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文档简介
泓域咨询MACRO/ 环型和紧凑型荧光灯投资项目立项申请报告环型和紧凑型荧光灯投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入33581.94万元,同比增长28.35%(7418.37万元)。其中,主营业业务环型和紧凑型荧光灯生产及销售收入为31356.69万元,占营业总收入的93.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7420.72万元,较去年同期相比增长1398.71万元,增长率23.23%;实现净利润5565.54万元,较去年同期相比增长1195.26万元,增长率27.35%。二、项目概况(一)项目名称环型和紧凑型荧光灯投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46276.46平方米(折合约69.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.50%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度189.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46276.46平方米,建筑物基底占地面积35401.49平方米,总建筑面积68951.93平方米,其中:规划建设主体工程45349.76平方米,项目规划绿化面积4386.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5392.11万元。(七)节能分析“环型和紧凑型荧光灯投资项目建设项目”,年用电量1148969.29千瓦时,年总用水量32671.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.00吨标准煤/年。达产年综合节能量45.47吨标准煤/年,项目总节能率24.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18116.39万元,其中:固定资产投资13141.27万元,占项目总投资的72.54%;流动资金4975.12万元,占项目总投资的27.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46541.00万元,总成本费用36525.16万元,税金及附加350.89万元,利润总额10015.84万元,利税总额11748.23万元,税后净利润7511.88万元,达产年纳税总额4236.35万元;达产年投资利润率55.29%,投资利税率64.85%,投资回报率41.46%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位652个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区环型和紧凑型荧光灯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区环型和紧凑型荧光灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“环型和紧凑型荧光灯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位652个,达产年纳税总额4236.35万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.29%,投资利税率64.85%,全部投资回报率41.46%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46276.4669.38亩1.1容积率1.491.2建筑系数76.50%1.3投资强度万元/亩189.411.4基底面积平方米35401.491.5总建筑面积平方米68951.931.6绿化面积平方米4386.60绿化率6.36%2总投资万元18116.392.1固定资产投资万元13141.272.1.1土建工程投资万元5622.052.1.1.1土建工程投资占比万元31.03%2.1.2设备投资万元5392.112.1.2.1设备投资占比29.76%2.1.3其它投资万元2127.112.1.3.1其它投资占比11.74%2.1.4固定资产投资占比72.54%2.2流动资金万元4975.122.2.1流动资金占比27.46%3收入万元46541.004总成本万元36525.165利润总额万元10015.846净利润万元7511.887所得税万元1.498增值税万元1381.509税金及附加万元350.8910纳税总额万元4236.3511利税总额万元11748.2312投资利润率55.29%13投资利税率64.85%14投资回报率41.46%15回收期年3.9116设备数量台(套)15817年用电量千瓦时1148969.2918年用水量立方米32671.4119总能耗吨标准煤144.0020节能率24.93%21节能量吨标准煤45.4722员工数量人652第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.50%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度189.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25028.8525028.8545349.7645349.764067.391.1主要生产车间15017.3115017.3127209.8627209.862521.781.2辅助生产车间8009.238009.2314511.9214511.921301.561.3其他生产车间2002.312002.312630.292630.29244.042仓储工程5310.225310.2215341.4115341.411000.702.1成品贮存1327.561327.563835.353835.35250.182.2原料仓储2761.312761.317977.537977.53520.362.3辅助材料仓库1221.351221.353528.523528.52230.163供配电工程283.21283.21283.21283.2120.783.1供配电室283.21283.21283.21283.2120.784给排水工程325.69325.69325.69325.6918.594.1给排水325.69325.69325.69325.6918.595服务性工程3363.143363.143363.143363.14219.375.1办公用房1782.571782.571782.571782.57123.035.2生活服务1580.571580.571580.571580.57124.756消防及环保工程948.76948.76948.76948.7669.626.1消防环保工程948.76948.76948.76948.7669.627项目总图工程141.61141.61141.61141.6186.027.1场地及道路硬化9815.911449.901449.907.2场区围墙1449.909815.919815.917.3安全保卫室141.61141.61141.61141.618绿化工程3988.13139.58合计35401.4968951.9368951.935622.05六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12202.19万元,占计划投资的67.35%。其中:完成固定资产投资9415.19万元,占总投资的77.16%;完成流动资金投资2787.00,占总投资的22.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12202.191.1完成比例67.35%2完成固定资产投资万元9415.192.1完成比例77.16%3完成流动资金投资万元2787.003.1完成比例22.84%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员652人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4431.2人均年工资万元5.961.3年工资额万元2052.062工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元507.763企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元168.344品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元286.095其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元5.285.3年工资额万元166.846职工工资总额万元25332.15五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13141.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5622.055392.11189.4113141.271.1工程费用万元5622.055392.1130307.271.1.1建筑工程费用万元5622.055622.0531.03%1.1.2设备购置及安装费万元5392.115392.1129.76%1.2工程建设其他费用万元2127.112127.1111.74%1.2.1无形资产万元1183.541183.541.3预备费万元943.57943.571.3.1基本预备费万元384.67384.671.3.2涨价预备费万元558.90558.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元13141.2713141.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4975.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30307.2716330.5126993.5430307.2730307.2730307.271.1应收账款万元9092.185000.707273.749092.189092.189092.181.2存货万元13638.277501.0510910.6213638.2713638.2713638.271.2.1原辅材料万元4091.482250.313273.184091.484091.484091.481.2.2燃料动力万元204.57112.52163.66204.57204.57204.571.2.3在产品万元6273.603450.485018.886273.606273.606273.601.2.4产成品万元3068.611687.742454.893068.613068.613068.611.3现金万元7576.824167.256061.457576.827576.827576.822流动负债万元25332.1513932.6820265.7225332.1525332.1525332.152.1应付账款万元25332.1513932.6820265.7225332.1525332.1525332.153流动资金万元4975.122736.323980.104975.124975.124975.124铺底流动资金万元1658.36912.101326.701658.361658.361658.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18116.39万元,其中:固定资产投资13141.27万元,占项目总投资的72.54%;流动资金4975.12万元,占项目总投资的27.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5622.05万元,占项目总投资的31.03%;设备购置费5392.11万元,占项目总投资的29.76%;其它投资2127.11万元,占项目总投资的11.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13141.27+4975.12=18116.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13141.2772.54%1.1项目建设投资万元13141.2772.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4975.1227.46%3总投资万元万元18116.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25597.55万元,总成本9704.22万元,利润总额15893.33万元,净利润276.29万元,增值税759.83万元,税金及附加11920.00万元,所得税3973.33万元;第二年收入37232.80万元,总成本13153.34万元,利润总额24079.46万元,净利润18059.60万元,增值税1105.20万元,税金及附加317.73万元,所得税6019.86万元;第三年生产负荷100%,收入46541.00万元,总成本36525.16万元,利润总额10015.84万元,净利润7511.88万元,增值税1381.50万元,税金及附加350.89万元,所得税2503.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46541.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1381.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25597.5537232.8046541.0046541.0046541.001.1环型和紧凑型荧光灯万元25597.5537232.8046541.0046541.0046541.002现价增加值万元8191.2211914.5014893.1214893.1214893.123增值税万
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