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泓域咨询MACRO/ 年产xxx车辆零件项目立项申请报告年产xxx车辆零件项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10746.78万元,同比增长16.73%(1539.99万元)。其中,主营业业务车辆零件生产及销售收入为10189.26万元,占营业总收入的94.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2423.39万元,较去年同期相比增长582.29万元,增长率31.63%;实现净利润1817.54万元,较去年同期相比增长296.68万元,增长率19.51%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx车辆零件项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28801.06平方米(折合约43.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.32%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度171.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28801.06平方米,建筑物基底占地面积14780.70平方米,总建筑面积40321.48平方米,其中:规划建设主体工程30725.38平方米,项目规划绿化面积2437.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2295.88万元。(七)节能分析“年产xxx车辆零件项目建设项目”,年用电量898524.74千瓦时,年总用水量9510.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.24吨标准煤/年。达产年综合节能量33.23吨标准煤/年,项目总节能率29.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8794.78万元,其中:固定资产投资7419.62万元,占项目总投资的84.36%;流动资金1375.16万元,占项目总投资的15.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12164.00万元,总成本费用9352.93万元,税金及附加161.73万元,利润总额2811.07万元,利税总额3360.53万元,税后净利润2108.30万元,达产年纳税总额1252.23万元;达产年投资利润率31.96%,投资利税率38.21%,投资回报率23.97%,全部投资回收期5.67年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区车辆零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区车辆零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx车辆零件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1252.23万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.96%,投资利税率38.21%,全部投资回报率23.97%,全部投资回收期5.67年,固定资产投资回收期5.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28801.0643.18亩1.1容积率1.401.2建筑系数51.32%1.3投资强度万元/亩171.831.4基底面积平方米14780.701.5总建筑面积平方米40321.481.6绿化面积平方米2437.07绿化率6.04%2总投资万元8794.782.1固定资产投资万元7419.622.1.1土建工程投资万元3562.812.1.1.1土建工程投资占比万元40.51%2.1.2设备投资万元2295.882.1.2.1设备投资占比26.11%2.1.3其它投资万元1560.932.1.3.1其它投资占比17.75%2.1.4固定资产投资占比84.36%2.2流动资金万元1375.162.2.1流动资金占比15.64%3收入万元12164.004总成本万元9352.935利润总额万元2811.076净利润万元2108.307所得税万元1.408增值税万元387.739税金及附加万元161.7310纳税总额万元1252.2311利税总额万元3360.5312投资利润率31.96%13投资利税率38.21%14投资回报率23.97%15回收期年5.6716设备数量台(套)9817年用电量千瓦时898524.7418年用水量立方米9510.3719总能耗吨标准煤111.2420节能率29.04%21节能量吨标准煤33.2322员工数量人208第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.32%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度171.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10449.9510449.9530725.3830725.382986.391.1主要生产车间6269.976269.9718435.2318435.231851.561.2辅助生产车间3343.983343.989832.129832.12955.641.3其他生产车间836.00836.001782.071782.07179.182仓储工程2217.112217.116237.476237.47440.912.1成品贮存554.28554.281559.371559.37110.232.2原料仓储1152.901152.903243.483243.48229.272.3辅助材料仓库509.94509.941434.621434.62101.413供配电工程118.25118.25118.25118.259.403.1供配电室118.25118.25118.25118.259.404给排水工程135.98135.98135.98135.988.414.1给排水135.98135.98135.98135.988.415服务性工程1404.171404.171404.171404.1799.265.1办公用房586.62586.62586.62586.6253.985.2生活服务817.55817.55817.55817.5551.016消防及环保工程396.12396.12396.12396.1231.506.1消防环保工程396.12396.12396.12396.1231.507项目总图工程59.1259.1259.1259.12-56.737.1场地及道路硬化3972.99731.39731.397.2场区围墙731.393972.993972.997.3安全保卫室59.1259.1259.1259.128绿化工程1247.7643.67合计14780.7040321.4840321.483562.81六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6892.60万元,占计划投资的78.37%。其中:完成固定资产投资5284.09万元,占总投资的76.66%;完成流动资金投资1608.51,占总投资的23.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6892.601.1完成比例78.37%2完成固定资产投资万元5284.092.1完成比例76.66%3完成流动资金投资万元1608.513.1完成比例23.34%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员208人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元4.121.3年工资额万元622.072工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元180.813企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元53.574品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元90.705其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.015.3年工资额万元87.976职工工资总额万元6019.63五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7419.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3562.812295.88171.837419.621.1工程费用万元3562.812295.887394.791.1.1建筑工程费用万元3562.813562.8140.51%1.1.2设备购置及安装费万元2295.882295.8826.11%1.2工程建设其他费用万元1560.931560.9317.75%1.2.1无形资产万元813.03813.031.3预备费万元747.90747.901.3.1基本预备费万元308.87308.871.3.2涨价预备费万元439.03439.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元7419.627419.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1375.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7394.795327.426566.467394.797394.797394.791.1应收账款万元2218.441220.141552.912218.442218.442218.441.2存货万元3327.661830.212329.363327.663327.663327.661.2.1原辅材料万元998.30549.06698.81998.30998.30998.301.2.2燃料动力万元49.9127.4534.9449.9149.9149.911.2.3在产品万元1530.72841.901071.511530.721530.721530.721.2.4产成品万元748.72411.80524.11748.72748.72748.721.3现金万元1848.701016.781294.091848.701848.701848.702流动负债万元6019.633310.804213.746019.636019.636019.632.1应付账款万元6019.633310.804213.746019.636019.636019.633流动资金万元1375.16756.34962.611375.161375.161375.164铺底流动资金万元458.38252.11320.87458.38458.38458.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8794.78万元,其中:固定资产投资7419.62万元,占项目总投资的84.36%;流动资金1375.16万元,占项目总投资的15.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3562.81万元,占项目总投资的40.51%;设备购置费2295.88万元,占项目总投资的26.11%;其它投资1560.93万元,占项目总投资的17.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7419.62+1375.16=8794.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7419.6284.36%1.1项目建设投资万元7419.6284.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1375.1615.64%3总投资万元万元8794.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6690.20万元,总成本16757.11万元,利润总额-10066.91万元,净利润140.79万元,增值税213.25万元,税金及附加-7550.18万元,所得税-2516.73万元;第二年收入8514.80万元,总成本20279.89万元,利润总额-11765.09万元,净利润-8823.82万元,增值税271.41万元,税金及附加147.77万元,所得税-2941.27万元;第三年生产负荷100%,收入12164.00万元,总成本9352.93万元,利润总额2811.07万元,净利润2108.30万元,增值税387.73万元,税金及附加161.73万元,所得税702.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12164.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=387.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6690.208514.8012164.0012164.0012164.001.1车辆零件万元6690.208514.8012164.0012164.0012164.002现价增加值万元2140.862724.743892.483892.483892.483增值税万元213.25271.413

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