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文档简介
泓域咨询MACRO/ 碎石机械投资项目立项申请报告碎石机械投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入31704.51万元,同比增长22.55%(5833.68万元)。其中,主营业业务碎石机械生产及销售收入为26041.57万元,占营业总收入的82.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7367.28万元,较去年同期相比增长699.47万元,增长率10.49%;实现净利润5525.46万元,较去年同期相比增长1109.47万元,增长率25.12%。二、项目概况(一)项目名称碎石机械投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积54927.45平方米(折合约82.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.81%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度179.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54927.45平方米,建筑物基底占地面积30655.01平方米,总建筑面积64265.12平方米,其中:规划建设主体工程47791.13平方米,项目规划绿化面积4481.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费6511.93万元。(七)节能分析“碎石机械投资项目建设项目”,年用电量1105519.84千瓦时,年总用水量37171.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.04吨标准煤/年。达产年综合节能量51.43吨标准煤/年,项目总节能率28.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20978.08万元,其中:固定资产投资14745.59万元,占项目总投资的70.29%;流动资金6232.49万元,占项目总投资的29.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44620.00万元,总成本费用34314.83万元,税金及附加390.28万元,利润总额10305.17万元,利税总额12116.85万元,税后净利润7728.88万元,达产年纳税总额4387.97万元;达产年投资利润率49.12%,投资利税率57.76%,投资回报率36.84%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位843个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地碎石机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地碎石机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“碎石机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位843个,达产年纳税总额4387.97万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.12%,投资利税率57.76%,全部投资回报率36.84%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54927.4582.35亩1.1容积率1.171.2建筑系数55.81%1.3投资强度万元/亩179.061.4基底面积平方米30655.011.5总建筑面积平方米64265.121.6绿化面积平方米4481.11绿化率6.97%2总投资万元20978.082.1固定资产投资万元14745.592.1.1土建工程投资万元5717.082.1.1.1土建工程投资占比万元27.25%2.1.2设备投资万元6511.932.1.2.1设备投资占比31.04%2.1.3其它投资万元2516.582.1.3.1其它投资占比12.00%2.1.4固定资产投资占比70.29%2.2流动资金万元6232.492.2.1流动资金占比29.71%3收入万元44620.004总成本万元34314.835利润总额万元10305.176净利润万元7728.887所得税万元1.178增值税万元1421.409税金及附加万元390.2810纳税总额万元4387.9711利税总额万元12116.8512投资利润率49.12%13投资利税率57.76%14投资回报率36.84%15回收期年4.2116设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1105519.8418年用水量立方米37171.5819总能耗吨标准煤139.0420节能率28.44%21节能量吨标准煤51.4322员工数量人843第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.81%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度179.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21673.0921673.0947791.1347791.134676.691.1主要生产车间13003.8513003.8528674.6828674.682899.551.2辅助生产车间6935.396935.3915293.1615293.161496.541.3其他生产车间1733.851733.852771.892771.89280.602仓储工程4598.254598.2510708.0910708.09762.082.1成品贮存1149.561149.562677.022677.02190.522.2原料仓储2391.092391.095568.215568.21396.282.3辅助材料仓库1057.601057.602462.862462.86175.283供配电工程245.24245.24245.24245.2419.643.1供配电室245.24245.24245.24245.2419.644给排水工程282.03282.03282.03282.0317.564.1给排水282.03282.03282.03282.0317.565服务性工程2912.232912.232912.232912.23207.265.1办公用房1579.681579.681579.681579.68113.105.2生活服务1332.551332.551332.551332.55120.296消防及环保工程821.55821.55821.55821.5565.786.1消防环保工程821.55821.55821.55821.5565.787项目总图工程122.62122.62122.62122.62-123.407.1场地及道路硬化7701.911496.691496.697.2场区围墙1496.697701.917701.917.3安全保卫室122.62122.62122.62122.628绿化工程2613.4491.47合计30655.0164265.1264265.125717.08六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13634.05万元,占计划投资的64.99%。其中:完成固定资产投资10103.85万元,占总投资的74.11%;完成流动资金投资3530.20,占总投资的25.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13634.051.1完成比例64.99%2完成固定资产投资万元10103.852.1完成比例74.11%3完成流动资金投资万元3530.203.1完成比例25.89%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员843人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5731.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元2943.262工程技术人员工资2.1平均人数人1262.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元876.773企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元233.064品质管理人员工资4.1平均人数人674.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元371.845其他人员工资5.1平均人数人435.2人均年工资万元6.215.3年工资额万元338.166职工工资总额万元21025.71五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14745.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5717.086511.93179.0614745.591.1工程费用万元5717.086511.9327258.201.1.1建筑工程费用万元5717.085717.0827.25%1.1.2设备购置及安装费万元6511.936511.9331.04%1.2工程建设其他费用万元2516.582516.5812.00%1.2.1无形资产万元1257.841257.841.3预备费万元1258.741258.741.3.1基本预备费万元542.59542.591.3.2涨价预备费万元716.15716.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元14745.5914745.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6232.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27258.2015375.2526102.6327258.2027258.2027258.201.1应收账款万元8177.463679.866541.978177.468177.468177.461.2存货万元12266.195519.799812.9512266.1912266.1912266.191.2.1原辅材料万元3679.861655.942943.893679.863679.863679.861.2.2燃料动力万元183.9982.80147.19183.99183.99183.991.2.3在产品万元5642.452539.104513.965642.455642.455642.451.2.4产成品万元2759.891241.952207.912759.892759.892759.891.3现金万元6814.553066.555451.646814.556814.556814.552流动负债万元21025.719461.5716820.5721025.7121025.7121025.712.1应付账款万元21025.719461.5716820.5721025.7121025.7121025.713流动资金万元6232.492804.624985.996232.496232.496232.494铺底流动资金万元2077.48934.871662.002077.482077.482077.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20978.08万元,其中:固定资产投资14745.59万元,占项目总投资的70.29%;流动资金6232.49万元,占项目总投资的29.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5717.08万元,占项目总投资的27.25%;设备购置费6511.93万元,占项目总投资的31.04%;其它投资2516.58万元,占项目总投资的12.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14745.59+6232.49=20978.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14745.5970.29%1.1项目建设投资万元14745.5970.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6232.4929.71%3总投资万元万元20978.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20079.00万元,总成本5002.15万元,利润总额15076.85万元,净利润296.47万元,增值税639.63万元,税金及附加11307.64万元,所得税3769.21万元;第二年收入35696.00万元,总成本8033.21万元,利润总额27662.79万元,净利润20747.09万元,增值税1137.12万元,税金及附加356.16万元,所得税6915.70万元;第三年生产负荷100%,收入44620.00万元,总成本34314.83万元,利润总额10305.17万元,净利润7728.88万元,增值税1421.40万元,税金及附加390.28万元,所得税2576.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44620.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1421.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20079.0035696.0044620.0044620.0044620.001.1碎石机械万元20079.0035696.0044620.0044620.0044620.002现价增加值万元6425.2811422.7214278.4014278.4014
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