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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冲压件封头投资项目立项申请报告冲压件封头投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入23871.30万元,同比增长10.63%(2294.22万元)。其中,主营业业务冲压件封头生产及销售收入为20922.43万元,占营业总收入的87.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4545.23万元,较去年同期相比增长969.20万元,增长率27.10%;实现净利润3408.92万元,较去年同期相比增长442.67万元,增长率14.92%。二、项目概况(一)项目名称冲压件封头投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积49864.92平方米(折合约74.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.74%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度168.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49864.92平方米,建筑物基底占地面积36770.39平方米,总建筑面积67816.29平方米,其中:规划建设主体工程41207.94平方米,项目规划绿化面积4714.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费4476.77万元。(七)节能分析“冲压件封头投资项目建设项目”,年用电量1041566.17千瓦时,年总用水量32130.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.75吨标准煤/年。达产年综合节能量43.58吨标准煤/年,项目总节能率25.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16994.12万元,其中:固定资产投资12581.36万元,占项目总投资的74.03%;流动资金4412.76万元,占项目总投资的25.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31187.00万元,总成本费用24729.41万元,税金及附加306.34万元,利润总额6457.59万元,利税总额7654.63万元,税后净利润4843.19万元,达产年纳税总额2811.44万元;达产年投资利润率38.00%,投资利税率45.04%,投资回报率28.50%,全部投资回收期5.01年,提供就业职位589个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园冲压件封头行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园冲压件封头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“冲压件封头投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位589个,达产年纳税总额2811.44万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.00%,投资利税率45.04%,全部投资回报率28.50%,全部投资回收期5.01年,固定资产投资回收期5.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49864.9274.76亩1.1容积率1.361.2建筑系数73.74%1.3投资强度万元/亩168.291.4基底面积平方米36770.391.5总建筑面积平方米67816.291.6绿化面积平方米4714.26绿化率6.95%2总投资万元16994.122.1固定资产投资万元12581.362.1.1土建工程投资万元5743.392.1.1.1土建工程投资占比万元33.80%2.1.2设备投资万元4476.772.1.2.1设备投资占比26.34%2.1.3其它投资万元2361.202.1.3.1其它投资占比13.89%2.1.4固定资产投资占比74.03%2.2流动资金万元4412.762.2.1流动资金占比25.97%3收入万元31187.004总成本万元24729.415利润总额万元6457.596净利润万元4843.197所得税万元1.368增值税万元890.709税金及附加万元306.3410纳税总额万元2811.4411利税总额万元7654.6312投资利润率38.00%13投资利税率45.04%14投资回报率28.50%15回收期年5.0116设备数量台(套)14217年用电量千瓦时1041566.1718年用水量立方米32130.7819总能耗吨标准煤130.7520节能率25.61%21节能量吨标准煤43.5822员工数量人589第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.74%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度168.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25996.6725996.6741207.9441207.943838.911.1主要生产车间15598.0015598.0024724.7624724.762380.121.2辅助生产车间8318.938318.9313186.5413186.541228.451.3其他生产车间2079.732079.732390.062390.06230.332仓储工程5515.565515.5617295.4317295.431171.812.1成品贮存1378.891378.894323.864323.86292.952.2原料仓储2868.092868.098993.628993.62609.342.3辅助材料仓库1268.581268.583977.953977.95269.523供配电工程294.16294.16294.16294.1622.423.1供配电室294.16294.16294.16294.1622.424给排水工程338.29338.29338.29338.2920.054.1给排水338.29338.29338.29338.2920.055服务性工程3493.193493.193493.193493.19236.675.1办公用房1634.941634.941634.941634.94109.075.2生活服务1858.251858.251858.251858.25107.316消防及环保工程985.45985.45985.45985.4575.116.1消防环保工程985.45985.45985.45985.4575.117项目总图工程147.08147.08147.08147.08227.377.1场地及道路硬化9342.571708.741708.747.2场区围墙1708.749342.579342.577.3安全保卫室147.08147.08147.08147.088绿化工程4315.66151.05合计36770.3967816.2967816.295743.39六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10874.06万元,占计划投资的63.99%。其中:完成固定资产投资7651.07万元,占总投资的70.36%;完成流动资金投资3222.99,占总投资的29.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10874.061.1完成比例63.99%2完成固定资产投资万元7651.072.1完成比例70.36%3完成流动资金投资万元3222.993.1完成比例29.64%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员589人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4011.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元1901.772工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元571.883企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元190.194品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元247.275其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元176.936职工工资总额万元14507.72五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12581.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5743.394476.77168.2912581.361.1工程费用万元5743.394476.7718920.481.1.1建筑工程费用万元5743.395743.3933.80%1.1.2设备购置及安装费万元4476.774476.7726.34%1.2工程建设其他费用万元2361.202361.2013.89%1.2.1无形资产万元1152.601152.601.3预备费万元1208.601208.601.3.1基本预备费万元521.09521.091.3.2涨价预备费万元687.51687.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元12581.3612581.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4412.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18920.489131.7415304.4018920.4818920.4818920.481.1应收账款万元5676.142554.264540.925676.145676.145676.141.2存货万元8514.223831.406811.378514.228514.228514.221.2.1原辅材料万元2554.271149.422043.412554.272554.272554.271.2.2燃料动力万元127.7157.47102.17127.71127.71127.711.2.3在产品万元3916.541762.443133.233916.543916.543916.541.2.4产成品万元1915.70862.061532.561915.701915.701915.701.3现金万元4730.122128.553784.104730.124730.124730.122流动负债万元14507.726528.4711606.1814507.7214507.7214507.722.1应付账款万元14507.726528.4711606.1814507.7214507.7214507.723流动资金万元4412.761985.743530.214412.764412.764412.764铺底流动资金万元1470.91661.911176.731470.911470.911470.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16994.12万元,其中:固定资产投资12581.36万元,占项目总投资的74.03%;流动资金4412.76万元,占项目总投资的25.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5743.39万元,占项目总投资的33.80%;设备购置费4476.77万元,占项目总投资的26.34%;其它投资2361.20万元,占项目总投资的13.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12581.36+4412.76=16994.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12581.3674.03%1.1项目建设投资万元12581.3674.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4412.7625.97%3总投资万元万元16994.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14034.15万元,总成本2177.57万元,利润总额11856.58万元,净利润247.56万元,增值税400.82万元,税金及附加8892.43万元,所得税2964.14万元;第二年收入24949.60万元,总成本3421.92万元,利润总额21527.68万元,净利润16145.76万元,增值税712.56万元,税金及附加284.97万元,所得税5381.92万元;第三年生产负荷100%,收入31187.00万元,总成本24729.41万元,利润总额6457.59万元,净利润4843.19万元,增值税890.70万元,税金及附加306.34万元,所得税1614.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31187.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=890.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14034.1524949.6031187.0031187.0031187.001.1冲压件封头万元14034.1524949.6031187.0031187.0031187.002现价增加值万元4490.937983.8799
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