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泓域咨询MACRO/ 年产xxx体脂秤项目立项申请报告年产xxx体脂秤项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入15989.41万元,同比增长10.79%(1557.16万元)。其中,主营业业务体脂秤生产及销售收入为14915.26万元,占营业总收入的93.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4014.86万元,较去年同期相比增长468.63万元,增长率13.21%;实现净利润3011.14万元,较去年同期相比增长578.15万元,增长率23.76%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx体脂秤项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积41187.25平方米(折合约61.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.85%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度179.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41187.25平方米,建筑物基底占地面积29181.17平方米,总建筑面积63840.24平方米,其中:规划建设主体工程48626.52平方米,项目规划绿化面积4431.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3550.64万元。(七)节能分析“年产xxx体脂秤项目建设项目”,年用电量678836.54千瓦时,年总用水量11666.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.43吨标准煤/年。达产年综合节能量34.49吨标准煤/年,项目总节能率22.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13964.59万元,其中:固定资产投资11094.00万元,占项目总投资的79.44%;流动资金2870.59万元,占项目总投资的20.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26100.00万元,总成本费用20484.11万元,税金及附加257.70万元,利润总额5615.89万元,利税总额6648.20万元,税后净利润4211.92万元,达产年纳税总额2436.28万元;达产年投资利润率40.22%,投资利税率47.61%,投资回报率30.16%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位405个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区体脂秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区体脂秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx体脂秤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位405个,达产年纳税总额2436.28万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.22%,投资利税率47.61%,全部投资回报率30.16%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升民营企业管理水平。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41187.2561.75亩1.1容积率1.551.2建筑系数70.85%1.3投资强度万元/亩179.661.4基底面积平方米29181.171.5总建筑面积平方米63840.241.6绿化面积平方米4431.48绿化率6.94%2总投资万元13964.592.1固定资产投资万元11094.002.1.1土建工程投资万元4492.662.1.1.1土建工程投资占比万元32.17%2.1.2设备投资万元3550.642.1.2.1设备投资占比25.43%2.1.3其它投资万元3050.702.1.3.1其它投资占比21.85%2.1.4固定资产投资占比79.44%2.2流动资金万元2870.592.2.1流动资金占比20.56%3收入万元26100.004总成本万元20484.115利润总额万元5615.896净利润万元4211.927所得税万元1.558增值税万元774.619税金及附加万元257.7010纳税总额万元2436.2811利税总额万元6648.2012投资利润率40.22%13投资利税率47.61%14投资回报率30.16%15回收期年4.8216设备数量台(套)12917年用电量千瓦时678836.5418年用水量立方米11666.6019总能耗吨标准煤84.4320节能率22.83%21节能量吨标准煤34.4922员工数量人405第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.85%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度179.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20631.0920631.0948626.5248626.523764.221.1主要生产车间12378.6512378.6529175.9129175.912333.821.2辅助生产车间6601.956601.9515560.4915560.491204.551.3其他生产车间1650.491650.492820.342820.34225.852仓储工程4377.184377.189888.929888.92556.732.1成品贮存1094.301094.302472.232472.23139.182.2原料仓储2276.132276.135142.245142.24289.502.3辅助材料仓库1006.751006.752274.452274.45128.053供配电工程233.45233.45233.45233.4514.793.1供配电室233.45233.45233.45233.4514.794给排水工程268.47268.47268.47268.4713.234.1给排水268.47268.47268.47268.4713.235服务性工程2772.212772.212772.212772.21156.075.1办公用房1237.851237.851237.851237.8569.015.2生活服务1534.361534.361534.361534.3693.586消防及环保工程782.06782.06782.06782.0649.536.1消防环保工程782.06782.06782.06782.0649.537项目总图工程116.72116.72116.72116.72-177.787.1场地及道路硬化7522.181282.631282.637.2场区围墙1282.637522.187522.187.3安全保卫室116.72116.72116.72116.728绿化工程3310.50115.87合计29181.1763840.2463840.244492.66六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9075.84万元,占计划投资的64.99%。其中:完成固定资产投资6382.94万元,占总投资的70.33%;完成流动资金投资2692.90,占总投资的29.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9075.841.1完成比例64.99%2完成固定资产投资万元6382.942.1完成比例70.33%3完成流动资金投资万元2692.903.1完成比例29.67%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员405人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元1173.112工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元394.343企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元106.624品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元166.465其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.215.3年工资额万元162.286职工工资总额万元15779.76五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11094.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4492.663550.64179.6611094.001.1工程费用万元4492.663550.6418650.351.1.1建筑工程费用万元4492.664492.6632.17%1.1.2设备购置及安装费万元3550.643550.6425.43%1.2工程建设其他费用万元3050.703050.7021.85%1.2.1无形资产万元1811.601811.601.3预备费万元1239.101239.101.3.1基本预备费万元520.34520.341.3.2涨价预备费万元718.76718.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元11094.0011094.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2870.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18650.356512.5511518.7218650.3518650.3518650.351.1应收账款万元5595.102238.043916.575595.105595.105595.101.2存货万元8392.663357.065874.868392.668392.668392.661.2.1原辅材料万元2517.801007.121762.462517.802517.802517.801.2.2燃料动力万元125.8950.3688.12125.89125.89125.891.2.3在产品万元3860.621544.252702.443860.623860.623860.621.2.4产成品万元1888.35755.341321.841888.351888.351888.351.3现金万元4662.591865.033263.814662.594662.594662.592流动负债万元15779.766311.9011045.8315779.7615779.7615779.762.1应付账款万元15779.766311.9011045.8315779.7615779.7615779.763流动资金万元2870.591148.242009.412870.592870.592870.594铺底流动资金万元956.85382.74669.80956.85956.85956.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13964.59万元,其中:固定资产投资11094.00万元,占项目总投资的79.44%;流动资金2870.59万元,占项目总投资的20.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4492.66万元,占项目总投资的32.17%;设备购置费3550.64万元,占项目总投资的25.43%;其它投资3050.70万元,占项目总投资的21.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11094.00+2870.59=13964.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11094.0079.44%1.1项目建设投资万元11094.0079.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2870.5920.56%3总投资万元万元13964.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10440.00万元,总成本10419.84万元,利润总额20.16万元,净利润201.93万元,增值税309.84万元,税金及附加15.12万元,所得税5.04万元;第二年收入18270.00万元,总成本15554.05万元,利润总额2715.95万元,净利润2036.96万元,增值税542.23万元,税金及附加229.82万元,所得税678.99万元;第三年生产负荷100%,收入26100.00万元,总成本20484.11万元,利润总额5615.89万元,净利润4211.92万元,增值税774.61万元,税金及附加257.70万元,所得税1403.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26100.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=774.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10440.0018270.0026100.0026100.0026100.001.1体脂秤万元10440.0018270.0026100.0026100.0026100.002现价增加值万元3340.805846.408352.008352.008352.003增值税万元309.84

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