.311091.317.2场区围墙1091.315037.065037.067.3安全保卫室74.7374.7374.7374.738绿化工程1844.3564.55合计18682.3947071.1947071.194102.06六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8188.31万元,占计划投资的69.75%。其中:完成固定资产投资6344.61万元,占总投资的77.48%;完成流动资金投资1843.70,占总投资的22.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8188.311.1完成比例69.75%2完成固定资产投资万元6344.612.1完成比例77.48%3完成流动资金投资万元1843.703.1完成比例22.52%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员329人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2241.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元946.972工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元330.213企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元98.504品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元149.675其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.085.3年工资额万元111.166职工工资总额万元10172.74五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9575.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4102.062476.78196.749575.341.1工程费用万元4102.062476.7812336.301.1.1建筑工程费用万元4102.064102.0634.94%1.1.2设备购置及安装费万元2476.782476.7821.10%1.2工程建设其他费用万元2996.502996.5025.53%1.2.1无形资产万元1631.481631.481.3预备费万元1365.021365.021.3.1基本预备费万元794.63794.631.3.2涨价预备费万元570.39570.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元9575.349575.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2163.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12336.306510.739368.9112336.3012336.3012336.301.1应收账款万元3700.892035.492590.623700.893700.893700.891.2存货万元5551.343053.233885.935551.345551.345551.341.2.1原辅材料万元1665.40915.971165.781665.401665.401665.401.2.2燃料动力万元83.2745.8058.2983.2783.2783.271.2.3在产品万元2553.621404.491787.532553.622553.622553.621.2.4产成品万元1249.05686.98874.341249.051249.051249.051.3现金万元3084.071696.242158.853084.073084.073084.072流动负债万元10172.745595.017120.9210172.7410172.7410172.742.1应付账款万元10172.745595.017120.9210172.7410172.7410172.743流动资金万元2163.561189.961514.492163.562163.562163.564铺底流动资金万元721.18396.65504.83721.18721.18721.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11738.90万元,其中:固定资产投资9575.34万元,占项目总投资的81.57%;流动资金2163.56万元,占项目总投资的18.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4102.06万元,占项目总投资的34.94%;设备购置费2476.78万元,占项目总投资的21.10%;其它投资2996.50万元,占项目总投资的25.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9575.34+2163.56=11738.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9575.3481.57%1.1项目建设投资万元9575.3481.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2163.5618.43%3总投资万元万元11738.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9301.05万元,总成本4310.09万元,利润总额4990.96万元,净利润163.80万元,增值税282.89万元,税金及附加3743.22万元,所得税1247.74万元;第二年收入11837.70万元,总成本5180.17万元,利润总额6657.53万元,净利润4993.15万元,增值税360.05万元,税金及附加173.06万元,所得税1664.38万元;第三年生产负荷100%,收入16911.00万元,总成本13181.94万元,利润总额3729.06万元,净利润2796.80万元,增值税514.35万元,税金及附加191.57万元,所得税932.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16911.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9301.0511837.7016911.0016911.0016911.001.1双缸泥浆泵万元9301.0511837.7016911.0016911.0016911.002现价增加值万元2976.343788.065411.525411.52
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