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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电表项目立项说明及投资计划电表项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入30113.10万元,同比增长10.77%(2927.99万元)。其中,主营业业务电表生产及销售收入为28074.23万元,占营业总收入的93.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6461.00万元,较去年同期相比增长519.06万元,增长率8.74%;实现净利润4845.75万元,较去年同期相比增长463.25万元,增长率10.57%。二、项目概况(一)项目名称电表项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积34337.16平方米(折合约51.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.86%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度178.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34337.16平方米,建筑物基底占地面积25361.43平方米,总建筑面积52535.85平方米,其中:规划建设主体工程38324.08平方米,项目规划绿化面积3542.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2770.62万元。(七)节能分析“电表项目建设项目”,年用电量822366.16千瓦时,年总用水量16228.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.46吨标准煤/年。达产年综合节能量27.24吨标准煤/年,项目总节能率24.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12564.76万元,其中:固定资产投资9205.65万元,占项目总投资的73.27%;流动资金3359.11万元,占项目总投资的26.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30534.00万元,总成本费用23723.37万元,税金及附加250.08万元,利润总额6810.63万元,利税总额8000.11万元,税后净利润5107.97万元,达产年纳税总额2892.14万元;达产年投资利润率54.20%,投资利税率63.67%,投资回报率40.65%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位489个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园电表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园电表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位489个,达产年纳税总额2892.14万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.20%,投资利税率63.67%,全部投资回报率40.65%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34337.1651.48亩1.1容积率1.531.2建筑系数73.86%1.3投资强度万元/亩178.821.4基底面积平方米25361.431.5总建筑面积平方米52535.851.6绿化面积平方米3542.62绿化率6.74%2总投资万元12564.762.1固定资产投资万元9205.652.1.1土建工程投资万元3918.742.1.1.1土建工程投资占比万元31.19%2.1.2设备投资万元2770.622.1.2.1设备投资占比22.05%2.1.3其它投资万元2516.292.1.3.1其它投资占比20.03%2.1.4固定资产投资占比73.27%2.2流动资金万元3359.112.2.1流动资金占比26.73%3收入万元30534.004总成本万元23723.375利润总额万元6810.636净利润万元5107.977所得税万元1.538增值税万元939.409税金及附加万元250.0810纳税总额万元2892.1411利税总额万元8000.1112投资利润率54.20%13投资利税率63.67%14投资回报率40.65%15回收期年3.9616设备数量台(套)13617年用电量千瓦时822366.1618年用水量立方米16228.1319总能耗吨标准煤102.4620节能率24.28%21节能量吨标准煤27.2422员工数量人489第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.86%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度178.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17930.5317930.5338324.0838324.083144.531.1主要生产车间10758.3210758.3222994.4522994.451949.611.2辅助生产车间5737.775737.7712263.7112263.711006.251.3其他生产车间1434.441434.442222.802222.80188.672仓储工程3804.213804.219237.659237.65551.242.1成品贮存951.05951.052309.412309.41137.812.2原料仓储1978.191978.194803.584803.58286.642.3辅助材料仓库874.97874.972124.662124.66126.793供配电工程202.89202.89202.89202.8913.623.1供配电室202.89202.89202.89202.8913.624给排水工程233.33233.33233.33233.3312.184.1给排水233.33233.33233.33233.3312.185服务性工程2409.342409.342409.342409.34143.775.1办公用房1000.011000.011000.011000.0173.835.2生活服务1409.331409.331409.331409.3369.796消防及环保工程679.69679.69679.69679.6945.636.1消防环保工程679.69679.69679.69679.6945.637项目总图工程101.45101.45101.45101.45-79.687.1场地及道路硬化6439.511259.481259.487.2场区围墙1259.486439.516439.517.3安全保卫室101.45101.45101.45101.458绿化工程2498.4987.45合计25361.4352535.8552535.853918.74六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10836.12万元,占计划投资的86.24%。其中:完成固定资产投资7788.41万元,占总投资的71.87%;完成流动资金投资3047.71,占总投资的28.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10836.121.1完成比例86.24%2完成固定资产投资万元7788.412.1完成比例71.87%3完成流动资金投资万元3047.713.1完成比例28.13%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员489人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3331.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元1569.622工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元417.783企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元136.104品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元227.845其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.245.3年工资额万元184.876职工工资总额万元17933.05五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9205.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3918.742770.62178.829205.651.1工程费用万元3918.742770.6221292.161.1.1建筑工程费用万元3918.743918.7431.19%1.1.2设备购置及安装费万元2770.622770.6222.05%1.2工程建设其他费用万元2516.292516.2920.03%1.2.1无形资产万元1319.431319.431.3预备费万元1196.861196.861.3.1基本预备费万元577.36577.361.3.2涨价预备费万元619.50619.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元9205.659205.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3359.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21292.168725.1414355.6821292.1621292.1621292.161.1应收账款万元6387.652555.064790.746387.656387.656387.651.2存货万元9581.473832.597186.109581.479581.479581.471.2.1原辅材料万元2874.441149.782155.832874.442874.442874.441.2.2燃料动力万元143.7257.49107.79143.72143.72143.721.2.3在产品万元4407.481762.993305.614407.484407.484407.481.2.4产成品万元2155.83862.331616.872155.832155.832155.831.3现金万元5323.042129.223992.285323.045323.045323.042流动负债万元17933.057173.2213449.7917933.0517933.0517933.052.1应付账款万元17933.057173.2213449.7917933.0517933.0517933.053流动资金万元3359.111343.642519.333359.113359.113359.114铺底流动资金万元1119.69447.88839.781119.691119.691119.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12564.76万元,其中:固定资产投资9205.65万元,占项目总投资的73.27%;流动资金3359.11万元,占项目总投资的26.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3918.74万元,占项目总投资的31.19%;设备购置费2770.62万元,占项目总投资的22.05%;其它投资2516.29万元,占项目总投资的20.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9205.65+3359.11=12564.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9205.6573.27%1.1项目建设投资万元9205.6573.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3359.1126.73%3总投资万元万元12564.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12213.60万元,总成本10223.74万元,利润总额1989.86万元,净利润182.44万元,增值税375.76万元,税金及附加1492.39万元,所得税497.46万元;第二年收入22900.50万元,总成本16524.27万元,利润总额6376.23万元,净利润4782.17万元,增值税704.55万元,税金及附加221.89万元,所得税1594.06万元;第三年生产负荷100%,收入30534.00万元,总成本23723.37万元,利润总额6810.63万元,净利润5107.97万元,增值税939.40万元,税金及附加250.08万元,所得税1702.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30534.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=939.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12213.6022900.5030534.0030534.0030534.001.1电表万元12213.6022900.5030534.0030534.0030534.002现价增加值万元3908.357328.169770.8
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