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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢坯项目立项说明及投资计划不锈钢坯项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入15116.38万元,同比增长8.67%(1206.27万元)。其中,主营业业务不锈钢坯生产及销售收入为13657.17万元,占营业总收入的90.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2812.48万元,较去年同期相比增长265.43万元,增长率10.42%;实现净利润2109.36万元,较去年同期相比增长238.14万元,增长率12.73%。二、项目概况(一)项目名称不锈钢坯项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积26953.47平方米(折合约40.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.53%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度162.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26953.47平方米,建筑物基底占地面积19549.35平方米,总建筑面积42586.48平方米,其中:规划建设主体工程30603.70平方米,项目规划绿化面积3284.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2754.73万元。(七)节能分析“不锈钢坯项目建设项目”,年用电量451825.40千瓦时,年总用水量14250.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.75吨标准煤/年。达产年综合节能量18.92吨标准煤/年,项目总节能率21.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9552.02万元,其中:固定资产投资6561.78万元,占项目总投资的68.70%;流动资金2990.24万元,占项目总投资的31.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21366.00万元,总成本费用17059.72万元,税金及附加179.09万元,利润总额4306.28万元,利税总额5079.34万元,税后净利润3229.71万元,达产年纳税总额1849.63万元;达产年投资利润率45.08%,投资利税率53.18%,投资回报率33.81%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位412个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区不锈钢坯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区不锈钢坯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢坯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位412个,达产年纳税总额1849.63万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.08%,投资利税率53.18%,全部投资回报率33.81%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26953.4740.41亩1.1容积率1.581.2建筑系数72.53%1.3投资强度万元/亩162.381.4基底面积平方米19549.351.5总建筑面积平方米42586.481.6绿化面积平方米3284.35绿化率7.71%2总投资万元9552.022.1固定资产投资万元6561.782.1.1土建工程投资万元3053.102.1.1.1土建工程投资占比万元31.96%2.1.2设备投资万元2754.732.1.2.1设备投资占比28.84%2.1.3其它投资万元753.952.1.3.1其它投资占比7.89%2.1.4固定资产投资占比68.70%2.2流动资金万元2990.242.2.1流动资金占比31.30%3收入万元21366.004总成本万元17059.725利润总额万元4306.286净利润万元3229.717所得税万元1.588增值税万元593.979税金及附加万元179.0910纳税总额万元1849.6311利税总额万元5079.3412投资利润率45.08%13投资利税率53.18%14投资回报率33.81%15回收期年4.4616设备数量台(套)10717年用电量千瓦时451825.4018年用水量立方米14250.2219总能耗吨标准煤56.7520节能率21.06%21节能量吨标准煤18.9222员工数量人412第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.53%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度162.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13821.3913821.3930603.7030603.702413.441.1主要生产车间8292.838292.8318362.2218362.221496.331.2辅助生产车间4422.844422.849793.189793.18772.301.3其他生产车间1105.711105.711775.011775.01144.812仓储工程2932.402932.407788.817788.81446.712.1成品贮存733.10733.101947.201947.20111.682.2原料仓储1524.851524.854050.184050.18232.292.3辅助材料仓库674.45674.451791.431791.43102.743供配电工程156.39156.39156.39156.3910.093.1供配电室156.39156.39156.39156.3910.094给排水工程179.85179.85179.85179.859.034.1给排水179.85179.85179.85179.859.035服务性工程1857.191857.191857.191857.19106.525.1办公用房894.49894.49894.49894.4953.425.2生活服务962.70962.70962.70962.7059.126消防及环保工程523.92523.92523.92523.9233.806.1消防环保工程523.92523.92523.92523.9233.807项目总图工程78.2078.2078.2078.20-29.627.1场地及道路硬化5265.60967.53967.537.2场区围墙967.535265.605265.607.3安全保卫室78.2078.2078.2078.208绿化工程1803.8263.13合计19549.3542586.4842586.483053.10六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5671.39万元,占计划投资的59.37%。其中:完成固定资产投资3654.68万元,占总投资的64.44%;完成流动资金投资2016.71,占总投资的35.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5671.391.1完成比例59.37%2完成固定资产投资万元3654.682.1完成比例64.44%3完成流动资金投资万元2016.713.1完成比例35.56%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员412人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2801.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元1478.072工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元314.153企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元98.264品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元192.545其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.595.3年工资额万元166.126职工工资总额万元10208.81五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6561.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3053.102754.73162.386561.781.1工程费用万元3053.102754.7313199.051.1.1建筑工程费用万元3053.103053.1031.96%1.1.2设备购置及安装费万元2754.732754.7328.84%1.2工程建设其他费用万元753.95753.957.89%1.2.1无形资产万元342.88342.881.3预备费万元411.07411.071.3.1基本预备费万元232.33232.331.3.2涨价预备费万元178.74178.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元6561.786561.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2990.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13199.059947.1412490.6313199.0513199.0513199.051.1应收账款万元3959.712573.812969.793959.713959.713959.711.2存货万元5939.573860.724454.685939.575939.575939.571.2.1原辅材料万元1781.871158.221336.401781.871781.871781.871.2.2燃料动力万元89.0957.9166.8289.0989.0989.091.2.3在产品万元2732.201775.932049.152732.202732.202732.201.2.4产成品万元1336.40868.661002.301336.401336.401336.401.3现金万元3299.762144.852474.823299.763299.763299.762流动负债万元10208.816635.737656.6110208.8110208.8110208.812.1应付账款万元10208.816635.737656.6110208.8110208.8110208.813流动资金万元2990.241943.662242.682990.242990.242990.244铺底流动资金万元996.74647.88747.56996.74996.74996.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9552.02万元,其中:固定资产投资6561.78万元,占项目总投资的68.70%;流动资金2990.24万元,占项目总投资的31.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3053.10万元,占项目总投资的31.96%;设备购置费2754.73万元,占项目总投资的28.84%;其它投资753.95万元,占项目总投资的7.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6561.78+2990.24=9552.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6561.7868.70%1.1项目建设投资万元6561.7868.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2990.2431.30%3总投资万元万元9552.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13887.90万元,总成本9890.24万元,利润总额3997.66万元,净利润154.14万元,增值税386.08万元,税金及附加2998.24万元,所得税999.41万元;第二年收入16024.50万元,总成本11130.93万元,利润总额4893.57万元,净利润3670.18万元,增值税445.48万元,税金及附加161.27万元,所得税1223.39万元;第三年生产负荷100%,收入21366.00万元,总成本17059.72万元,利润总额4306.28万元,净利润3229.71万元,增值税593.97万元,税金及附加179.09万元,所得税1076.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21366.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=593.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13887.9016024.5021366.0021366.0021366.001.1不锈钢坯万元13887.9016024.5021366.0021366.0021366.002现价增加值万元4444.135127.846837.126837.126837.12
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