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泓域咨询MACRO/ 纤维板设备投资项目立项申请报告纤维板设备投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6588.74万元,同比增长19.59%(1079.09万元)。其中,主营业业务纤维板设备生产及销售收入为5679.81万元,占营业总收入的86.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1683.77万元,较去年同期相比增长206.96万元,增长率14.01%;实现净利润1262.83万元,较去年同期相比增长262.99万元,增长率26.30%。二、项目概况(一)项目名称纤维板设备投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15467.73平方米(折合约23.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.98%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度183.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15467.73平方米,建筑物基底占地面积8349.48平方米,总建筑面积16395.79平方米,其中:规划建设主体工程13076.76平方米,项目规划绿化面积1055.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1578.47万元。(七)节能分析“纤维板设备投资项目建设项目”,年用电量490148.78千瓦时,年总用水量7024.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.84吨标准煤/年。达产年综合节能量24.85吨标准煤/年,项目总节能率22.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5215.34万元,其中:固定资产投资4264.41万元,占项目总投资的81.77%;流动资金950.93万元,占项目总投资的18.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8491.00万元,总成本费用6475.31万元,税金及附加95.23万元,利润总额2015.69万元,利税总额2388.95万元,税后净利润1511.77万元,达产年纳税总额877.18万元;达产年投资利润率38.65%,投资利税率45.81%,投资回报率28.99%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位156个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区纤维板设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区纤维板设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“纤维板设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位156个,达产年纳税总额877.18万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.65%,投资利税率45.81%,全部投资回报率28.99%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15467.7323.19亩1.1容积率1.061.2建筑系数53.98%1.3投资强度万元/亩183.891.4基底面积平方米8349.481.5总建筑面积平方米16395.791.6绿化面积平方米1055.83绿化率6.44%2总投资万元5215.342.1固定资产投资万元4264.412.1.1土建工程投资万元1399.662.1.1.1土建工程投资占比万元26.84%2.1.2设备投资万元1578.472.1.2.1设备投资占比30.27%2.1.3其它投资万元1286.282.1.3.1其它投资占比24.66%2.1.4固定资产投资占比81.77%2.2流动资金万元950.932.2.1流动资金占比18.23%3收入万元8491.004总成本万元6475.315利润总额万元2015.696净利润万元1511.777所得税万元1.068增值税万元278.039税金及附加万元95.2310纳税总额万元877.1811利税总额万元2388.9512投资利润率38.65%13投资利税率45.81%14投资回报率28.99%15回收期年4.9516设备数量台(套)7417年用电量千瓦时490148.7818年用水量立方米7024.8619总能耗吨标准煤60.8420节能率22.61%21节能量吨标准煤24.8522员工数量人156第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.98%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度183.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5903.085903.0813076.7613076.761227.961.1主要生产车间3541.853541.857846.067846.06761.341.2辅助生产车间1888.991888.994184.564184.56392.951.3其他生产车间472.25472.25758.45758.4573.682仓储工程1252.421252.422157.372157.37147.332.1成品贮存313.11313.11539.34539.3436.832.2原料仓储651.26651.261121.831121.8376.612.3辅助材料仓库288.06288.06496.20496.2033.893供配电工程66.8066.8066.8066.805.133.1供配电室66.8066.8066.8066.805.134给排水工程76.8276.8276.8276.824.594.1给排水76.8276.8276.8276.824.595服务性工程793.20793.20793.20793.2054.175.1办公用房436.08436.08436.08436.0826.395.2生活服务357.12357.12357.12357.1228.216消防及环保工程223.77223.77223.77223.7717.196.1消防环保工程223.77223.77223.77223.7717.197项目总图工程33.4033.4033.4033.40-81.487.1场地及道路硬化2132.35368.84368.847.2场区围墙368.842132.352132.357.3安全保卫室33.4033.4033.4033.408绿化工程707.7324.77合计8349.4816395.7916395.791399.66六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3960.49万元,占计划投资的75.94%。其中:完成固定资产投资2647.85万元,占总投资的66.86%;完成流动资金投资1312.64,占总投资的33.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3960.491.1完成比例75.94%2完成固定资产投资万元2647.852.1完成比例66.86%3完成流动资金投资万元1312.643.1完成比例33.14%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员156人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1061.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元444.052工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元117.473企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.883.3年工资额万元47.814品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元67.625其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.655.3年工资额万元41.036职工工资总额万元4270.45五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4264.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1399.661578.47183.894264.411.1工程费用万元1399.661578.475221.381.1.1建筑工程费用万元1399.661399.6626.84%1.1.2设备购置及安装费万元1578.471578.4730.27%1.2工程建设其他费用万元1286.281286.2824.66%1.2.1无形资产万元571.77571.771.3预备费万元714.51714.511.3.1基本预备费万元320.78320.781.3.2涨价预备费万元393.73393.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元4264.414264.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金950.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5221.382943.834006.035221.385221.385221.381.1应收账款万元1566.41861.531174.811566.411566.411566.411.2存货万元2349.621292.291762.222349.622349.622349.621.2.1原辅材料万元704.89387.69528.66704.89704.89704.891.2.2燃料动力万元35.2419.3826.4335.2435.2435.241.2.3在产品万元1080.83594.45810.621080.831080.831080.831.2.4产成品万元528.66290.77396.50528.66528.66528.661.3现金万元1305.35717.94979.011305.351305.351305.352流动负债万元4270.452348.753202.844270.454270.454270.452.1应付账款万元4270.452348.753202.844270.454270.454270.453流动资金万元950.93523.01713.20950.93950.93950.934铺底流动资金万元316.97174.34237.73316.97316.97316.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5215.34万元,其中:固定资产投资4264.41万元,占项目总投资的81.77%;流动资金950.93万元,占项目总投资的18.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1399.66万元,占项目总投资的26.84%;设备购置费1578.47万元,占项目总投资的30.27%;其它投资1286.28万元,占项目总投资的24.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4264.41+950.93=5215.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4264.4181.77%1.1项目建设投资万元4264.4181.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元950.9318.23%3总投资万元万元5215.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4670.05万元,总成本23811.51万元,利润总额-19141.46万元,净利润80.22万元,增值税152.92万元,税金及附加-14356.09万元,所得税-4785.36万元;第二年收入6368.25万元,总成本30548.87万元,利润总额-24180.62万元,净利润-18135.47万元,增值税208.52万元,税金及附加86.89万元,所得税-6045.15万元;第三年生产负荷100%,收入8491.00万元,总成本6475.31万元,利润总额2015.69万元,净利润1511.77万元,增值税278.03万元,税金及附加95.23万元,所得税503.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8491.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=278.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4670.056368.258491.008491.008491.001.1纤维板设备万元4670.056368.258491.008491.008491.002现价增加值万元1494.422037.842717.122717.122717.12

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