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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维增强聚酰胺投资项目立项申请报告玻璃纤维增强聚酰胺投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5070.55万元,同比增长11.00%(502.56万元)。其中,主营业业务玻璃纤维增强聚酰胺生产及销售收入为4632.49万元,占营业总收入的91.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1313.78万元,较去年同期相比增长243.01万元,增长率22.69%;实现净利润985.34万元,较去年同期相比增长180.14万元,增长率22.37%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维增强聚酰胺投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积11085.54平方米(折合约16.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.51%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度167.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11085.54平方米,建筑物基底占地面积7705.56平方米,总建筑面积17515.15平方米,其中:规划建设主体工程11962.40平方米,项目规划绿化面积1032.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1175.92万元。(七)节能分析“玻璃纤维增强聚酰胺投资项目建设项目”,年用电量1099580.12千瓦时,年总用水量4704.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.54吨标准煤/年。达产年综合节能量33.88吨标准煤/年,项目总节能率25.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3608.45万元,其中:固定资产投资2785.51万元,占项目总投资的77.19%;流动资金822.94万元,占项目总投资的22.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5728.00万元,总成本费用4430.64万元,税金及附加65.82万元,利润总额1297.36万元,利税总额1542.13万元,税后净利润973.02万元,达产年纳税总额569.11万元;达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.74%,投资回报率26.97%,全部投资回收期5.21年,提供就业职位117个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园玻璃纤维增强聚酰胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园玻璃纤维增强聚酰胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维增强聚酰胺投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位117个,达产年纳税总额569.11万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.74%,全部投资回报率26.97%,全部投资回收期5.21年,固定资产投资回收期5.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11085.5416.62亩1.1容积率1.581.2建筑系数69.51%1.3投资强度万元/亩167.601.4基底面积平方米7705.561.5总建筑面积平方米17515.151.6绿化面积平方米1032.61绿化率5.90%2总投资万元3608.452.1固定资产投资万元2785.512.1.1土建工程投资万元1533.172.1.1.1土建工程投资占比万元42.49%2.1.2设备投资万元1175.922.1.2.1设备投资占比32.59%2.1.3其它投资万元76.422.1.3.1其它投资占比2.12%2.1.4固定资产投资占比77.19%2.2流动资金万元822.942.2.1流动资金占比22.81%3收入万元5728.004总成本万元4430.645利润总额万元1297.366净利润万元973.027所得税万元1.588增值税万元178.959税金及附加万元65.8210纳税总额万元569.1111利税总额万元1542.1312投资利润率35.95%13投资利税率42.74%14投资回报率26.97%15回收期年5.2116设备数量台(套)8817年用电量千瓦时1099580.1218年用水量立方米4704.2319总能耗吨标准煤135.5420节能率25.05%21节能量吨标准煤33.8822员工数量人117第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.51%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度167.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5447.835447.8311962.4011962.401151.831.1主要生产车间3268.703268.707177.447177.44714.131.2辅助生产车间1743.311743.313827.973827.97368.591.3其他生产车间435.83435.83693.82693.8269.112仓储工程1155.831155.833609.293609.29252.752.1成品贮存288.96288.96902.32902.3263.192.2原料仓储601.03601.031876.831876.83131.432.3辅助材料仓库265.84265.84830.14830.1458.133供配电工程61.6461.6461.6461.644.863.1供配电室61.6461.6461.6461.644.864给排水工程70.8970.8970.8970.894.344.1给排水70.8970.8970.8970.894.345服务性工程732.03732.03732.03732.0351.265.1办公用房330.21330.21330.21330.2129.595.2生活服务401.82401.82401.82401.8227.026消防及环保工程206.51206.51206.51206.5116.276.1消防环保工程206.51206.51206.51206.5116.277项目总图工程30.8230.8230.8230.8225.107.1场地及道路硬化2011.39345.00345.007.2场区围墙345.002011.392011.397.3安全保卫室30.8230.8230.8230.828绿化工程764.4926.76合计7705.5617515.1517515.151533.17六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3321.94万元,占计划投资的92.06%。其中:完成固定资产投资2218.56万元,占总投资的66.79%;完成流动资金投资1103.38,占总投资的33.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3321.941.1完成比例92.06%2完成固定资产投资万元2218.562.1完成比例66.79%3完成流动资金投资万元1103.383.1完成比例33.21%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员117人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元326.392工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元111.903企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元39.054品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元51.955其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.525.3年工资额万元22.776职工工资总额万元2688.10五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2785.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1533.171175.92167.602785.511.1工程费用万元1533.171175.923511.041.1.1建筑工程费用万元1533.171533.1742.49%1.1.2设备购置及安装费万元1175.921175.9232.59%1.2工程建设其他费用万元76.4276.422.12%1.2.1无形资产万元44.4244.421.3预备费万元32.0032.001.3.1基本预备费万元13.1713.171.3.2涨价预备费万元18.8318.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元2785.512785.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金822.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3511.041427.403003.523511.043511.043511.041.1应收账款万元1053.31421.32789.981053.311053.311053.311.2存货万元1579.97631.991184.981579.971579.971579.971.2.1原辅材料万元473.99189.60355.49473.99473.99473.991.2.2燃料动力万元23.709.4817.7723.7023.7023.701.2.3在产品万元726.79290.71545.09726.79726.79726.791.2.4产成品万元355.49142.20266.62355.49355.49355.491.3现金万元877.76351.10658.32877.76877.76877.762流动负债万元2688.101075.242016.072688.102688.102688.102.1应付账款万元2688.101075.242016.072688.102688.102688.103流动资金万元822.94329.18617.21822.94822.94822.944铺底流动资金万元274.31109.73205.73274.31274.31274.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3608.45万元,其中:固定资产投资2785.51万元,占项目总投资的77.19%;流动资金822.94万元,占项目总投资的22.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1533.17万元,占项目总投资的42.49%;设备购置费1175.92万元,占项目总投资的32.59%;其它投资76.42万元,占项目总投资的2.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2785.51+822.94=3608.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2785.5177.19%1.1项目建设投资万元2785.5177.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元822.9422.81%3总投资万元万元3608.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2291.20万元,总成本15280.73万元,利润总额-12989.53万元,净利润52.93万元,增值税71.58万元,税金及附加-9742.15万元,所得税-3247.38万元;第二年收入4296.00万元,总成本25133.96万元,利润总额-20837.96万元,净利润-15628.47万元,增值税134.21万元,税金及附加60.45万元,所得税-5209.49万元;第三年生产负荷100%,收入5728.00万元,总成本4430.64万元,利润总额1297.36万元,净利润973.02万元,增值税178.95万元,税金及附加65.82万元,所得税324.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5728.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=178.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2291.204296.005728.005728.005728.001.1玻璃纤维增强聚酰胺万元2291.204296.005728.0057
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