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文档简介
泓域咨询MACRO/ 种植和施肥机械投资项目立项申请报告种植和施肥机械投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入20522.12万元,同比增长26.92%(4353.34万元)。其中,主营业业务种植和施肥机械生产及销售收入为18187.23万元,占营业总收入的88.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4674.22万元,较去年同期相比增长973.83万元,增长率26.32%;实现净利润3505.66万元,较去年同期相比增长320.24万元,增长率10.05%。二、项目概况(一)项目名称种植和施肥机械投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积30461.89平方米(折合约45.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.39%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度174.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30461.89平方米,建筑物基底占地面积18091.32平方米,总建筑面积36249.65平方米,其中:规划建设主体工程27115.05平方米,项目规划绿化面积2439.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费3142.10万元。(七)节能分析“种植和施肥机械投资项目建设项目”,年用电量927246.94千瓦时,年总用水量17056.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.42吨标准煤/年。达产年综合节能量44.89吨标准煤/年,项目总节能率25.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10254.55万元,其中:固定资产投资7988.60万元,占项目总投资的77.90%;流动资金2265.95万元,占项目总投资的22.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18628.00万元,总成本费用14142.55万元,税金及附加196.09万元,利润总额4485.45万元,利税总额5300.22万元,税后净利润3364.09万元,达产年纳税总额1936.13万元;达产年投资利润率43.74%,投资利税率51.69%,投资回报率32.81%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位317个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园种植和施肥机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园种植和施肥机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“种植和施肥机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位317个,达产年纳税总额1936.13万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.74%,投资利税率51.69%,全部投资回报率32.81%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30461.8945.67亩1.1容积率1.191.2建筑系数59.39%1.3投资强度万元/亩174.921.4基底面积平方米18091.321.5总建筑面积平方米36249.651.6绿化面积平方米2439.67绿化率6.73%2总投资万元10254.552.1固定资产投资万元7988.602.1.1土建工程投资万元2792.162.1.1.1土建工程投资占比万元27.23%2.1.2设备投资万元3142.102.1.2.1设备投资占比30.64%2.1.3其它投资万元2054.342.1.3.1其它投资占比20.03%2.1.4固定资产投资占比77.90%2.2流动资金万元2265.952.2.1流动资金占比22.10%3收入万元18628.004总成本万元14142.555利润总额万元4485.456净利润万元3364.097所得税万元1.198增值税万元618.689税金及附加万元196.0910纳税总额万元1936.1311利税总额万元5300.2212投资利润率43.74%13投资利税率51.69%14投资回报率32.81%15回收期年4.5516设备数量台(套)7317年用电量千瓦时927246.9418年用水量立方米17056.4419总能耗吨标准煤115.4220节能率25.14%21节能量吨标准煤44.8922员工数量人317第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.39%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度174.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12790.5612790.5627115.0527115.052297.421.1主要生产车间7674.347674.3416269.0316269.031424.401.2辅助生产车间4092.984092.988676.828676.82735.171.3其他生产车间1023.241023.241572.671572.67137.852仓储工程2713.702713.705937.495937.49365.872.1成品贮存678.42678.421484.371484.3791.472.2原料仓储1411.121411.123087.493087.49190.252.3辅助材料仓库624.15624.151365.621365.6284.153供配电工程144.73144.73144.73144.7310.033.1供配电室144.73144.73144.73144.7310.034给排水工程166.44166.44166.44166.448.974.1给排水166.44166.44166.44166.448.975服务性工程1718.681718.681718.681718.68105.915.1办公用房878.91878.91878.91878.9154.425.2生活服务839.77839.77839.77839.7753.696消防及环保工程484.85484.85484.85484.8533.616.1消防环保工程484.85484.85484.85484.8533.617项目总图工程72.3772.3772.3772.37-101.727.1场地及道路硬化4799.201065.171065.177.2场区围墙1065.174799.204799.207.3安全保卫室72.3772.3772.3772.378绿化工程2059.0172.07合计18091.3236249.6536249.652792.16六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9714.64万元,占计划投资的94.73%。其中:完成固定资产投资7480.41万元,占总投资的77.00%;完成流动资金投资2234.23,占总投资的23.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9714.641.1完成比例94.73%2完成固定资产投资万元7480.412.1完成比例77.00%3完成流动资金投资万元2234.233.1完成比例23.00%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员317人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元1108.152工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元290.933企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元83.464品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元128.015其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.005.3年工资额万元76.736职工工资总额万元12318.26五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7988.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2792.163142.10174.927988.601.1工程费用万元2792.163142.1014584.211.1.1建筑工程费用万元2792.162792.1627.23%1.1.2设备购置及安装费万元3142.103142.1030.64%1.2工程建设其他费用万元2054.342054.3420.03%1.2.1无形资产万元1147.841147.841.3预备费万元906.50906.501.3.1基本预备费万元500.08500.081.3.2涨价预备费万元406.42406.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元7988.607988.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2265.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14584.215613.7110556.8614584.2114584.2114584.211.1应收账款万元4375.261750.113500.214375.264375.264375.261.2存货万元6562.892625.165250.326562.896562.896562.891.2.1原辅材料万元1968.87787.551575.091968.871968.871968.871.2.2燃料动力万元98.4439.3878.7598.4498.4498.441.2.3在产品万元3018.931207.572415.143018.933018.933018.931.2.4产成品万元1476.65590.661181.321476.651476.651476.651.3现金万元3646.051458.422916.843646.053646.053646.052流动负债万元12318.264927.309854.6112318.2612318.2612318.262.1应付账款万元12318.264927.309854.6112318.2612318.2612318.263流动资金万元2265.95906.381812.762265.952265.952265.954铺底流动资金万元755.31302.13604.25755.31755.31755.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10254.55万元,其中:固定资产投资7988.60万元,占项目总投资的77.90%;流动资金2265.95万元,占项目总投资的22.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2792.16万元,占项目总投资的27.23%;设备购置费3142.10万元,占项目总投资的30.64%;其它投资2054.34万元,占项目总投资的20.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7988.60+2265.95=10254.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7988.6077.90%1.1项目建设投资万元7988.6077.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2265.9522.10%3总投资万元万元10254.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7451.20万元,总成本13153.39万元,利润总额-5702.19万元,净利润151.54万元,增值税247.47万元,税金及附加-4276.64万元,所得税-1425.55万元;第二年收入14902.40万元,总成本23102.28万元,利润总额-8199.88万元,净利润-6149.91万元,增值税494.94万元,税金及附加181.24万元,所得税-2049.97万元;第三年生产负荷100%,收入18628.00万元,总成本14142.55万元,利润总额4485.45万元,净利润3364.09万元,增值税618.68万元,税金及附加196.09万元,所得税1121.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18628.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=618.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7451.2014902.4018628.0018628.0018628.001.1种植和施肥机械万元7451.2014902.4018628.0018628.0018628.002现价增加值万元2384.384768.775960.96596
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