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泓域咨询MACRO/ 缩微照相机投资项目立项申请报告缩微照相机投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx公司实现营业收入7354.78万元,同比增长8.34%(565.94万元)。其中,主营业业务缩微照相机生产及销售收入为5916.79万元,占营业总收入的80.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1647.16万元,较去年同期相比增长175.67万元,增长率11.94%;实现净利润1235.37万元,较去年同期相比增长241.68万元,增长率24.32%。二、项目概况(一)项目名称缩微照相机投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25979.65平方米(折合约38.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.10%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度165.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25979.65平方米,建筑物基底占地面积18991.12平方米,总建筑面积34033.34平方米,其中:规划建设主体工程22661.97平方米,项目规划绿化面积1781.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2312.06万元。(七)节能分析“缩微照相机投资项目建设项目”,年用电量1207064.61千瓦时,年总用水量12238.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.40吨标准煤/年。达产年综合节能量58.10吨标准煤/年,项目总节能率21.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7937.65万元,其中:固定资产投资6433.76万元,占项目总投资的81.05%;流动资金1503.89万元,占项目总投资的18.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12647.00万元,总成本费用10069.56万元,税金及附加146.58万元,利润总额2577.44万元,利税总额3079.53万元,税后净利润1933.08万元,达产年纳税总额1146.45万元;达产年投资利润率32.47%,投资利税率38.80%,投资回报率24.35%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位264个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区缩微照相机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区缩微照相机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“缩微照相机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位264个,达产年纳税总额1146.45万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.47%,投资利税率38.80%,全部投资回报率24.35%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25979.6538.95亩1.1容积率1.311.2建筑系数73.10%1.3投资强度万元/亩165.181.4基底面积平方米18991.121.5总建筑面积平方米34033.341.6绿化面积平方米1781.87绿化率5.24%2总投资万元7937.652.1固定资产投资万元6433.762.1.1土建工程投资万元2645.592.1.1.1土建工程投资占比万元33.33%2.1.2设备投资万元2312.062.1.2.1设备投资占比29.13%2.1.3其它投资万元1476.112.1.3.1其它投资占比18.60%2.1.4固定资产投资占比81.05%2.2流动资金万元1503.892.2.1流动资金占比18.95%3收入万元12647.004总成本万元10069.565利润总额万元2577.446净利润万元1933.087所得税万元1.318增值税万元355.519税金及附加万元146.5810纳税总额万元1146.4511利税总额万元3079.5312投资利润率32.47%13投资利税率38.80%14投资回报率24.35%15回收期年5.6116设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1207064.6118年用水量立方米12238.1319总能耗吨标准煤149.4020节能率21.57%21节能量吨标准煤58.1022员工数量人264第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.10%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度165.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13426.7213426.7222661.9722661.971937.801.1主要生产车间8056.038056.0313597.1813597.181201.441.2辅助生产车间4296.554296.557251.837251.83620.101.3其他生产车间1074.141074.141314.391314.39116.272仓储工程2848.672848.677391.397391.39459.662.1成品贮存712.17712.171847.851847.85114.922.2原料仓储1481.311481.313843.523843.52239.022.3辅助材料仓库655.19655.191700.021700.02105.723供配电工程151.93151.93151.93151.9310.633.1供配电室151.93151.93151.93151.9310.634给排水工程174.72174.72174.72174.729.514.1给排水174.72174.72174.72174.729.515服务性工程1804.161804.161804.161804.16112.205.1办公用房931.77931.77931.77931.7765.665.2生活服务872.39872.39872.39872.3967.036消防及环保工程508.96508.96508.96508.9635.616.1消防环保工程508.96508.96508.96508.9635.617项目总图工程75.9675.9675.9675.9624.997.1场地及道路硬化4980.131032.631032.637.2场区围墙1032.634980.134980.137.3安全保卫室75.9675.9675.9675.968绿化工程1576.9755.19合计18991.1234033.3434033.342645.59六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4611.54万元,占计划投资的58.10%。其中:完成固定资产投资3457.15万元,占总投资的74.97%;完成流动资金投资1154.39,占总投资的25.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4611.541.1完成比例58.10%2完成固定资产投资万元3457.152.1完成比例74.97%3完成流动资金投资万元1154.393.1完成比例25.03%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员264人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元907.422工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.962.3年工资额万元262.703企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.443.3年工资额万元86.554品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元116.725其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.405.3年工资额万元84.766职工工资总额万元7391.11五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6433.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2645.592312.06165.186433.761.1工程费用万元2645.592312.068895.001.1.1建筑工程费用万元2645.592645.5933.33%1.1.2设备购置及安装费万元2312.062312.0629.13%1.2工程建设其他费用万元1476.111476.1118.60%1.2.1无形资产万元713.80713.801.3预备费万元762.31762.311.3.1基本预备费万元390.23390.231.3.2涨价预备费万元372.08372.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元6433.766433.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1503.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8895.004223.395912.238895.008895.008895.001.1应收账款万元2668.501200.831867.952668.502668.502668.501.2存货万元4002.751801.242801.924002.754002.754002.751.2.1原辅材料万元1200.83540.37840.581200.831200.831200.831.2.2燃料动力万元60.0427.0242.0360.0460.0460.041.2.3在产品万元1841.27828.571288.891841.271841.271841.271.2.4产成品万元900.62405.28630.43900.62900.62900.621.3现金万元2223.751000.691556.632223.752223.752223.752流动负债万元7391.113326.005173.787391.117391.117391.112.1应付账款万元7391.113326.005173.787391.117391.117391.113流动资金万元1503.89676.751052.721503.891503.891503.894铺底流动资金万元501.29225.58350.91501.29501.29501.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7937.65万元,其中:固定资产投资6433.76万元,占项目总投资的81.05%;流动资金1503.89万元,占项目总投资的18.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2645.59万元,占项目总投资的33.33%;设备购置费2312.06万元,占项目总投资的29.13%;其它投资1476.11万元,占项目总投资的18.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6433.76+1503.89=7937.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6433.7681.05%1.1项目建设投资万元6433.7681.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1503.8918.95%3总投资万元万元7937.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5691.15万元,总成本17492.93万元,利润总额-11801.78万元,净利润123.12万元,增值税159.98万元,税金及附加-8851.34万元,所得税-2950.45万元;第二年收入8852.90万元,总成本24442.52万元,利润总额-15589.62万元,净利润-11692.21万元,增值税248.86万元,税金及附加133.78万元,所得税-3897.41万元;第三年生产负荷100%,收入12647.00万元,总成本10069.56万元,利润总额2577.44万元,净利润1933.08万元,增值税355.51万元,税金及附加146.58万元,所得税644.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12647.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=355.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5691.158852.9012647.0012647.0012647.001.1缩微照相机万元5691.158852.9012647.0012647.0012647.002现价增加值万元1821.172832.934047.044047.

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