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泓域咨询MACRO/ 年产xx特种锅炉项目立项申请报告年产xx特种锅炉项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18041.97万元,同比增长28.81%(4035.77万元)。其中,主营业业务特种锅炉生产及销售收入为16426.03万元,占营业总收入的91.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4816.20万元,较去年同期相比增长746.59万元,增长率18.35%;实现净利润3612.15万元,较去年同期相比增长524.38万元,增长率16.98%。二、项目概况(一)项目名称年产xx特种锅炉项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积57468.72平方米(折合约86.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.51%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度167.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57468.72平方米,建筑物基底占地面积45693.38平方米,总建筑面积94823.39平方米,其中:规划建设主体工程61516.48平方米,项目规划绿化面积6772.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费7338.38万元。(七)节能分析“年产xx特种锅炉项目建设项目”,年用电量1233101.73千瓦时,年总用水量16602.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.97吨标准煤/年。达产年综合节能量50.99吨标准煤/年,项目总节能率21.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17220.62万元,其中:固定资产投资14467.99万元,占项目总投资的84.02%;流动资金2752.63万元,占项目总投资的15.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22921.00万元,总成本费用17721.65万元,税金及附加315.93万元,利润总额5199.35万元,利税总额6232.43万元,税后净利润3899.51万元,达产年纳税总额2332.92万元;达产年投资利润率30.19%,投资利税率36.19%,投资回报率22.64%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位392个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区特种锅炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区特种锅炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx特种锅炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位392个,达产年纳税总额2332.92万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.19%,投资利税率36.19%,全部投资回报率22.64%,全部投资回收期5.92年,固定资产投资回收期5.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57468.7286.16亩1.1容积率1.651.2建筑系数79.51%1.3投资强度万元/亩167.921.4基底面积平方米45693.381.5总建筑面积平方米94823.391.6绿化面积平方米6772.83绿化率7.14%2总投资万元17220.622.1固定资产投资万元14467.992.1.1土建工程投资万元7486.622.1.1.1土建工程投资占比万元43.47%2.1.2设备投资万元7338.382.1.2.1设备投资占比42.61%2.1.3其它投资万元-357.012.1.3.1其它投资占比-2.07%2.1.4固定资产投资占比84.02%2.2流动资金万元2752.632.2.1流动资金占比15.98%3收入万元22921.004总成本万元17721.655利润总额万元5199.356净利润万元3899.517所得税万元1.658增值税万元717.159税金及附加万元315.9310纳税总额万元2332.9211利税总额万元6232.4312投资利润率30.19%13投资利税率36.19%14投资回报率22.64%15回收期年5.9216设备数量台(套)14417年用电量千瓦时1233101.7318年用水量立方米16602.1719总能耗吨标准煤152.9720节能率21.34%21节能量吨标准煤50.9922员工数量人392第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.51%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度167.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32305.2232305.2261516.4861516.485342.621.1主要生产车间19383.1319383.1336909.8936909.893312.421.2辅助生产车间10337.6710337.6719685.2719685.271709.641.3其他生产车间2584.422584.423567.963567.96320.562仓储工程6854.016854.0121649.4921649.491367.442.1成品贮存1713.501713.505412.375412.37341.862.2原料仓储3564.093564.0911257.7311257.73711.072.3辅助材料仓库1576.421576.424979.384979.38314.513供配电工程365.55365.55365.55365.5525.983.1供配电室365.55365.55365.55365.5525.984给排水工程420.38420.38420.38420.3823.234.1给排水420.38420.38420.38420.3823.235服务性工程4340.874340.874340.874340.87274.185.1办公用房1979.461979.461979.461979.46141.515.2生活服务2361.412361.412361.412361.41125.416消防及环保工程1224.581224.581224.581224.5887.026.1消防环保工程1224.581224.581224.581224.5887.027项目总图工程182.77182.77182.77182.77225.767.1场地及道路硬化12610.862524.512524.517.2场区围墙2524.5112610.8612610.867.3安全保卫室182.77182.77182.77182.778绿化工程4011.02140.39合计45693.3894823.3994823.397486.62六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14501.45万元,占计划投资的84.21%。其中:完成固定资产投资11086.52万元,占总投资的76.45%;完成流动资金投资3414.93,占总投资的23.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14501.451.1完成比例84.21%2完成固定资产投资万元11086.522.1完成比例76.45%3完成流动资金投资万元3414.933.1完成比例23.55%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员392人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元1084.442工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.172.3年工资额万元307.923企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元125.924品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元161.975其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.755.3年工资额万元124.046职工工资总额万元11748.38五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14467.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7486.627338.38167.9214467.991.1工程费用万元7486.627338.3814501.011.1.1建筑工程费用万元7486.627486.6243.47%1.1.2设备购置及安装费万元7338.387338.3842.61%1.2工程建设其他费用万元-357.01-357.01-2.07%1.2.1无形资产万元-192.05-192.051.3预备费万元-164.96-164.961.3.1基本预备费万元-88.43-88.431.3.2涨价预备费万元-76.53-76.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元14467.9914467.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2752.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14501.0110271.1810447.4314501.0114501.0114501.011.1应收账款万元4350.302610.183045.214350.304350.304350.301.2存货万元6525.453915.274567.826525.456525.456525.451.2.1原辅材料万元1957.631174.581370.341957.631957.631957.631.2.2燃料动力万元97.8858.7368.5297.8897.8897.881.2.3在产品万元3001.711801.022101.193001.713001.713001.711.2.4产成品万元1468.23880.941027.761468.231468.231468.231.3现金万元3625.252175.152537.683625.253625.253625.252流动负债万元11748.387049.038223.8711748.3811748.3811748.382.1应付账款万元11748.387049.038223.8711748.3811748.3811748.383流动资金万元2752.631651.581926.842752.632752.632752.634铺底流动资金万元917.53550.53642.28917.53917.53917.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17220.62万元,其中:固定资产投资14467.99万元,占项目总投资的84.02%;流动资金2752.63万元,占项目总投资的15.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7486.62万元,占项目总投资的43.47%;设备购置费7338.38万元,占项目总投资的42.61%;其它投资-357.01万元,占项目总投资的-2.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14467.99+2752.63=17220.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14467.9984.02%1.1项目建设投资万元14467.9984.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2752.6315.98%3总投资万元万元17220.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13752.60万元,总成本10987.71万元,利润总额2764.89万元,净利润281.51万元,增值税430.29万元,税金及附加2073.67万元,所得税691.22万元;第二年收入16044.70万元,总成本12402.48万元,利润总额3642.22万元,净利润2731.67万元,增值税502.00万元,税金及附加290.11万元,所得税910.55万元;第三年生产负荷100%,收入22921.00万元,总成本17721.65万元,利润总额5199.35万元,净利润3899.51万元,增值税717.15万元,税金及附加315.93万元,所得税1299.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22921.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=717.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13752.6016044.7022921.0022921.0022921.001.1特种锅炉万元13752.6016044.7022921.0022921.0022921.002现价增加值万元4400.835134.307334.727334.727334.723

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