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文档简介
泓域咨询MACRO/ 点火线圈投资项目立项申请报告点火线圈投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14513.62万元,同比增长15.93%(1994.85万元)。其中,主营业业务点火线圈生产及销售收入为13318.05万元,占营业总收入的91.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3423.10万元,较去年同期相比增长314.45万元,增长率10.12%;实现净利润2567.32万元,较去年同期相比增长274.55万元,增长率11.97%。二、项目概况(一)项目名称点火线圈投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积40653.65平方米(折合约60.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.12%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度181.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40653.65平方米,建筑物基底占地面积29725.95平方米,总建筑面积50817.06平方米,其中:规划建设主体工程34237.24平方米,项目规划绿化面积3341.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4291.02万元。(七)节能分析“点火线圈投资项目建设项目”,年用电量872324.89千瓦时,年总用水量15582.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.54吨标准煤/年。达产年综合节能量32.42吨标准煤/年,项目总节能率27.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13780.74万元,其中:固定资产投资11077.66万元,占项目总投资的80.39%;流动资金2703.08万元,占项目总投资的19.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18110.00万元,总成本费用14092.79万元,税金及附加229.11万元,利润总额4017.21万元,利税总额4800.42万元,税后净利润3012.91万元,达产年纳税总额1787.51万元;达产年投资利润率29.15%,投资利税率34.83%,投资回报率21.86%,全部投资回收期6.07年,提供就业职位319个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区点火线圈行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区点火线圈产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“点火线圈投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位319个,达产年纳税总额1787.51万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.15%,投资利税率34.83%,全部投资回报率21.86%,全部投资回收期6.07年,固定资产投资回收期6.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40653.6560.95亩1.1容积率1.251.2建筑系数73.12%1.3投资强度万元/亩181.751.4基底面积平方米29725.951.5总建筑面积平方米50817.061.6绿化面积平方米3341.36绿化率6.58%2总投资万元13780.742.1固定资产投资万元11077.662.1.1土建工程投资万元3866.312.1.1.1土建工程投资占比万元28.06%2.1.2设备投资万元4291.022.1.2.1设备投资占比31.14%2.1.3其它投资万元2920.332.1.3.1其它投资占比21.19%2.1.4固定资产投资占比80.39%2.2流动资金万元2703.082.2.1流动资金占比19.61%3收入万元18110.004总成本万元14092.795利润总额万元4017.216净利润万元3012.917所得税万元1.258增值税万元554.109税金及附加万元229.1110纳税总额万元1787.5111利税总额万元4800.4212投资利润率29.15%13投资利税率34.83%14投资回报率21.86%15回收期年6.0716设备数量台(套)10917年用电量千瓦时872324.8918年用水量立方米15582.5419总能耗吨标准煤108.5420节能率27.11%21节能量吨标准煤32.4222员工数量人319第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.12%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度181.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21016.2521016.2534237.2434237.242865.361.1主要生产车间12609.7512609.7520542.3420542.341776.521.2辅助生产车间6725.206725.2010955.9210955.92916.921.3其他生产车间1681.301681.301985.761985.76171.922仓储工程4458.894458.8910776.8810776.88655.952.1成品贮存1114.721114.722694.222694.22163.992.2原料仓储2318.622318.625603.985603.98341.092.3辅助材料仓库1025.541025.542478.682478.68150.873供配电工程237.81237.81237.81237.8116.283.1供配电室237.81237.81237.81237.8116.284给排水工程273.48273.48273.48273.4814.574.1给排水273.48273.48273.48273.4814.575服务性工程2823.972823.972823.972823.97171.885.1办公用房1472.441472.441472.441472.4497.215.2生活服务1351.531351.531351.531351.5391.466消防及环保工程796.66796.66796.66796.6654.556.1消防环保工程796.66796.66796.66796.6654.557项目总图工程118.90118.90118.90118.90-23.807.1场地及道路硬化7577.731681.551681.557.2场区围墙1681.557577.737577.737.3安全保卫室118.90118.90118.90118.908绿化工程3186.28111.52合计29725.9550817.0650817.063866.31六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10675.18万元,占计划投资的77.46%。其中:完成固定资产投资7999.28万元,占总投资的74.93%;完成流动资金投资2675.90,占总投资的25.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10675.181.1完成比例77.46%2完成固定资产投资万元7999.282.1完成比例74.93%3完成流动资金投资万元2675.903.1完成比例25.07%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员319人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2171.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元1180.172工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元294.273企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元80.234品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元153.625其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.245.3年工资额万元69.546职工工资总额万元8214.23五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11077.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3866.314291.02181.7511077.661.1工程费用万元3866.314291.0210917.311.1.1建筑工程费用万元3866.313866.3128.06%1.1.2设备购置及安装费万元4291.024291.0231.14%1.2工程建设其他费用万元2920.332920.3321.19%1.2.1无形资产万元1409.241409.241.3预备费万元1511.091511.091.3.1基本预备费万元750.77750.771.3.2涨价预备费万元760.32760.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元11077.6611077.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2703.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10917.314425.508161.9510917.3110917.3110917.311.1应收账款万元3275.191310.082292.643275.193275.193275.191.2存货万元4912.791965.123438.954912.794912.794912.791.2.1原辅材料万元1473.84589.531031.691473.841473.841473.841.2.2燃料动力万元73.6929.4851.5873.6973.6973.691.2.3在产品万元2259.88903.951581.922259.882259.882259.881.2.4产成品万元1105.38442.15773.761105.381105.381105.381.3现金万元2729.331091.731910.532729.332729.332729.332流动负债万元8214.233285.695749.968214.238214.238214.232.1应付账款万元8214.233285.695749.968214.238214.238214.233流动资金万元2703.081081.231892.162703.082703.082703.084铺底流动资金万元901.02360.41630.72901.02901.02901.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13780.74万元,其中:固定资产投资11077.66万元,占项目总投资的80.39%;流动资金2703.08万元,占项目总投资的19.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3866.31万元,占项目总投资的28.06%;设备购置费4291.02万元,占项目总投资的31.14%;其它投资2920.33万元,占项目总投资的21.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11077.66+2703.08=13780.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11077.6680.39%1.1项目建设投资万元11077.6680.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2703.0819.61%3总投资万元万元13780.74二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7244.00万元,总成本1889.68万元,利润总额5354.32万元,净利润189.21万元,增值税221.64万元,税金及附加4015.74万元,所得税1338.58万元;第二年收入12677.00万元,总成本2805.07万元,利润总额9871.93万元,净利润7403.95万元,增值税387.87万元,税金及附加209.16万元,所得税2467.98万元;第三年生产负荷100%,收入18110.00万元,总成本14092.79万元,利润总额4017.21万元,净利润3012.91万元,增值税554.10万元,税金及附加229.11万元,所得税1004.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18110.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=554.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7244.0012677.0018110.0018110.0018110.001.1点火线圈万元7244.0012677.0018110.0018110.0018110.002现价增加值万元2318.084056.645
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