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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx地暖混水阀项目立项申请报告年产xx地暖混水阀项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11846.75万元,同比增长17.56%(1769.85万元)。其中,主营业业务地暖混水阀生产及销售收入为9905.66万元,占营业总收入的83.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3072.64万元,较去年同期相比增长246.97万元,增长率8.74%;实现净利润2304.48万元,较去年同期相比增长339.26万元,增长率17.26%。二、项目概况(一)项目名称年产xx地暖混水阀项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积46870.09平方米(折合约70.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.00%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度195.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46870.09平方米,建筑物基底占地面积26715.95平方米,总建筑面积49213.59平方米,其中:规划建设主体工程35387.28平方米,项目规划绿化面积2995.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费6198.26万元。(七)节能分析“年产xx地暖混水阀项目建设项目”,年用电量971998.24千瓦时,年总用水量18028.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.00吨标准煤/年。达产年综合节能量30.25吨标准煤/年,项目总节能率20.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15989.89万元,其中:固定资产投资13702.65万元,占项目总投资的85.70%;流动资金2287.24万元,占项目总投资的14.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19383.00万元,总成本费用14695.88万元,税金及附加265.06万元,利润总额4687.12万元,利税总额5598.68万元,税后净利润3515.34万元,达产年纳税总额2083.34万元;达产年投资利润率29.31%,投资利税率35.01%,投资回报率21.98%,全部投资回收期6.05年,提供就业职位348个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷地暖混水阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷地暖混水阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx地暖混水阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位348个,达产年纳税总额2083.34万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.31%,投资利税率35.01%,全部投资回报率21.98%,全部投资回收期6.05年,固定资产投资回收期6.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46870.0970.27亩1.1容积率1.051.2建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩195.001.4基底面积平方米26715.951.5总建筑面积平方米49213.591.6绿化面积平方米2995.66绿化率6.09%2总投资万元15989.892.1固定资产投资万元13702.652.1.1土建工程投资万元4048.532.1.1.1土建工程投资占比万元25.32%2.1.2设备投资万元6198.262.1.2.1设备投资占比38.76%2.1.3其它投资万元3455.862.1.3.1其它投资占比21.61%2.1.4固定资产投资占比85.70%2.2流动资金万元2287.242.2.1流动资金占比14.30%3收入万元19383.004总成本万元14695.885利润总额万元4687.126净利润万元3515.347所得税万元1.058增值税万元646.509税金及附加万元265.0610纳税总额万元2083.3411利税总额万元5598.6812投资利润率29.31%13投资利税率35.01%14投资回报率21.98%15回收期年6.0516设备数量台(套)15717年用电量千瓦时971998.2418年用水量立方米18028.1419总能耗吨标准煤121.0020节能率20.98%21节能量吨标准煤30.2522员工数量人348第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.00%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度195.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18888.1818888.1835387.2835387.283202.231.1主要生产车间11332.9111332.9121232.3721232.371985.381.2辅助生产车间6044.226044.2211323.9311323.931024.711.3其他生产车间1511.051511.052052.462052.46192.132仓储工程4007.394007.398987.108987.10591.462.1成品贮存1001.851001.852246.782246.78147.872.2原料仓储2083.842083.844673.294673.29307.562.3辅助材料仓库921.70921.702067.032067.03136.043供配电工程213.73213.73213.73213.7315.823.1供配电室213.73213.73213.73213.7315.824给排水工程245.79245.79245.79245.7914.154.1给排水245.79245.79245.79245.7914.155服务性工程2538.022538.022538.022538.02167.035.1办公用房1186.461186.461186.461186.4689.855.2生活服务1351.561351.561351.561351.5672.766消防及环保工程715.99715.99715.99715.9953.016.1消防环保工程715.99715.99715.99715.9953.017项目总图工程106.86106.86106.86106.86-95.257.1场地及道路硬化6710.281214.341214.347.2场区围墙1214.346710.286710.287.3安全保卫室106.86106.86106.86106.868绿化工程2859.34100.08合计26715.9549213.5949213.594048.53六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9529.24万元,占计划投资的59.60%。其中:完成固定资产投资6123.56万元,占总投资的64.26%;完成流动资金投资3405.68,占总投资的35.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9529.241.1完成比例59.60%2完成固定资产投资万元6123.562.1完成比例64.26%3完成流动资金投资万元3405.683.1完成比例35.74%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员348人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元1365.942工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元319.803企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元106.744品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元163.285其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元125.166职工工资总额万元12008.00五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13702.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4048.536198.26195.0013702.651.1工程费用万元4048.536198.2614295.241.1.1建筑工程费用万元4048.534048.5325.32%1.1.2设备购置及安装费万元6198.266198.2638.76%1.2工程建设其他费用万元3455.863455.8621.61%1.2.1无形资产万元1403.061403.061.3预备费万元2052.802052.801.3.1基本预备费万元936.01936.011.3.2涨价预备费万元1116.791116.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元13702.6513702.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2287.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14295.247346.7510428.4914295.2414295.2414295.241.1应收账款万元4288.572573.143216.434288.574288.574288.571.2存货万元6432.863859.714824.646432.866432.866432.861.2.1原辅材料万元1929.861157.911447.391929.861929.861929.861.2.2燃料动力万元96.4957.9072.3796.4996.4996.491.2.3在产品万元2959.121775.472219.342959.122959.122959.121.2.4产成品万元1447.39868.441085.551447.391447.391447.391.3现金万元3573.812144.292680.363573.813573.813573.812流动负债万元12008.007204.809006.0012008.0012008.0012008.002.1应付账款万元12008.007204.809006.0012008.0012008.0012008.003流动资金万元2287.241372.341715.432287.242287.242287.244铺底流动资金万元762.41457.45571.81762.41762.41762.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15989.89万元,其中:固定资产投资13702.65万元,占项目总投资的85.70%;流动资金2287.24万元,占项目总投资的14.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4048.53万元,占项目总投资的25.32%;设备购置费6198.26万元,占项目总投资的38.76%;其它投资3455.86万元,占项目总投资的21.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13702.65+2287.24=15989.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13702.6585.70%1.1项目建设投资万元13702.6585.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2287.2414.30%3总投资万元万元15989.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11629.80万元,总成本19763.46万元,利润总额-8133.66万元,净利润234.03万元,增值税387.90万元,税金及附加-6100.24万元,所得税-2033.41万元;第二年收入14537.25万元,总成本23770.01万元,利润总额-9232.76万元,净利润-6924.57万元,增值税484.88万元,税金及附加245.67万元,所得税-2308.19万元;第三年生产负荷100%,收入19383.00万元,总成本14695.88万元,利润总额4687.12万元,净利润3515.34万元,增值税646.50万元,税金及附加265.06万元,所得税1171.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19383.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=646.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11629.8014537.2519383.0019383.0019383.001.1地暖混水阀万元11629.8014537.2519383.0019383.0019383.002现价增加值万元3721.544651.926202.566202.566202.563增
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