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泓域咨询MACRO/ 其它玻璃纤维毡投资项目立项申请报告其它玻璃纤维毡投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9005.49万元,同比增长20.15%(1510.52万元)。其中,主营业业务其它玻璃纤维毡生产及销售收入为8048.59万元,占营业总收入的89.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2133.66万元,较去年同期相比增长457.82万元,增长率27.32%;实现净利润1600.24万元,较去年同期相比增长197.95万元,增长率14.12%。二、项目概况(一)项目名称其它玻璃纤维毡投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积22637.98平方米(折合约33.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.66%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度183.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22637.98平方米,建筑物基底占地面积16222.38平方米,总建筑面积26486.44平方米,其中:规划建设主体工程19888.68平方米,项目规划绿化面积1443.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2966.58万元。(七)节能分析“其它玻璃纤维毡投资项目建设项目”,年用电量1361578.64千瓦时,年总用水量5362.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.80吨标准煤/年。达产年综合节能量71.91吨标准煤/年,项目总节能率27.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7881.42万元,其中:固定资产投资6217.81万元,占项目总投资的78.89%;流动资金1663.61万元,占项目总投资的21.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13474.00万元,总成本费用10284.89万元,税金及附加143.34万元,利润总额3189.11万元,利税总额3772.33万元,税后净利润2391.83万元,达产年纳税总额1380.50万元;达产年投资利润率40.46%,投资利税率47.86%,投资回报率30.35%,全部投资回收期4.80年,提供就业职位187个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区其它玻璃纤维毡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区其它玻璃纤维毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“其它玻璃纤维毡投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位187个,达产年纳税总额1380.50万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.46%,投资利税率47.86%,全部投资回报率30.35%,全部投资回收期4.80年,固定资产投资回收期4.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、9月6日,在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。严鹏程说,改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22637.9833.94亩1.1容积率1.171.2建筑系数71.66%1.3投资强度万元/亩183.201.4基底面积平方米16222.381.5总建筑面积平方米26486.441.6绿化面积平方米1443.41绿化率5.45%2总投资万元7881.422.1固定资产投资万元6217.812.1.1土建工程投资万元1895.652.1.1.1土建工程投资占比万元24.05%2.1.2设备投资万元2966.582.1.2.1设备投资占比37.64%2.1.3其它投资万元1355.582.1.3.1其它投资占比17.20%2.1.4固定资产投资占比78.89%2.2流动资金万元1663.612.2.1流动资金占比21.11%3收入万元13474.004总成本万元10284.895利润总额万元3189.116净利润万元2391.837所得税万元1.178增值税万元439.889税金及附加万元143.3410纳税总额万元1380.5011利税总额万元3772.3312投资利润率40.46%13投资利税率47.86%14投资回报率30.35%15回收期年4.8016设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1361578.6418年用水量立方米5362.7119总能耗吨标准煤167.8020节能率27.69%21节能量吨标准煤71.9122员工数量人187第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、五个转型:一是推进向创新驱动型转型。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系,着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。二是推进向质量效益型转型。加快形成适应经济新常态的发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。三是推进向智能融合型转型。大力推进信息化与工业化深度融合,发展和推广先进制造模式,不断创造新的经济增长点、新的市场、新的就业形态,提高运行效率,实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。四是推进向生产服务型转型。积极发展先进生产性服务业,推动制造业服务化,促进三次产业在更高水平上协同发展。五是推进向绿色低碳型转型。加强政策引导,依靠技术进步,加强节能降耗、减排治污,促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和运行方式。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.66%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度183.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11469.2211469.2219888.6819888.681565.791.1主要生产车间6881.536881.5311933.2111933.21970.791.2辅助生产车间3670.153670.156364.386364.38501.051.3其他生产车间917.54917.541153.541153.5493.952仓储工程2433.362433.364288.544288.54245.552.1成品贮存608.34608.341072.131072.1361.392.2原料仓储1265.351265.352230.042230.04127.692.3辅助材料仓库559.67559.67986.36986.3656.483供配电工程129.78129.78129.78129.788.363.1供配电室129.78129.78129.78129.788.364给排水工程149.25149.25149.25149.257.484.1给排水149.25149.25149.25149.257.485服务性工程1541.131541.131541.131541.1388.245.1办公用房875.98875.98875.98875.9843.715.2生活服务665.15665.15665.15665.1535.816消防及环保工程434.76434.76434.76434.7628.006.1消防环保工程434.76434.76434.76434.7628.007项目总图工程64.8964.8964.8964.89-94.087.1场地及道路硬化4528.79682.47682.477.2场区围墙682.474528.794528.797.3安全保卫室64.8964.8964.8964.898绿化工程1323.1346.31合计16222.3826486.4426486.441895.65六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4793.66万元,占计划投资的60.82%。其中:完成固定资产投资3031.01万元,占总投资的63.23%;完成流动资金投资1762.65,占总投资的36.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4793.661.1完成比例60.82%2完成固定资产投资万元3031.012.1完成比例63.23%3完成流动资金投资万元1762.653.1完成比例36.77%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员187人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1271.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元681.822工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元160.203企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元43.324品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元84.145其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.485.3年工资额万元42.746职工工资总额万元8959.91五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6217.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1895.652966.58183.206217.811.1工程费用万元1895.652966.5810623.521.1.1建筑工程费用万元1895.651895.6524.05%1.1.2设备购置及安装费万元2966.582966.5837.64%1.2工程建设其他费用万元1355.581355.5817.20%1.2.1无形资产万元585.23585.231.3预备费万元770.35770.351.3.1基本预备费万元397.58397.581.3.2涨价预备费万元372.77372.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元6217.816217.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1663.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10623.524142.155973.8610623.5210623.5210623.521.1应收账款万元3187.061274.822230.943187.063187.063187.061.2存货万元4780.581912.233346.414780.584780.584780.581.2.1原辅材料万元1434.17573.671003.921434.171434.171434.171.2.2燃料动力万元71.7128.6850.2071.7171.7171.711.2.3在产品万元2199.07879.631539.352199.072199.072199.071.2.4产成品万元1075.63430.25752.941075.631075.631075.631.3现金万元2655.881062.351859.122655.882655.882655.882流动负债万元8959.913583.966271.948959.918959.918959.912.1应付账款万元8959.913583.966271.948959.918959.918959.913流动资金万元1663.61665.441164.531663.611663.611663.614铺底流动资金万元554.53221.81388.18554.53554.53554.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7881.42万元,其中:固定资产投资6217.81万元,占项目总投资的78.89%;流动资金1663.61万元,占项目总投资的21.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1895.65万元,占项目总投资的24.05%;设备购置费2966.58万元,占项目总投资的37.64%;其它投资1355.58万元,占项目总投资的17.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6217.81+1663.61=7881.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6217.8178.89%1.1项目建设投资万元6217.8178.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1663.6121.11%3总投资万元万元7881.42二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5389.60万元,总成本1997.47万元,利润总额3392.13万元,净利润111.67万元,增值税175.95万元,税金及附加2544.10万元,所得税848.03万元;第二年收入9431.80万元,总成本2979.86万元,利润总额6451.94万元,净利润4838.96万元,增值税307.92万元,税金及附加127.50万元,所得税1612.98万元;第三年生产负荷100%,收入13474.00万元,总成本10284.89万元,利润总额3189.11万元,净利润2391.83万元,增值税439.88万元,税金及附加143.34万元,所得税797.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13474.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=439.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5389.609431.8013474.0013474.0013474.001.1其它玻璃纤维毡万元5389.609431.8013474.0013474.001347

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