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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铜盘条加工投资项目立项申请报告铜盘条加工投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入22672.15万元,同比增长21.92%(4075.61万元)。其中,主营业业务铜盘条加工生产及销售收入为21507.55万元,占营业总收入的94.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4994.24万元,较去年同期相比增长569.47万元,增长率12.87%;实现净利润3745.68万元,较去年同期相比增长647.93万元,增长率20.92%。二、项目概况(一)项目名称铜盘条加工投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积36531.59平方米(折合约54.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.49%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度160.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36531.59平方米,建筑物基底占地面积23924.54平方米,总建筑面积37627.54平方米,其中:规划建设主体工程30025.19平方米,项目规划绿化面积2952.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4656.78万元。(七)节能分析“铜盘条加工投资项目建设项目”,年用电量1346525.93千瓦时,年总用水量19241.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.13吨标准煤/年。达产年综合节能量68.26吨标准煤/年,项目总节能率21.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12191.32万元,其中:固定资产投资8767.58万元,占项目总投资的71.92%;流动资金3423.74万元,占项目总投资的28.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25370.00万元,总成本费用19797.38万元,税金及附加238.36万元,利润总额5572.62万元,利税总额6579.62万元,税后净利润4179.47万元,达产年纳税总额2400.15万元;达产年投资利润率45.71%,投资利税率53.97%,投资回报率34.28%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位440个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区铜盘条加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区铜盘条加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“铜盘条加工投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位440个,达产年纳税总额2400.15万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.71%,投资利税率53.97%,全部投资回报率34.28%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36531.5954.77亩1.1容积率1.031.2建筑系数65.49%1.3投资强度万元/亩160.081.4基底面积平方米23924.541.5总建筑面积平方米37627.541.6绿化面积平方米2952.76绿化率7.85%2总投资万元12191.322.1固定资产投资万元8767.582.1.1土建工程投资万元3148.192.1.1.1土建工程投资占比万元25.82%2.1.2设备投资万元4656.782.1.2.1设备投资占比38.20%2.1.3其它投资万元962.612.1.3.1其它投资占比7.90%2.1.4固定资产投资占比71.92%2.2流动资金万元3423.742.2.1流动资金占比28.08%3收入万元25370.004总成本万元19797.385利润总额万元5572.626净利润万元4179.477所得税万元1.038增值税万元768.649税金及附加万元238.3610纳税总额万元2400.1511利税总额万元6579.6212投资利润率45.71%13投资利税率53.97%14投资回报率34.28%15回收期年4.4216设备数量台(套)12817年用电量千瓦时1346525.9318年用水量立方米19241.4119总能耗吨标准煤167.1320节能率21.41%21节能量吨标准煤68.2622员工数量人440第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.49%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度160.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16914.6516914.6530025.1930025.192763.341.1主要生产车间10148.7910148.7918015.1118015.111713.271.2辅助生产车间5412.695412.699608.069608.06884.271.3其他生产车间1353.171353.171741.461741.46165.802仓储工程3588.683588.684941.534941.53330.762.1成品贮存897.17897.171235.381235.3882.692.2原料仓储1866.111866.112569.602569.60172.002.3辅助材料仓库825.40825.401136.551136.5576.073供配电工程191.40191.40191.40191.4014.413.1供配电室191.40191.40191.40191.4014.414给排水工程220.11220.11220.11220.1112.894.1给排水220.11220.11220.11220.1112.895服务性工程2272.832272.832272.832272.83152.135.1办公用房915.86915.86915.86915.8678.895.2生活服务1356.971356.971356.971356.9764.806消防及环保工程641.18641.18641.18641.1848.286.1消防环保工程641.18641.18641.18641.1848.287项目总图工程95.7095.7095.7095.70-270.577.1场地及道路硬化6589.291009.851009.857.2场区围墙1009.856589.296589.297.3安全保卫室95.7095.7095.7095.708绿化工程2769.8996.95合计23924.5437627.5437627.543148.19六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9932.71万元,占计划投资的81.47%。其中:完成固定资产投资6259.55万元,占总投资的63.02%;完成流动资金投资3673.16,占总投资的36.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9932.711.1完成比例81.47%2完成固定资产投资万元6259.552.1完成比例63.02%3完成流动资金投资万元3673.163.1完成比例36.98%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员440人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元1365.352工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元366.323企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元109.994品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元189.985其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.955.3年工资额万元168.956职工工资总额万元12718.85五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8767.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3148.194656.78160.088767.581.1工程费用万元3148.194656.7816142.591.1.1建筑工程费用万元3148.193148.1925.82%1.1.2设备购置及安装费万元4656.784656.7838.20%1.2工程建设其他费用万元962.61962.617.90%1.2.1无形资产万元480.78480.781.3预备费万元481.83481.831.3.1基本预备费万元270.90270.901.3.2涨价预备费万元210.93210.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元8767.588767.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3423.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16142.598986.4512559.6216142.5916142.5916142.591.1应收账款万元4842.782179.253389.944842.784842.784842.781.2存货万元7264.173268.875084.927264.177264.177264.171.2.1原辅材料万元2179.25980.661525.482179.252179.252179.251.2.2燃料动力万元108.9649.0376.27108.96108.96108.961.2.3在产品万元3341.521503.682339.063341.523341.523341.521.2.4产成品万元1634.44735.501144.111634.441634.441634.441.3现金万元4035.651816.042824.954035.654035.654035.652流动负债万元12718.855723.488903.1912718.8512718.8512718.852.1应付账款万元12718.855723.488903.1912718.8512718.8512718.853流动资金万元3423.741540.682396.623423.743423.743423.744铺底流动资金万元1141.24513.56798.871141.241141.241141.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12191.32万元,其中:固定资产投资8767.58万元,占项目总投资的71.92%;流动资金3423.74万元,占项目总投资的28.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3148.19万元,占项目总投资的25.82%;设备购置费4656.78万元,占项目总投资的38.20%;其它投资962.61万元,占项目总投资的7.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8767.58+3423.74=12191.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8767.5871.92%1.1项目建设投资万元8767.5871.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3423.7428.08%3总投资万元万元12191.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11416.50万元,总成本4489.77万元,利润总额6926.73万元,净利润187.63万元,增值税345.89万元,税金及附加5195.05万元,所得税1731.68万元;第二年收入17759.00万元,总成本6236.41万元,利润总额11522.59万元,净利润8641.94万元,增值税538.05万元,税金及附加210.69万元,所得税2880.65万元;第三年生产负荷100%,收入25370.00万元,总成本19797.38万元,利润总额5572.62万元,净利润4179.47万元,增值税768.64万元,税金及附加238.36万元,所得税1393.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25370.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=768.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11416.5017759.0025370.0025370.0025370.001.1铜盘条加工万元11416.5017759.0025370.0025370.0025370.002现价增加值万元3653.285682.888118.408118.408118.403
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