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泓域咨询MACRO/ 年产xxx砂砾泵项目立项申请报告年产xxx砂砾泵项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4519.94万元,同比增长13.66%(543.20万元)。其中,主营业业务砂砾泵生产及销售收入为3892.14万元,占营业总收入的86.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1031.73万元,较去年同期相比增长105.37万元,增长率11.37%;实现净利润773.80万元,较去年同期相比增长95.68万元,增长率14.11%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx砂砾泵项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11572.45平方米(折合约17.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.81%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度177.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11572.45平方米,建筑物基底占地面积7037.21平方米,总建筑面积18284.47平方米,其中:规划建设主体工程14336.83平方米,项目规划绿化面积1125.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1307.98万元。(七)节能分析“年产xxx砂砾泵项目建设项目”,年用电量525136.16千瓦时,年总用水量2781.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.78吨标准煤/年。达产年综合节能量17.22吨标准煤/年,项目总节能率22.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3733.89万元,其中:固定资产投资3081.53万元,占项目总投资的82.53%;流动资金652.36万元,占项目总投资的17.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5358.00万元,总成本费用4081.78万元,税金及附加67.41万元,利润总额1276.22万元,利税总额1519.66万元,税后净利润957.16万元,达产年纳税总额562.50万元;达产年投资利润率34.18%,投资利税率40.70%,投资回报率25.63%,全部投资回收期5.40年,提供就业职位85个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区砂砾泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区砂砾泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx砂砾泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位85个,达产年纳税总额562.50万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.18%,投资利税率40.70%,全部投资回报率25.63%,全部投资回收期5.40年,固定资产投资回收期5.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11572.4517.35亩1.1容积率1.581.2建筑系数60.81%1.3投资强度万元/亩177.611.4基底面积平方米7037.211.5总建筑面积平方米18284.471.6绿化面积平方米1125.93绿化率6.16%2总投资万元3733.892.1固定资产投资万元3081.532.1.1土建工程投资万元1307.502.1.1.1土建工程投资占比万元35.02%2.1.2设备投资万元1307.982.1.2.1设备投资占比35.03%2.1.3其它投资万元466.052.1.3.1其它投资占比12.48%2.1.4固定资产投资占比82.53%2.2流动资金万元652.362.2.1流动资金占比17.47%3收入万元5358.004总成本万元4081.785利润总额万元1276.226净利润万元957.167所得税万元1.588增值税万元176.039税金及附加万元67.4110纳税总额万元562.5011利税总额万元1519.6612投资利润率34.18%13投资利税率40.70%14投资回报率25.63%15回收期年5.4016设备数量台(套)10017年用电量千瓦时525136.1618年用水量立方米2781.3119总能耗吨标准煤64.7820节能率22.65%21节能量吨标准煤17.2222员工数量人85第二章 建设背景一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.81%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度177.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4975.314975.3114336.8314336.831127.731.1主要生产车间2985.192985.198602.108602.10699.191.2辅助生产车间1592.101592.104587.794587.79360.871.3其他生产车间398.02398.02831.54831.5467.662仓储工程1055.581055.582565.972565.97146.792.1成品贮存263.89263.89641.49641.4936.702.2原料仓储548.90548.901334.301334.3076.332.3辅助材料仓库242.78242.78590.17590.1733.763供配电工程56.3056.3056.3056.303.623.1供配电室56.3056.3056.3056.303.624给排水工程64.7464.7464.7464.743.244.1给排水64.7464.7464.7464.743.245服务性工程668.53668.53668.53668.5338.245.1办公用房318.06318.06318.06318.0621.465.2生活服务350.47350.47350.47350.4715.636消防及环保工程188.60188.60188.60188.6012.146.1消防环保工程188.60188.60188.60188.6012.147项目总图工程28.1528.1528.1528.15-52.267.1场地及道路硬化1822.18288.44288.447.2场区围墙288.441822.181822.187.3安全保卫室28.1528.1528.1528.158绿化工程800.1428.00合计7037.2118284.4718284.471307.50六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2744.15万元,占计划投资的73.49%。其中:完成固定资产投资2090.40万元,占总投资的76.18%;完成流动资金投资653.75,占总投资的23.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2744.151.1完成比例73.49%2完成固定资产投资万元2090.402.1完成比例76.18%3完成流动资金投资万元653.753.1完成比例23.82%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员85人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人581.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元311.062工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元76.393企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元22.984品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元35.705其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元28.326职工工资总额万元2695.48五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3081.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1307.501307.98177.613081.531.1工程费用万元1307.501307.983347.841.1.1建筑工程费用万元1307.501307.5035.02%1.1.2设备购置及安装费万元1307.981307.9835.03%1.2工程建设其他费用万元466.05466.0512.48%1.2.1无形资产万元196.51196.511.3预备费万元269.54269.541.3.1基本预备费万元155.77155.771.3.2涨价预备费万元113.77113.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3081.533081.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金652.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3347.842478.552507.543347.843347.843347.841.1应收账款万元1004.35602.61703.051004.351004.351004.351.2存货万元1506.53903.921054.571506.531506.531506.531.2.1原辅材料万元451.96271.18316.37451.96451.96451.961.2.2燃料动力万元22.6013.5615.8222.6022.6022.601.2.3在产品万元693.00415.80485.10693.00693.00693.001.2.4产成品万元338.97203.38237.28338.97338.97338.971.3现金万元836.96502.18585.87836.96836.96836.962流动负债万元2695.481617.291886.842695.482695.482695.482.1应付账款万元2695.481617.291886.842695.482695.482695.483流动资金万元652.36391.42456.65652.36652.36652.364铺底流动资金万元217.45130.47152.22217.45217.45217.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3733.89万元,其中:固定资产投资3081.53万元,占项目总投资的82.53%;流动资金652.36万元,占项目总投资的17.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1307.50万元,占项目总投资的35.02%;设备购置费1307.98万元,占项目总投资的35.03%;其它投资466.05万元,占项目总投资的12.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3081.53+652.36=3733.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3081.5382.53%1.1项目建设投资万元3081.5382.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元652.3617.47%3总投资万元万元3733.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3214.80万元,总成本26596.81万元,利润总额-23382.01万元,净利润58.96万元,增值税105.62万元,税金及附加-17536.51万元,所得税-5845.50万元;第二年收入3750.60万元,总成本30233.20万元,利润总额-26482.60万元,净利润-19861.95万元,增值税123.22万元,税金及附加61.08万元,所得税-6620.65万元;第三年生产负荷100%,收入5358.00万元,总成本4081.78万元,利润总额1276.22万元,净利润957.16万元,增值税176.03万元,税金及附加67.41万元,所得税319.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5358.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=176.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3214.803750.605358.005358.005358.001.1砂砾泵万元3214.803750.605358.005358.005358.002现价增加值万元1028.741200.191714.561714.56171

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