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泓域咨询MACRO/ 高纯氧化钽项目立项说明及投资计划高纯氧化钽项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入24591.44万元,同比增长10.99%(2435.71万元)。其中,主营业业务高纯氧化钽生产及销售收入为20819.88万元,占营业总收入的84.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5519.87万元,较去年同期相比增长1003.15万元,增长率22.21%;实现净利润4139.90万元,较去年同期相比增长546.16万元,增长率15.20%。二、项目概况(一)项目名称高纯氧化钽项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积56534.92平方米(折合约84.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.91%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度162.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56534.92平方米,建筑物基底占地面积39523.56平方米,总建筑面积60492.36平方米,其中:规划建设主体工程41538.65平方米,项目规划绿化面积4130.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费7593.32万元。(七)节能分析“高纯氧化钽项目建设项目”,年用电量467610.40千瓦时,年总用水量27262.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.80吨标准煤/年。达产年综合节能量24.43吨标准煤/年,项目总节能率29.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17902.45万元,其中:固定资产投资13744.68万元,占项目总投资的76.78%;流动资金4157.77万元,占项目总投资的23.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38910.00万元,总成本费用30969.60万元,税金及附加357.57万元,利润总额7940.40万元,利税总额9393.20万元,税后净利润5955.30万元,达产年纳税总额3437.90万元;达产年投资利润率44.35%,投资利税率52.47%,投资回报率33.27%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位592个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区高纯氧化钽行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区高纯氧化钽产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“高纯氧化钽项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位592个,达产年纳税总额3437.90万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.35%,投资利税率52.47%,全部投资回报率33.27%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系,鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56534.9284.76亩1.1容积率1.071.2建筑系数69.91%1.3投资强度万元/亩162.161.4基底面积平方米39523.561.5总建筑面积平方米60492.361.6绿化面积平方米4130.52绿化率6.83%2总投资万元17902.452.1固定资产投资万元13744.682.1.1土建工程投资万元4327.372.1.1.1土建工程投资占比万元24.17%2.1.2设备投资万元7593.322.1.2.1设备投资占比42.41%2.1.3其它投资万元1823.992.1.3.1其它投资占比10.19%2.1.4固定资产投资占比76.78%2.2流动资金万元4157.772.2.1流动资金占比23.22%3收入万元38910.004总成本万元30969.605利润总额万元7940.406净利润万元5955.307所得税万元1.078增值税万元1095.239税金及附加万元357.5710纳税总额万元3437.9011利税总额万元9393.2012投资利润率44.35%13投资利税率52.47%14投资回报率33.27%15回收期年4.5116设备数量台(套)15417年用电量千瓦时467610.4018年用水量立方米27262.5419总能耗吨标准煤59.8020节能率29.92%21节能量吨标准煤24.4322员工数量人592第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.91%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度162.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27943.1627943.1641538.6541538.653268.651.1主要生产车间16765.9016765.9024923.1924923.192026.561.2辅助生产车间8941.818941.8113292.3713292.371045.971.3其他生产车间2235.452235.452409.242409.24196.122仓储工程5928.535928.5312319.9112319.91705.052.1成品贮存1482.131482.133079.983079.98176.262.2原料仓储3082.843082.846406.356406.35366.632.3辅助材料仓库1363.561363.562833.582833.58162.163供配电工程316.19316.19316.19316.1920.363.1供配电室316.19316.19316.19316.1920.364给排水工程363.62363.62363.62363.6218.214.1给排水363.62363.62363.62363.6218.215服务性工程3754.743754.743754.743754.74214.885.1办公用房2033.152033.152033.152033.1598.095.2生活服务1721.591721.591721.591721.59102.806消防及环保工程1059.231059.231059.231059.2368.206.1消防环保工程1059.231059.231059.231059.2368.207项目总图工程158.09158.09158.09158.09-121.417.1场地及道路硬化10720.461668.421668.427.2场区围墙1668.4210720.4610720.467.3安全保卫室158.09158.09158.09158.098绿化工程4383.62153.43合计39523.5660492.3660492.364327.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11313.74万元,占计划投资的63.20%。其中:完成固定资产投资8100.71万元,占总投资的71.60%;完成流动资金投资3213.03,占总投资的28.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11313.741.1完成比例63.20%2完成固定资产投资万元8100.712.1完成比例71.60%3完成流动资金投资万元3213.033.1完成比例28.40%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员592人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4031.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元2266.642工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元558.993企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元172.134品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元241.025其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元143.656职工工资总额万元20988.55五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13744.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4327.377593.32162.1613744.681.1工程费用万元4327.377593.3225146.321.1.1建筑工程费用万元4327.374327.3724.17%1.1.2设备购置及安装费万元7593.327593.3242.41%1.2工程建设其他费用万元1823.991823.9910.19%1.2.1无形资产万元977.78977.781.3预备费万元846.21846.211.3.1基本预备费万元405.63405.631.3.2涨价预备费万元440.58440.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元13744.6813744.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4157.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25146.3212578.9020701.9725146.3225146.3225146.321.1应收账款万元7543.903394.756035.127543.907543.907543.901.2存货万元11315.845092.139052.6811315.8411315.8411315.841.2.1原辅材料万元3394.751527.642715.803394.753394.753394.751.2.2燃料动力万元169.7476.38135.79169.74169.74169.741.2.3在产品万元5205.292342.384164.235205.295205.295205.291.2.4产成品万元2546.061145.732036.852546.062546.062546.061.3现金万元6286.582828.965029.266286.586286.586286.582流动负债万元20988.559444.8516790.8420988.5520988.5520988.552.1应付账款万元20988.559444.8516790.8420988.5520988.5520988.553流动资金万元4157.771871.003326.224157.774157.774157.774铺底流动资金万元1385.91623.661108.741385.911385.911385.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17902.45万元,其中:固定资产投资13744.68万元,占项目总投资的76.78%;流动资金4157.77万元,占项目总投资的23.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4327.37万元,占项目总投资的24.17%;设备购置费7593.32万元,占项目总投资的42.41%;其它投资1823.99万元,占项目总投资的10.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13744.68+4157.77=17902.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13744.6876.78%1.1项目建设投资万元13744.6876.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4157.7723.22%3总投资万元万元17902.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17509.50万元,总成本16936.77万元,利润总额572.73万元,净利润285.28万元,增值税492.85万元,税金及附加429.55万元,所得税143.18万元;第二年收入31128.00万元,总成本26779.56万元,利润总额4348.44万元,净利润3261.33万元,增值税876.18万元,税金及附加331.28万元,所得税1087.11万元;第三年生产负荷100%,收入38910.00万元,总成本30969.60万元,利润总额7940.40万元,净利润5955.30万元,增值税1095.23万元,税金及附加357.57万元,所得税1985.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38910.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1095.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17509.5031128.0038910.0038910.0038910.001.1高纯氧化钽万元17509.5031128.0038910.0038910.0038910.002现价增加值万元5603.049960.9612451.2012451
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