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泓域咨询MACRO/ 年产xxx物化探仪器项目立项申请报告年产xxx物化探仪器项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9611.28万元,同比增长21.21%(1682.13万元)。其中,主营业业务物化探仪器生产及销售收入为7757.68万元,占营业总收入的80.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2128.79万元,较去年同期相比增长329.43万元,增长率18.31%;实现净利润1596.59万元,较去年同期相比增长285.92万元,增长率21.82%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx物化探仪器项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积23711.85平方米(折合约35.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.93%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度175.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23711.85平方米,建筑物基底占地面积14210.51平方米,总建筑面积27742.86平方米,其中:规划建设主体工程17685.66平方米,项目规划绿化面积1446.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2906.66万元。(七)节能分析“年产xxx物化探仪器项目建设项目”,年用电量1000557.70千瓦时,年总用水量13836.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.15吨标准煤/年。达产年综合节能量45.92吨标准煤/年,项目总节能率27.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8162.74万元,其中:固定资产投资6222.67万元,占项目总投资的76.23%;流动资金1940.07万元,占项目总投资的23.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13426.00万元,总成本费用10225.98万元,税金及附加147.81万元,利润总额3200.02万元,利税总额3789.21万元,税后净利润2400.01万元,达产年纳税总额1389.19万元;达产年投资利润率39.20%,投资利税率46.42%,投资回报率29.40%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园物化探仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园物化探仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx物化探仪器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1389.19万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.20%,投资利税率46.42%,全部投资回报率29.40%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23711.8535.55亩1.1容积率1.171.2建筑系数59.93%1.3投资强度万元/亩175.041.4基底面积平方米14210.511.5总建筑面积平方米27742.861.6绿化面积平方米1446.39绿化率5.21%2总投资万元8162.742.1固定资产投资万元6222.672.1.1土建工程投资万元2240.282.1.1.1土建工程投资占比万元27.45%2.1.2设备投资万元2906.662.1.2.1设备投资占比35.61%2.1.3其它投资万元1075.732.1.3.1其它投资占比13.18%2.1.4固定资产投资占比76.23%2.2流动资金万元1940.072.2.1流动资金占比23.77%3收入万元13426.004总成本万元10225.985利润总额万元3200.026净利润万元2400.017所得税万元1.178增值税万元441.389税金及附加万元147.8110纳税总额万元1389.1911利税总额万元3789.2112投资利润率39.20%13投资利税率46.42%14投资回报率29.40%15回收期年4.9016设备数量台(套)12117年用电量千瓦时1000557.7018年用水量立方米13836.1319总能耗吨标准煤124.1520节能率27.87%21节能量吨标准煤45.9222员工数量人259第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.93%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度175.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10046.8310046.8317685.6617685.661570.961.1主要生产车间6028.106028.1010611.4010611.40974.001.2辅助生产车间3214.993214.995659.415659.41502.711.3其他生产车间803.75803.751025.771025.7794.262仓储工程2131.582131.586537.186537.18422.312.1成品贮存532.89532.891634.301634.30105.582.2原料仓储1108.421108.423399.333399.33219.602.3辅助材料仓库490.26490.261503.551503.5597.133供配电工程113.68113.68113.68113.688.263.1供配电室113.68113.68113.68113.688.264给排水工程130.74130.74130.74130.747.394.1给排水130.74130.74130.74130.747.395服务性工程1350.001350.001350.001350.0087.215.1办公用房574.58574.58574.58574.5837.465.2生活服务775.42775.42775.42775.4243.776消防及环保工程380.84380.84380.84380.8427.686.1消防环保工程380.84380.84380.84380.8427.687项目总图工程56.8456.8456.8456.8460.927.1场地及道路硬化3739.74703.67703.677.2场区围墙703.673739.743739.747.3安全保卫室56.8456.8456.8456.848绿化工程1587.0555.55合计14210.5127742.8627742.862240.28六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4936.54万元,占计划投资的60.48%。其中:完成固定资产投资3456.89万元,占总投资的70.03%;完成流动资金投资1479.65,占总投资的29.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4936.541.1完成比例60.48%2完成固定资产投资万元3456.892.1完成比例70.03%3完成流动资金投资万元1479.653.1完成比例29.97%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元907.022工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元202.713企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元77.754品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元114.135其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元94.696职工工资总额万元6853.14五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6222.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2240.282906.66175.046222.671.1工程费用万元2240.282906.668793.211.1.1建筑工程费用万元2240.282240.2827.45%1.1.2设备购置及安装费万元2906.662906.6635.61%1.2工程建设其他费用万元1075.731075.7313.18%1.2.1无形资产万元541.73541.731.3预备费万元534.00534.001.3.1基本预备费万元241.44241.441.3.2涨价预备费万元292.56292.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元6222.676222.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1940.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8793.213638.427626.488793.218793.218793.211.1应收账款万元2637.961055.191978.472637.962637.962637.961.2存货万元3956.941582.782967.713956.943956.943956.941.2.1原辅材料万元1187.08474.83890.311187.081187.081187.081.2.2燃料动力万元59.3523.7444.5259.3559.3559.351.2.3在产品万元1820.19728.081365.141820.191820.191820.191.2.4产成品万元890.31356.12667.73890.31890.31890.311.3现金万元2198.30879.321648.732198.302198.302198.302流动负债万元6853.142741.265139.856853.146853.146853.142.1应付账款万元6853.142741.265139.856853.146853.146853.143流动资金万元1940.07776.031455.051940.071940.071940.074铺底流动资金万元646.68258.68485.02646.68646.68646.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8162.74万元,其中:固定资产投资6222.67万元,占项目总投资的76.23%;流动资金1940.07万元,占项目总投资的23.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2240.28万元,占项目总投资的27.45%;设备购置费2906.66万元,占项目总投资的35.61%;其它投资1075.73万元,占项目总投资的13.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6222.67+1940.07=8162.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6222.6776.23%1.1项目建设投资万元6222.6776.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1940.0723.77%3总投资万元万元8162.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5370.40万元,总成本8946.09万元,利润总额-3575.69万元,净利润116.03万元,增值税176.55万元,税金及附加-2681.77万元,所得税-893.92万元;第二年收入10069.50万元,总成本14452.18万元,利润总额-4382.68万元,净利润-3287.01万元,增值税331.03万元,税金及附加134.57万元,所得税-1095.67万元;第三年生产负荷100%,收入13426.00万元,总成本10225.98万元,利润总额3200.02万元,净利润2400.01万元,增值税441.38万元,税金及附加147.81万元,所得税800.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13426.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=441.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5370.4010069.5013426.0013426.0013426.001.1物化探仪器万元5370.4010069.5013426.0013426.0013426.002现价增加值万元1718.533222.244296

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