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泓域咨询MACRO/ 废纸浆投资项目立项申请报告废纸浆投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入16371.55万元,同比增长16.34%(2298.87万元)。其中,主营业业务废纸浆生产及销售收入为13867.51万元,占营业总收入的84.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3321.34万元,较去年同期相比增长481.32万元,增长率16.95%;实现净利润2491.01万元,较去年同期相比增长333.97万元,增长率15.48%。二、项目概况(一)项目名称废纸浆投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积40266.79平方米(折合约60.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.84%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度181.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40266.79平方米,建筑物基底占地面积31343.67平方米,总建筑面积45501.47平方米,其中:规划建设主体工程30925.51平方米,项目规划绿化面积3554.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3065.38万元。(七)节能分析“废纸浆投资项目建设项目”,年用电量997303.06千瓦时,年总用水量12661.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.65吨标准煤/年。达产年综合节能量39.05吨标准煤/年,项目总节能率29.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14190.25万元,其中:固定资产投资10940.86万元,占项目总投资的77.10%;流动资金3249.39万元,占项目总投资的22.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23658.00万元,总成本费用18436.59万元,税金及附加247.49万元,利润总额5221.41万元,利税总额6189.09万元,税后净利润3916.06万元,达产年纳税总额2273.03万元;达产年投资利润率36.80%,投资利税率43.62%,投资回报率27.60%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位483个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区废纸浆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区废纸浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“废纸浆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位483个,达产年纳税总额2273.03万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.80%,投资利税率43.62%,全部投资回报率27.60%,全部投资回收期5.12年,固定资产投资回收期5.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业基础主要包括核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础(简称“四基”),直接决定着产品的性能和质量,是工业整体素质和核心竞争力的根本体现,是制造强国建设的重要基础和支撑条件。经过多年发展,我国工业总体实力迈上新台阶,已经成为具有重要影响力的工业大国,形成了门类较为齐全、能够满足整机和系统一般需求的工业基础体系。但是,核心基础零部件(元器件)、关键基础材料供给能力不强,产品质量和可靠性难以满足需要;先进基础工艺应用程度不高,共性技术缺失;产业技术基础体系不完善,试验验证、计量检测、信息服务等能力薄弱。工业基础能力不强,严重影响主机、成套设备和整机产品的性能质量和品牌信誉,制约我国工业创新发展和转型升级,已成为制造强国建设的瓶颈。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40266.7960.37亩1.1容积率1.131.2建筑系数77.84%1.3投资强度万元/亩181.231.4基底面积平方米31343.671.5总建筑面积平方米45501.471.6绿化面积平方米3554.46绿化率7.81%2总投资万元14190.252.1固定资产投资万元10940.862.1.1土建工程投资万元3717.222.1.1.1土建工程投资占比万元26.20%2.1.2设备投资万元3065.382.1.2.1设备投资占比21.60%2.1.3其它投资万元4158.262.1.3.1其它投资占比29.30%2.1.4固定资产投资占比77.10%2.2流动资金万元3249.392.2.1流动资金占比22.90%3收入万元23658.004总成本万元18436.595利润总额万元5221.416净利润万元3916.067所得税万元1.138增值税万元720.199税金及附加万元247.4910纳税总额万元2273.0311利税总额万元6189.0912投资利润率36.80%13投资利税率43.62%14投资回报率27.60%15回收期年5.1216设备数量台(套)10817年用电量千瓦时997303.0618年用水量立方米12661.7019总能耗吨标准煤123.6520节能率29.91%21节能量吨标准煤39.0522员工数量人483第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.84%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度181.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22159.9722159.9730925.5130925.512779.091.1主要生产车间13295.9813295.9818555.3118555.311723.041.2辅助生产车间7091.197091.199896.169896.16889.311.3其他生产车间1772.801772.801793.681793.68166.752仓储工程4701.554701.559474.379474.37619.202.1成品贮存1175.391175.392368.592368.59154.802.2原料仓储2444.812444.814926.674926.67321.982.3辅助材料仓库1081.361081.362179.112179.11142.423供配电工程250.75250.75250.75250.7518.443.1供配电室250.75250.75250.75250.7518.444给排水工程288.36288.36288.36288.3616.494.1给排水288.36288.36288.36288.3616.495服务性工程2977.652977.652977.652977.65194.615.1办公用房1406.611406.611406.611406.6195.125.2生活服务1571.041571.041571.041571.04105.686消防及环保工程840.01840.01840.01840.0161.766.1消防环保工程840.01840.01840.01840.0161.767项目总图工程125.37125.37125.37125.37-76.617.1场地及道路硬化8153.051255.871255.877.2场区围墙1255.878153.058153.057.3安全保卫室125.37125.37125.37125.378绿化工程2978.29104.24合计31343.6745501.4745501.473717.22六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8205.84万元,占计划投资的57.83%。