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泓域咨询MACRO/ 年产xx石油井口装置项目立项申请报告年产xx石油井口装置项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13405.46万元,同比增长16.95%(1942.83万元)。其中,主营业业务石油井口装置生产及销售收入为12419.71万元,占营业总收入的92.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3721.07万元,较去年同期相比增长840.67万元,增长率29.19%;实现净利润2790.80万元,较去年同期相比增长536.77万元,增长率23.81%。二、项目概况(一)项目名称年产xx石油井口装置项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积53680.16平方米(折合约80.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.89%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度174.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53680.16平方米,建筑物基底占地面积29465.04平方米,总建筑面积62268.99平方米,其中:规划建设主体工程48047.43平方米,项目规划绿化面积4539.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计179台(套),设备购置费5420.39万元。(七)节能分析“年产xx石油井口装置项目建设项目”,年用电量898036.54千瓦时,年总用水量10905.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.30吨标准煤/年。达产年综合节能量47.70吨标准煤/年,项目总节能率24.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15692.04万元,其中:固定资产投资14053.42万元,占项目总投资的89.56%;流动资金1638.62万元,占项目总投资的10.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16379.00万元,总成本费用12287.48万元,税金及附加282.44万元,利润总额4091.52万元,利税总额4938.31万元,税后净利润3068.64万元,达产年纳税总额1869.67万元;达产年投资利润率26.07%,投资利税率31.47%,投资回报率19.56%,全部投资回收期6.61年,提供就业职位323个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区石油井口装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区石油井口装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx石油井口装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位323个,达产年纳税总额1869.67万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.07%,投资利税率31.47%,全部投资回报率19.56%,全部投资回收期6.61年,固定资产投资回收期6.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53680.1680.48亩1.1容积率1.161.2建筑系数54.89%1.3投资强度万元/亩174.621.4基底面积平方米29465.041.5总建筑面积平方米62268.991.6绿化面积平方米4539.04绿化率7.29%2总投资万元15692.042.1固定资产投资万元14053.422.1.1土建工程投资万元4445.592.1.1.1土建工程投资占比万元28.33%2.1.2设备投资万元5420.392.1.2.1设备投资占比34.54%2.1.3其它投资万元4187.442.1.3.1其它投资占比26.69%2.1.4固定资产投资占比89.56%2.2流动资金万元1638.622.2.1流动资金占比10.44%3收入万元16379.004总成本万元12287.485利润总额万元4091.526净利润万元3068.647所得税万元1.168增值税万元564.359税金及附加万元282.4410纳税总额万元1869.6711利税总额万元4938.3112投资利润率26.07%13投资利税率31.47%14投资回报率19.56%15回收期年6.6116设备数量台(套)17917年用电量千瓦时898036.5418年用水量立方米10905.1019总能耗吨标准煤111.3020节能率24.64%21节能量吨标准煤47.7022员工数量人323第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.89%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度174.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20831.7820831.7848047.4348047.433773.291.1主要生产车间12499.0712499.0728828.4628828.462339.441.2辅助生产车间6666.176666.1715375.1815375.181207.451.3其他生产车间1666.541666.542786.752786.75226.402仓储工程4419.764419.769244.019244.01527.972.1成品贮存1104.941104.942311.002311.00131.992.2原料仓储2298.282298.284806.894806.89274.542.3辅助材料仓库1016.541016.542126.122126.12121.433供配电工程235.72235.72235.72235.7215.153.1供配电室235.72235.72235.72235.7215.154给排水工程271.08271.08271.08271.0813.554.1给排水271.08271.08271.08271.0813.555服务性工程2799.182799.182799.182799.18159.875.1办公用房1578.171578.171578.171578.1779.795.2生活服务1221.011221.011221.011221.0170.866消防及环保工程789.66789.66789.66789.6650.746.1消防环保工程789.66789.66789.66789.6650.747项目总图工程117.86117.86117.86117.86-205.637.1场地及道路硬化7500.191441.051441.057.2场区围墙1441.057500.197500.197.3安全保卫室117.86117.86117.86117.868绿化工程3161.34110.65合计29465.0462268.9962268.994445.59六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12973.88万元,占计划投资的82.68%。其中:完成固定资产投资10154.43万元,占总投资的78.27%;完成流动资金投资2819.45,占总投资的21.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12973.881.1完成比例82.68%2完成固定资产投资万元10154.432.1完成比例78.27%3完成流动资金投资万元2819.453.1完成比例21.73%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员323人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2201.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元1017.372工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.802.3年工资额万元315.083企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.943.3年工资额万元83.844品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元145.655其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.055.3年工资额万元109.636职工工资总额万元11079.31五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14053.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4445.595420.39174.6214053.421.1工程费用万元4445.595420.3912717.931.1.1建筑工程费用万元4445.594445.5928.33%1.1.2设备购置及安装费万元5420.395420.3934.54%1.2工程建设其他费用万元4187.444187.4426.69%1.2.1无形资产万元1830.491830.491.3预备费万元2356.952356.951.3.1基本预备费万元1226.981226.981.3.2涨价预备费万元1129.971129.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元14053.4214053.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1638.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12717.934675.258880.7112717.9312717.9312717.931.1应收账款万元3815.381526.152670.773815.383815.383815.381.2存货万元5723.072289.234006.155723.075723.075723.071.2.1原辅材料万元1716.92686.771201.841716.921716.921716.921.2.2燃料动力万元85.8534.3460.0985.8585.8585.851.2.3在产品万元2632.611053.041842.832632.612632.612632.611.2.4产成品万元1287.69515.08901.381287.691287.691287.691.3现金万元3179.481271.792225.643179.483179.483179.482流动负债万元11079.314431.727755.5211079.3111079.3111079.312.1应付账款万元11079.314431.727755.5211079.3111079.3111079.313流动资金万元1638.62655.451147.031638.621638.621638.624铺底流动资金万元546.20218.48382.34546.20546.20546.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15692.04万元,其中:固定资产投资14053.42万元,占项目总投资的89.56%;流动资金1638.62万元,占项目总投资的10.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4445.59万元,占项目总投资的28.33%;设备购置费5420.39万元,占项目总投资的34.54%;其它投资4187.44万元,占项目总投资的26.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14053.42+1638.62=15692.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14053.4289.56%1.1项目建设投资万元14053.4289.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1638.6210.44%3总投资万元万元15692.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6551.60万元,总成本4479.30万元,利润总额2072.30万元,净利润241.81万元,增值税225.74万元,税金及附加1554.23万元,所得税518.08万元;第二年收入11465.30万元,总成本6832.05万元,利润总额4633.25万元,净利润3474.94万元,增值税395.05万元,税金及附加262.13万元,所得税1158.31万元;第三年生产负荷100%,收入16379.00万元,总成本12287.48万元,利润总额4091.52万元,净利润3068.64万元,增值税564.35万元,税金及附加282.44万元,所得税1022.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16379.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=564.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6551.6011465.3016379.0016379.0016379.001.1石油井口装置万元6551.6011465.3016379.0016379.0016379.002现价增加值万元2096.513668.905241.285241.2

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