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文档简介
泓域咨询MACRO/ 船舶燃料调和油投资项目立项申请报告船舶燃料调和油投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14514.03万元,同比增长21.73%(2590.43万元)。其中,主营业业务船舶燃料调和油生产及销售收入为12736.60万元,占营业总收入的87.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3437.28万元,较去年同期相比增长787.10万元,增长率29.70%;实现净利润2577.96万元,较去年同期相比增长296.25万元,增长率12.98%。二、项目概况(一)项目名称船舶燃料调和油投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积45195.92平方米(折合约67.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.69%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度174.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45195.92平方米,建筑物基底占地面积36016.63平方米,总建筑面积49715.51平方米,其中:规划建设主体工程32693.86平方米,项目规划绿化面积3387.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费5665.92万元。(七)节能分析“船舶燃料调和油投资项目建设项目”,年用电量716997.19千瓦时,年总用水量18078.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.66吨标准煤/年。达产年综合节能量29.89吨标准煤/年,项目总节能率28.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13799.36万元,其中:固定资产投资11823.44万元,占项目总投资的85.68%;流动资金1975.92万元,占项目总投资的14.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16284.00万元,总成本费用12646.45万元,税金及附加240.99万元,利润总额3637.55万元,利税总额4380.27万元,税后净利润2728.16万元,达产年纳税总额1652.11万元;达产年投资利润率26.36%,投资利税率31.74%,投资回报率19.77%,全部投资回收期6.56年,提供就业职位340个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心船舶燃料调和油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心船舶燃料调和油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“船舶燃料调和油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位340个,达产年纳税总额1652.11万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.36%,投资利税率31.74%,全部投资回报率19.77%,全部投资回收期6.56年,固定资产投资回收期6.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45195.9267.76亩1.1容积率1.101.2建筑系数79.69%1.3投资强度万元/亩174.491.4基底面积平方米36016.631.5总建筑面积平方米49715.511.6绿化面积平方米3387.03绿化率6.81%2总投资万元13799.362.1固定资产投资万元11823.442.1.1土建工程投资万元3883.492.1.1.1土建工程投资占比万元28.14%2.1.2设备投资万元5665.922.1.2.1设备投资占比41.06%2.1.3其它投资万元2274.032.1.3.1其它投资占比16.48%2.1.4固定资产投资占比85.68%2.2流动资金万元1975.922.2.1流动资金占比14.32%3收入万元16284.004总成本万元12646.455利润总额万元3637.556净利润万元2728.167所得税万元1.108增值税万元501.739税金及附加万元240.9910纳税总额万元1652.1111利税总额万元4380.2712投资利润率26.36%13投资利税率31.74%14投资回报率19.77%15回收期年6.5616设备数量台(套)9217年用电量千瓦时716997.1918年用水量立方米18078.5819总能耗吨标准煤89.6620节能率28.11%21节能量吨标准煤29.8922员工数量人340第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.69%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度174.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25463.7625463.7632693.8632693.862809.241.1主要生产车间15278.2615278.2619616.3219616.321741.731.2辅助生产车间8148.408148.4010462.0410462.04898.961.3其他生产车间2037.102037.101896.241896.24168.552仓储工程5402.495402.4911064.0711064.07691.412.1成品贮存1350.621350.622766.022766.02172.852.2原料仓储2809.292809.295753.325753.32359.532.3辅助材料仓库1242.571242.572544.742544.74159.023供配电工程288.13288.13288.13288.1320.263.1供配电室288.13288.13288.13288.1320.264给排水工程331.35331.35331.35331.3518.124.1给排水331.35331.35331.35331.3518.125服务性工程3421.583421.583421.583421.58213.825.1办公用房2007.502007.502007.502007.5097.565.2生活服务1414.081414.081414.081414.08100.716消防及环保工程965.25965.25965.25965.2567.866.1消防环保工程965.25965.25965.25965.2567.867项目总图工程144.07144.07144.07144.07-47.187.1场地及道路硬化9662.971702.711702.717.2场区围墙1702.719662.979662.977.3安全保卫室144.07144.07144.07144.078绿化工程3141.73109.96合计36016.6349715.5149715.513883.49六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11854.20万元,占计划投资的85.90%。其中:完成固定资产投资9190.77万元,占总投资的77.53%;完成流动资金投资2663.43,占总投资的22.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11854.201.1完成比例85.90%2完成固定资产投资万元9190.772.1完成比例77.53%3完成流动资金投资万元2663.433.1完成比例22.47%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员340人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2311.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元1020.092工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元277.993企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.683.3年工资额万元85.844品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元148.815其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.495.3年工资额万元82.686职工工资总额万元10282.98五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11823.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3883.495665.92174.4911823.441.1工程费用万元3883.495665.9212258.901.1.1建筑工程费用万元3883.493883.4928.14%1.1.2设备购置及安装费万元5665.925665.9241.06%1.2工程建设其他费用万元2274.032274.0316.48%1.2.1无形资产万元915.54915.541.3预备费万元1358.491358.491.3.1基本预备费万元623.11623.111.3.2涨价预备费万元735.38735.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元11823.4411823.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1975.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12258.907618.229644.5612258.9012258.9012258.901.1应收账款万元3677.672390.492942.143677.673677.673677.671.2存货万元5516.513585.734413.205516.515516.515516.511.2.1原辅材料万元1654.951075.721323.961654.951654.951654.951.2.2燃料动力万元82.7553.7966.2082.7582.7582.751.2.3在产品万元2537.591649.442030.082537.592537.592537.591.2.4产成品万元1241.21806.79992.971241.211241.211241.211.3现金万元3064.721992.072451.783064.723064.723064.722流动负债万元10282.986683.948226.3810282.9810282.9810282.982.1应付账款万元10282.986683.948226.3810282.9810282.9810282.983流动资金万元1975.921284.351580.741975.921975.921975.924铺底流动资金万元658.63428.12526.91658.63658.63658.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13799.36万元,其中:固定资产投资11823.44万元,占项目总投资的85.68%;流动资金1975.92万元,占项目总投资的14.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3883.49万元,占项目总投资的28.14%;设备购置费5665.92万元,占项目总投资的41.06%;其它投资2274.03万元,占项目总投资的16.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11823.44+1975.92=13799.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11823.4485.68%1.1项目建设投资万元11823.4485.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1975.9214.32%3总投资万元万元13799.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10584.60万元,总成本4571.36万元,利润总额6013.24万元,净利润219.92万元,增值税326.12万元,税金及附加4509.93万元,所得税1503.31万元;第二年收入13027.20万元,总成本5402.89万元,利润总额7624.31万元,净利润5718.23万元,增值税401.38万元,税金及附加228.95万元,所得税1906.08万元;第三年生产负荷100%,收入16284.00万元,总成本12646.45万元,利润总额3637.55万元,净利润2728.16万元,增值税501.73万元,税金及附加240.99万元,所得税909.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16284.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=501.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10584.6013027.2016284.0016284.0016284.001.1船舶燃料调和油万元10584.6013027.2016284.0016284.0016284.002现价增加值万元3387.074168.7052
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