其中:完成固定资产投资6350.58万元,占总投资的77.39%;完成流动资金投资1855.26,占总投资的22.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8205.841.1完成比例57.83%2完成固定资产投资万元6350.582.1完成比例77.39%3完成流动资金投资万元1855.263.1完成比例22.61%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员483人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3281.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元1744.092工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元439.723企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元114.694品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元204.955其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.125.3年工资额万元105.976职工工资总额万元12953.99五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10940.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3717.223065.38181.2310940.861.1工程费用万元3717.223065.3816203.381.1.1建筑工程费用万元3717.223717.2226.20%1.1.2设备购置及安装费万元3065.383065.3821.60%1.2工程建设其他费用万元4158.264158.2629.30%1.2.1无形资产万元2071.412071.411.3预备费万元2086.852086.851.3.1基本预备费万元1069.141069.141.3.2涨价预备费万元1017.711017.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元10940.8610940.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3249.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16203.388876.4312477.5916203.3816203.3816203.381.1应收账款万元4861.012916.613402.714861.014861.014861.011.2存货万元7291.524374.915104.067291.527291.527291.521.2.1原辅材料万元2187.461312.471531.222187.462187.462187.461.2.2燃料动力万元109.3765.6276.56109.37109.37109.371.2.3在产品万元3354.102012.462347.873354.103354.103354.101.2.4产成品万元1640.59984.361148.411640.591640.591640.591.3现金万元4050.842430.512835.594050.844050.844050.842流动负债万元12953.997772.399067.7912953.9912953.9912953.992.1应付账款万元12953.997772.399067.7912953.9912953.9912953.993流动资金万元3249.391949.632274.573249.393249.393249.394铺底流动资金万元1083.12649.88758.191083.121083.121083.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14190.25万元,其中:固定资产投资10940.86万元,占项目总投资的77.10%;流动资金3249.39万元,占项目总投资的22.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3717.22万元,占项目总投资的26.20%;设备购置费3065.38万元,占项目总投资的21.60%;其它投资4158.26万元,占项目总投资的29.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10940.86+3249.39=14190.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10940.8677.10%1.1项目建设投资万元10940.8677.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3249.3922.90%3总投资万元万元14190.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14194.80万元,总成本2187.74万元,利润总额12007.06万元,净利润212.92万元,增值税432.11万元,税金及附加9005.30万元,所得税3001.76万元;第二年收入16560.60万元,总成本2474.85万元,利润总额14085.75万元,净利润10564.31万元,增值税504.13万元,税金及附加221.56万元,所得税3521.44万元;第三年生产负荷100%,收入23658.00万元,总成本18436.59万元,利润总额5221.41万元,净利润3916.06万元,增值税720.19万元,税金及附加247.49万元,所得税1305.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23658.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=720.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14194.8016560.6023658.0023658.0023658.001.1废纸浆万元14194.8016560.6023658.0023658.0023658.002现价增加值万元4542.345299.397570.567570.567570

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