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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硅酸盐保温涂料投资项目立项申请报告硅酸盐保温涂料投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入19554.37万元,同比增长21.94%(3518.11万元)。其中,主营业业务硅酸盐保温涂料生产及销售收入为18480.36万元,占营业总收入的94.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4849.64万元,较去年同期相比增长1214.22万元,增长率33.40%;实现净利润3637.23万元,较去年同期相比增长699.28万元,增长率23.80%。二、项目概况(一)项目名称硅酸盐保温涂料投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积33510.08平方米(折合约50.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度172.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33510.08平方米,建筑物基底占地面积19824.56平方米,总建筑面积41552.50平方米,其中:规划建设主体工程30619.76平方米,项目规划绿化面积3224.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4371.64万元。(七)节能分析“硅酸盐保温涂料投资项目建设项目”,年用电量1205355.92千瓦时,年总用水量15394.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.45吨标准煤/年。达产年综合节能量37.36吨标准煤/年,项目总节能率27.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12224.97万元,其中:固定资产投资8646.30万元,占项目总投资的70.73%;流动资金3578.67万元,占项目总投资的29.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25363.00万元,总成本费用19764.36万元,税金及附加226.71万元,利润总额5598.64万元,利税总额6597.58万元,税后净利润4198.98万元,达产年纳税总额2398.60万元;达产年投资利润率45.80%,投资利税率53.97%,投资回报率34.35%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位412个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷硅酸盐保温涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷硅酸盐保温涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“硅酸盐保温涂料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位412个,达产年纳税总额2398.60万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.80%,投资利税率53.97%,全部投资回报率34.35%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33510.0850.24亩1.1容积率1.241.2建筑系数59.16%1.3投资强度万元/亩172.101.4基底面积平方米19824.561.5总建筑面积平方米41552.501.6绿化面积平方米3224.67绿化率7.76%2总投资万元12224.972.1固定资产投资万元8646.302.1.1土建工程投资万元3168.942.1.1.1土建工程投资占比万元25.92%2.1.2设备投资万元4371.642.1.2.1设备投资占比35.76%2.1.3其它投资万元1105.722.1.3.1其它投资占比9.04%2.1.4固定资产投资占比70.73%2.2流动资金万元3578.672.2.1流动资金占比29.27%3收入万元25363.004总成本万元19764.365利润总额万元5598.646净利润万元4198.987所得税万元1.248增值税万元772.239税金及附加万元226.7110纳税总额万元2398.6011利税总额万元6597.5812投资利润率45.80%13投资利税率53.97%14投资回报率34.35%15回收期年4.4116设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1205355.9218年用水量立方米15394.7719总能耗吨标准煤149.4520节能率27.10%21节能量吨标准煤37.3622员工数量人412第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度172.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14015.9614015.9630619.7630619.762568.691.1主要生产车间8409.588409.5818371.8618371.861592.591.2辅助生产车间4485.114485.119798.329798.32821.981.3其他生产车间1121.281121.281775.951775.95154.122仓储工程2973.682973.687106.287106.28433.562.1成品贮存743.42743.421776.571776.57108.392.2原料仓储1546.311546.313695.273695.27225.452.3辅助材料仓库683.95683.951634.441634.4499.723供配电工程158.60158.60158.60158.6010.893.1供配电室158.60158.60158.60158.6010.894给排水工程182.39182.39182.39182.399.744.1给排水182.39182.39182.39182.399.745服务性工程1883.331883.331883.331883.33114.905.1办公用房987.35987.35987.35987.3555.525.2生活服务895.98895.98895.98895.9863.896消防及环保工程531.30531.30531.30531.3036.476.1消防环保工程531.30531.30531.30531.3036.477项目总图工程79.3079.3079.3079.30-87.447.1场地及道路硬化5428.78962.67962.677.2场区围墙962.675428.785428.787.3安全保卫室79.3079.3079.3079.308绿化工程2346.4382.13合计19824.5641552.5041552.503168.94六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9626.80万元,占计划投资的78.75%。其中:完成固定资产投资6708.62万元,占总投资的69.69%;完成流动资金投资2918.18,占总投资的30.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9626.801.1完成比例78.75%2完成固定资产投资万元6708.622.1完成比例69.69%3完成流动资金投资万元2918.183.1完成比例30.31%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员412人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2801.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元1283.142工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元365.813企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.673.3年工资额万元124.574品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元184.485其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元126.026职工工资总额万元16462.14五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8646.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3168.944371.64172.108646.301.1工程费用万元3168.944371.6420040.811.1.1建筑工程费用万元3168.943168.9425.92%1.1.2设备购置及安装费万元4371.644371.6435.76%1.2工程建设其他费用万元1105.721105.729.04%1.2.1无形资产万元453.10453.101.3预备费万元652.62652.621.3.1基本预备费万元276.43276.431.3.2涨价预备费万元376.19376.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元8646.308646.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3578.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20040.816364.3511838.8620040.8120040.8120040.811.1应收账款万元6012.242404.904208.576012.246012.246012.241.2存货万元9018.363607.356312.869018.369018.369018.361.2.1原辅材料万元2705.511082.201893.862705.512705.512705.511.2.2燃料动力万元135.2854.1194.69135.28135.28135.281.2.3在产品万元4148.451659.382903.914148.454148.454148.451.2.4产成品万元2029.13811.651420.392029.132029.132029.131.3现金万元5010.202004.083507.145010.205010.205010.202流动负债万元16462.146584.8611523.5016462.1416462.1416462.142.1应付账款万元16462.146584.8611523.5016462.1416462.1416462.143流动资金万元3578.671431.472505.073578.673578.673578.674铺底流动资金万元1192.88477.16835.021192.881192.881192.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12224.97万元,其中:固定资产投资8646.30万元,占项目总投资的70.73%;流动资金3578.67万元,占项目总投资的29.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3168.94万元,占项目总投资的25.92%;设备购置费4371.64万元,占项目总投资的35.76%;其它投资1105.72万元,占项目总投资的9.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8646.30+3578.67=12224.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8646.3070.73%1.1项目建设投资万元8646.3070.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3578.6729.27%3总投资万元万元12224.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10145.20万元,总成本6012.30万元,利润总额4132.90万元,净利润171.11万元,增值税308.89万元,税金及附加3099.67万元,所得税1033.22万元;第二年收入17754.10万元,总成本9006.33万元,利润总额8747.77万元,净利润6560.83万元,增值税540.56万元,税金及附加198.91万元,所得税2186.94万元;第三年生产负荷100%,收入25363.00万元,总成本19764.36万元,利润总额5598.64万元,净利润4198.98万元,增值税772.23万元,税金及附加226.71万元,所得税1399.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25363.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=772.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10145.2017754.1025363.0025363.0025363.001.1硅酸盐保温涂料万元10145.2017754.1025363.0025363.0025363.002现价增加值万元3246.465681.318116.168116.
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