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文档简介

泓域咨询MACRO/ 玻璃灯泡投资项目立项申请报告玻璃灯泡投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9421.29万元,同比增长33.29%(2353.17万元)。其中,主营业业务玻璃灯泡生产及销售收入为8465.89万元,占营业总收入的89.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2357.54万元,较去年同期相比增长251.41万元,增长率11.94%;实现净利润1768.15万元,较去年同期相比增长304.44万元,增长率20.80%。二、项目概况(一)项目名称玻璃灯泡投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积19289.64平方米(折合约28.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.28%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度173.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19289.64平方米,建筑物基底占地面积14907.03平方米,总建筑面积25848.12平方米,其中:规划建设主体工程15816.35平方米,项目规划绿化面积1415.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2264.71万元。(七)节能分析“玻璃灯泡投资项目建设项目”,年用电量584696.08千瓦时,年总用水量6169.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.39吨标准煤/年。达产年综合节能量29.57吨标准煤/年,项目总节能率20.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6722.06万元,其中:固定资产投资5031.50万元,占项目总投资的74.85%;流动资金1690.56万元,占项目总投资的25.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15204.00万元,总成本费用11696.55万元,税金及附加135.21万元,利润总额3507.45万元,利税总额4126.45万元,税后净利润2630.59万元,达产年纳税总额1495.86万元;达产年投资利润率52.18%,投资利税率61.39%,投资回报率39.13%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地玻璃灯泡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地玻璃灯泡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃灯泡投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1495.86万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.18%,投资利税率61.39%,全部投资回报率39.13%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19289.6428.92亩1.1容积率1.341.2建筑系数77.28%1.3投资强度万元/亩173.981.4基底面积平方米14907.031.5总建筑面积平方米25848.121.6绿化面积平方米1415.72绿化率5.48%2总投资万元6722.062.1固定资产投资万元5031.502.1.1土建工程投资万元2270.452.1.1.1土建工程投资占比万元33.78%2.1.2设备投资万元2264.712.1.2.1设备投资占比33.69%2.1.3其它投资万元496.342.1.3.1其它投资占比7.38%2.1.4固定资产投资占比74.85%2.2流动资金万元1690.562.2.1流动资金占比25.15%3收入万元15204.004总成本万元11696.555利润总额万元3507.456净利润万元2630.597所得税万元1.348增值税万元483.799税金及附加万元135.2110纳税总额万元1495.8611利税总额万元4126.4512投资利润率52.18%13投资利税率61.39%14投资回报率39.13%15回收期年4.0616设备数量台(套)11917年用电量千瓦时584696.0818年用水量立方米6169.8819总能耗吨标准煤72.3920节能率20.60%21节能量吨标准煤29.5722员工数量人229第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.28%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度173.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10539.2710539.2715816.3515816.351528.211.1主要生产车间6323.566323.569489.819489.81947.491.2辅助生产车间3372.573372.575061.235061.23489.031.3其他生产车间843.14843.14917.35917.3591.692仓储工程2236.052236.056520.656520.65458.212.1成品贮存559.01559.011630.161630.16114.552.2原料仓储1162.751162.753390.743390.74238.272.3辅助材料仓库514.29514.291499.751499.75105.393供配电工程119.26119.26119.26119.269.433.1供配电室119.26119.26119.26119.269.434给排水工程137.14137.14137.14137.148.434.1给排水137.14137.14137.14137.148.435服务性工程1416.171416.171416.171416.1799.515.1办公用房781.95781.95781.95781.9548.595.2生活服务634.22634.22634.22634.2252.636消防及环保工程399.51399.51399.51399.5131.586.1消防环保工程399.51399.51399.51399.5131.587项目总图工程59.6359.6359.6359.6373.627.1场地及道路硬化3904.65620.69620.697.2场区围墙620.693904.653904.657.3安全保卫室59.6359.6359.6359.638绿化工程1756.0061.46合计14907.0325848.1225848.122270.45六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4107.50万元,占计划投资的61.10%。其中:完成固定资产投资2645.14万元,占总投资的64.40%;完成流动资金投资1462.36,占总投资的35.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4107.501.1完成比例61.10%2完成固定资产投资万元2645.142.1完成比例64.40%3完成流动资金投资万元1462.363.1完成比例35.60%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元783.672工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元191.273企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元65.204品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元104.655其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元60.396职工工资总额万元9443.19五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5031.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2270.452264.71173.985031.501.1工程费用万元2270.452264.7111133.751.1.1建筑工程费用万元2270.452270.4533.78%1.1.2设备购置及安装费万元2264.712264.7133.69%1.2工程建设其他费用万元496.34496.347.38%1.2.1无形资产万元261.75261.751.3预备费万元234.59234.591.3.1基本预备费万元134.53134.531.3.2涨价预备费万元100.06100.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元5031.505031.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1690.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11133.755815.057014.3711133.7511133.7511133.751.1应收账款万元3340.132004.072338.093340.133340.133340.131.2存货万元5010.193006.113507.135010.195010.195010.191.2.1原辅材料万元1503.06901.831052.141503.061503.061503.061.2.2燃料动力万元75.1545.0952.6175.1575.1575.151.2.3在产品万元2304.691382.811613.282304.692304.692304.691.2.4产成品万元1127.29676.38789.101127.291127.291127.291.3现金万元2783.441670.061948.412783.442783.442783.442流动负债万元9443.195665.916610.239443.199443.199443.192.1应付账款万元9443.195665.916610.239443.199443.199443.193流动资金万元1690.561014.341183.391690.561690.561690.564铺底流动资金万元563.51338.11394.46563.51563.51563.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6722.06万元,其中:固定资产投资5031.50万元,占项目总投资的74.85%;流动资金1690.56万元,占项目总投资的25.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2270.45万元,占项目总投资的33.78%;设备购置费2264.71万元,占项目总投资的33.69%;其它投资496.34万元,占项目总投资的7.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5031.50+1690.56=6722.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5031.5074.85%1.1项目建设投资万元5031.5074.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1690.5625.15%3总投资万元万元6722.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9122.40万元,总成本10795.66万元,利润总额-1673.26万元,净利润111.99万元,增值税290.27万元,税金及附加-1254.94万元,所得税-418.31万元;第二年收入10642.80万元,总成本12101.36万元,利润总额-1458.56万元,净利润-1093.92万元,增值税338.65万元,税金及附加117.80万元,所得税-364.64万元;第三年生产负荷100%,收入15204.00万元,总成本11696.55万元,利润总额3507.45万元,净利润2630.59万元,增值税483.79万元,税金及附加135.21万元,所得税876.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15204.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=483.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9122.4010642.8015204.0015204.0015204.001.1玻璃灯泡万元9122.4010642.8015204.0015204.0015204.002现价增加值万元2919.173405.704865.28

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