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泓域咨询MACRO/ 年产xx刹车泵项目立项申请报告年产xx刹车泵项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10085.64万元,同比增长9.33%(860.71万元)。其中,主营业业务刹车泵生产及销售收入为9254.87万元,占营业总收入的91.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2613.95万元,较去年同期相比增长635.11万元,增长率32.10%;实现净利润1960.46万元,较去年同期相比增长235.51万元,增长率13.65%。二、项目概况(一)项目名称年产xx刹车泵项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积14767.38平方米(折合约22.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.71%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度179.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14767.38平方米,建筑物基底占地面积11328.06平方米,总建筑面积15505.75平方米,其中:规划建设主体工程9319.79平方米,项目规划绿化面积963.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1415.52万元。(七)节能分析“年产xx刹车泵项目建设项目”,年用电量1371342.56千瓦时,年总用水量9613.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.36吨标准煤/年。达产年综合节能量69.18吨标准煤/年,项目总节能率27.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5259.35万元,其中:固定资产投资3980.99万元,占项目总投资的75.69%;流动资金1278.36万元,占项目总投资的24.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12342.00万元,总成本费用9626.46万元,税金及附加104.02万元,利润总额2715.54万元,利税总额3194.12万元,税后净利润2036.65万元,达产年纳税总额1157.46万元;达产年投资利润率51.63%,投资利税率60.73%,投资回报率38.72%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位239个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区刹车泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区刹车泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx刹车泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位239个,达产年纳税总额1157.46万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.63%,投资利税率60.73%,全部投资回报率38.72%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14767.3822.14亩1.1容积率1.051.2建筑系数76.71%1.3投资强度万元/亩179.811.4基底面积平方米11328.061.5总建筑面积平方米15505.751.6绿化面积平方米963.77绿化率6.22%2总投资万元5259.352.1固定资产投资万元3980.992.1.1土建工程投资万元1318.592.1.1.1土建工程投资占比万元25.07%2.1.2设备投资万元1415.522.1.2.1设备投资占比26.91%2.1.3其它投资万元1246.882.1.3.1其它投资占比23.71%2.1.4固定资产投资占比75.69%2.2流动资金万元1278.362.2.1流动资金占比24.31%3收入万元12342.004总成本万元9626.465利润总额万元2715.546净利润万元2036.657所得税万元1.058增值税万元374.569税金及附加万元104.0210纳税总额万元1157.4611利税总额万元3194.1212投资利润率51.63%13投资利税率60.73%14投资回报率38.72%15回收期年4.0816设备数量台(套)4617年用电量千瓦时1371342.5618年用水量立方米9613.9619总能耗吨标准煤169.3620节能率27.28%21节能量吨标准煤69.1822员工数量人239第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.71%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度179.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8008.948008.949319.799319.79871.801.1主要生产车间4805.364805.365591.875591.87540.521.2辅助生产车间2562.862562.862982.332982.33278.981.3其他生产车间640.72640.72540.55540.5552.312仓储工程1699.211699.214020.874020.87273.542.1成品贮存424.80424.801005.221005.2268.392.2原料仓储883.59883.592090.852090.85142.242.3辅助材料仓库390.82390.82924.80924.8062.913供配电工程90.6290.6290.6290.626.943.1供配电室90.6290.6290.6290.626.944给排水工程104.22104.22104.22104.226.204.1给排水104.22104.22104.22104.226.205服务性工程1076.171076.171076.171076.1773.215.1办公用房444.82444.82444.82444.8241.215.2生活服务631.35631.35631.35631.3534.516消防及环保工程303.59303.59303.59303.5923.246.1消防环保工程303.59303.59303.59303.5923.247项目总图工程45.3145.3145.3145.3121.317.1场地及道路硬化2972.61641.37641.377.2场区围墙641.372972.612972.617.3安全保卫室45.3145.3145.3145.318绿化工程1209.9942.35合计11328.0615505.7515505.751318.59六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4602.35万元,占计划投资的87.51%。其中:完成固定资产投资3417.55万元,占总投资的74.26%;完成流动资金投资1184.80,占总投资的25.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4602.351.1完成比例87.51%2完成固定资产投资万元3417.552.1完成比例74.26%3完成流动资金投资万元1184.803.1完成比例25.74%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员239人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元690.542工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.122.3年工资额万元184.263企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.083.3年工资额万元61.644品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元102.155其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.695.3年工资额万元85.376职工工资总额万元7224.72五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3980.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1318.591415.52179.813980.991.1工程费用万元1318.591415.528503.081.1.1建筑工程费用万元1318.591318.5925.07%1.1.2设备购置及安装费万元1415.521415.5226.91%1.2工程建设其他费用万元1246.881246.8823.71%1.2.1无形资产万元502.66502.661.3预备费万元744.22744.221.3.1基本预备费万元299.58299.581.3.2涨价预备费万元444.64444.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元3980.993980.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1278.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8503.084811.075616.938503.088503.088503.081.1应收账款万元2550.921403.011913.192550.922550.922550.921.2存货万元3826.392104.512869.793826.393826.393826.391.2.1原辅材料万元1147.92631.35860.941147.921147.921147.921.2.2燃料动力万元57.4031.5743.0557.4057.4057.401.2.3在产品万元1760.14968.081320.101760.141760.141760.141.2.4产成品万元860.94473.52645.70860.94860.94860.941.3现金万元2125.771169.171594.332125.772125.772125.772流动负债万元7224.723973.605418.547224.727224.727224.722.1应付账款万元7224.723973.605418.547224.727224.727224.723流动资金万元1278.36703.10958.771278.361278.361278.364铺底流动资金万元426.12234.37319.59426.12426.12426.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5259.35万元,其中:固定资产投资3980.99万元,占项目总投资的75.69%;流动资金1278.36万元,占项目总投资的24.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1318.59万元,占项目总投资的25.07%;设备购置费1415.52万元,占项目总投资的26.91%;其它投资1246.88万元,占项目总投资的23.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3980.99+1278.36=5259.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3980.9975.69%1.1项目建设投资万元3980.9975.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1278.3624.31%3总投资万元万元5259.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6788.10万元,总成本10086.15万元,利润总额-3298.05万元,净利润83.79万元,增值税206.01万元,税金及附加-2473.54万元,所得税-824.51万元;第二年收入9256.50万元,总成本12844.33万元,利润总额-3587.83万元,净利润-2690.87万元,增值税280.92万元,税金及附加92.78万元,所得税-896.96万元;第三年生产负荷100%,收入12342.00万元,总成本9626.46万元,利润总额2715.54万元,净利润2036.65万元,增值税374.56万元,税金及附加104.02万元,所得税678.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12342.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=374.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6788.109256.5012342.0012342.0012342.001.1刹车泵万元6788.109256.5012342.0012342.0012342.002现价增加值万元2172.192962.083949.443949.443949.443增值税

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