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泓域咨询MACRO/ 集装箱运输车项目立项说明及投资计划集装箱运输车项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入4165.37万元,同比增长11.19%(419.35万元)。其中,主营业业务集装箱运输车生产及销售收入为3672.93万元,占营业总收入的88.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1129.58万元,较去年同期相比增长107.69万元,增长率10.54%;实现净利润847.18万元,较去年同期相比增长156.96万元,增长率22.74%。二、项目概况(一)项目名称集装箱运输车项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积8731.03平方米(折合约13.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.26%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度185.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8731.03平方米,建筑物基底占地面积6745.59平方米,总建筑面积14318.89平方米,其中:规划建设主体工程10501.95平方米,项目规划绿化面积1020.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1127.77万元。(七)节能分析“集装箱运输车项目建设项目”,年用电量844416.35千瓦时,年总用水量3499.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.08吨标准煤/年。达产年综合节能量36.57吨标准煤/年,项目总节能率22.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3071.99万元,其中:固定资产投资2425.71万元,占项目总投资的78.96%;流动资金646.28万元,占项目总投资的21.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5525.00万元,总成本费用4289.69万元,税金及附加55.37万元,利润总额1235.31万元,利税总额1461.07万元,税后净利润926.48万元,达产年纳税总额534.59万元;达产年投资利润率40.21%,投资利税率47.56%,投资回报率30.16%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位90个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地集装箱运输车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地集装箱运输车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“集装箱运输车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位90个,达产年纳税总额534.59万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.21%,投资利税率47.56%,全部投资回报率30.16%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8731.0313.09亩1.1容积率1.641.2建筑系数77.26%1.3投资强度万元/亩185.311.4基底面积平方米6745.591.5总建筑面积平方米14318.891.6绿化面积平方米1020.18绿化率7.12%2总投资万元3071.992.1固定资产投资万元2425.712.1.1土建工程投资万元1150.332.1.1.1土建工程投资占比万元37.45%2.1.2设备投资万元1127.772.1.2.1设备投资占比36.71%2.1.3其它投资万元147.612.1.3.1其它投资占比4.81%2.1.4固定资产投资占比78.96%2.2流动资金万元646.282.2.1流动资金占比21.04%3收入万元5525.004总成本万元4289.695利润总额万元1235.316净利润万元926.487所得税万元1.648增值税万元170.399税金及附加万元55.3710纳税总额万元534.5911利税总额万元1461.0712投资利润率40.21%13投资利税率47.56%14投资回报率30.16%15回收期年4.8216设备数量台(套)8217年用电量千瓦时844416.3518年用水量立方米3499.2619总能耗吨标准煤104.0820节能率22.82%21节能量吨标准煤36.5722员工数量人90第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.26%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度185.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4769.134769.1310501.9510501.95928.061.1主要生产车间2861.482861.486301.176301.17575.401.2辅助生产车间1526.121526.123360.623360.62296.981.3其他生产车间381.53381.53609.11609.1155.682仓储工程1011.841011.842481.012481.01159.452.1成品贮存252.96252.96620.25620.2539.862.2原料仓储526.16526.161290.131290.1382.912.3辅助材料仓库232.72232.72570.63570.6336.673供配电工程53.9653.9653.9653.963.903.1供配电室53.9653.9653.9653.963.904给排水工程62.0662.0662.0662.063.494.1给排水62.0662.0662.0662.063.495服务性工程640.83640.83640.83640.8341.195.1办公用房357.76357.76357.76357.7617.945.2生活服务283.07283.07283.07283.0718.086消防及环保工程180.78180.78180.78180.7813.076.1消防环保工程180.78180.78180.78180.7813.077项目总图工程26.9826.9826.9826.98-21.807.1场地及道路硬化1884.21299.98299.987.2场区围墙299.981884.211884.217.3安全保卫室26.9826.9826.9826.988绿化工程656.4022.97合计6745.5914318.8914318.891150.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2553.69万元,占计划投资的83.13%。其中:完成固定资产投资1716.27万元,占总投资的67.21%;完成流动资金投资837.42,占总投资的32.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2553.691.1完成比例83.13%2完成固定资产投资万元1716.272.1完成比例67.21%3完成流动资金投资万元837.423.1完成比例32.79%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员90人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人611.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元325.282工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元87.623企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元28.334品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元40.765其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.755.3年工资额万元25.766职工工资总额万元3467.79五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2425.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1150.331127.77185.312425.711.1工程费用万元1150.331127.774114.071.1.1建筑工程费用万元1150.331150.3337.45%1.1.2设备购置及安装费万元1127.771127.7736.71%1.2工程建设其他费用万元147.61147.614.81%1.2.1无形资产万元69.3169.311.3预备费万元78.3078.301.3.1基本预备费万元36.9836.981.3.2涨价预备费万元41.3241.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元2425.712425.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金646.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4114.072307.472870.094114.074114.074114.071.1应收账款万元1234.22678.82925.671234.221234.221234.221.2存货万元1851.331018.231388.501851.331851.331851.331.2.1原辅材料万元555.40305.47416.55555.40555.40555.401.2.2燃料动力万元27.7715.2720.8327.7727.7727.771.2.3在产品万元851.61468.39638.71851.61851.61851.611.2.4产成品万元416.55229.10312.41416.55416.55416.551.3现金万元1028.52565.68771.391028.521028.521028.522流动负债万元3467.791907.282600.843467.793467.793467.792.1应付账款万元3467.791907.282600.843467.793467.793467.793流动资金万元646.28355.45484.71646.28646.28646.284铺底流动资金万元215.42118.48161.57215.42215.42215.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3071.99万元,其中:固定资产投资2425.71万元,占项目总投资的78.96%;流动资金646.28万元,占项目总投资的21.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1150.33万元,占项目总投资的37.45%;设备购置费1127.77万元,占项目总投资的36.71%;其它投资147.61万元,占项目总投资的4.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2425.71+646.28=3071.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2425.7178.96%1.1项目建设投资万元2425.7178.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元646.2821.04%3总投资万元万元3071.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3038.75万元,总成本10754.41万元,利润总额-7715.66万元,净利润46.17万元,增值税93.71万元,税金及附加-5786.74万元,所得税-1928.91万元;第二年收入4143.75万元,总成本13792.33万元,利润总额-9648.58万元,净利润-7236.44万元,增值税127.79万元,税金及附加50.26万元,所得税-2412.14万元;第三年生产负荷100%,收入5525.00万元,总成本4289.69万元,利润总额1235.31万元,净利润926.48万元,增值税170.39万元,税金及附加55.37万元,所得税308.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5525.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=170.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3038.754143.755525.005525.005525.001.1集装箱运输车万元3038.754143.755525.005525.005525.002现价增加值万元972.401326.001768.0

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