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文档简介
泓域咨询MACRO/ 人力三轮车胎投资项目立项申请报告人力三轮车胎投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入17577.81万元,同比增长20.58%(3000.45万元)。其中,主营业业务人力三轮车胎生产及销售收入为14092.08万元,占营业总收入的80.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4437.83万元,较去年同期相比增长624.57万元,增长率16.38%;实现净利润3328.37万元,较去年同期相比增长641.92万元,增长率23.89%。二、项目概况(一)项目名称人力三轮车胎投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积33843.58平方米(折合约50.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.94%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度194.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33843.58平方米,建筑物基底占地面积22993.33平方米,总建筑面积43319.78平方米,其中:规划建设主体工程26237.47平方米,项目规划绿化面积2858.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费4397.91万元。(七)节能分析“人力三轮车胎投资项目建设项目”,年用电量824644.41千瓦时,年总用水量19262.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.00吨标准煤/年。达产年综合节能量27.38吨标准煤/年,项目总节能率29.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13265.80万元,其中:固定资产投资9876.03万元,占项目总投资的74.45%;流动资金3389.77万元,占项目总投资的25.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25191.00万元,总成本费用18983.78万元,税金及附加238.11万元,利润总额6207.22万元,利税总额7301.50万元,税后净利润4655.41万元,达产年纳税总额2646.09万元;达产年投资利润率46.79%,投资利税率55.04%,投资回报率35.09%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位361个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园人力三轮车胎行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园人力三轮车胎产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“人力三轮车胎投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位361个,达产年纳税总额2646.09万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.79%,投资利税率55.04%,全部投资回报率35.09%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33843.5850.74亩1.1容积率1.281.2建筑系数67.94%1.3投资强度万元/亩194.641.4基底面积平方米22993.331.5总建筑面积平方米43319.781.6绿化面积平方米2858.80绿化率6.60%2总投资万元13265.802.1固定资产投资万元9876.032.1.1土建工程投资万元3265.382.1.1.1土建工程投资占比万元24.62%2.1.2设备投资万元4397.912.1.2.1设备投资占比33.15%2.1.3其它投资万元2212.742.1.3.1其它投资占比16.68%2.1.4固定资产投资占比74.45%2.2流动资金万元3389.772.2.1流动资金占比25.55%3收入万元25191.004总成本万元18983.785利润总额万元6207.226净利润万元4655.417所得税万元1.288增值税万元856.179税金及附加万元238.1110纳税总额万元2646.0911利税总额万元7301.5012投资利润率46.79%13投资利税率55.04%14投资回报率35.09%15回收期年4.3516设备数量台(套)7117年用电量千瓦时824644.4118年用水量立方米19262.2719总能耗吨标准煤103.0020节能率29.04%21节能量吨标准煤27.3822员工数量人361第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.94%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度194.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16256.2816256.2826237.4726237.472175.521.1主要生产车间9753.779753.7715742.4815742.481348.821.2辅助生产车间5202.015202.018395.998395.99696.171.3其他生产车间1300.501300.501521.771521.77130.532仓储工程3449.003449.0011103.5011103.50669.572.1成品贮存862.25862.252775.882775.88167.392.2原料仓储1793.481793.485773.825773.82348.182.3辅助材料仓库793.27793.272553.812553.81154.003供配电工程183.95183.95183.95183.9512.483.1供配电室183.95183.95183.95183.9512.484给排水工程211.54211.54211.54211.5411.164.1给排水211.54211.54211.54211.5411.165服务性工程2184.372184.372184.372184.37131.725.1办公用房1073.891073.891073.891073.8971.385.2生活服务1110.481110.481110.481110.4858.666消防及环保工程616.22616.22616.22616.2241.806.1消防环保工程616.22616.22616.22616.2241.807项目总图工程91.9791.9791.9791.97157.747.1场地及道路硬化6404.101211.921211.927.2场区围墙1211.926404.106404.107.3安全保卫室91.9791.9791.9791.978绿化工程1868.1865.39合计22993.3343319.7843319.783265.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8622.13万元,占计划投资的65.00%。其中:完成固定资产投资6349.12万元,占总投资的73.64%;完成流动资金投资2273.01,占总投资的26.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8622.131.1完成比例65.00%2完成固定资产投资万元6349.122.1完成比例73.64%3完成流动资金投资万元2273.013.1完成比例26.36%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员361人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元1241.782工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元328.153企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元101.444品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元163.955其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元131.106职工工资总额万元16406.22五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9876.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3265.384397.91194.649876.031.1工程费用万元3265.384397.9119795.991.1.1建筑工程费用万元3265.383265.3824.62%1.1.2设备购置及安装费万元4397.914397.9133.15%1.2工程建设其他费用万元2212.742212.7416.68%1.2.1无形资产万元1300.311300.311.3预备费万元912.43912.431.3.1基本预备费万元458.43458.431.3.2涨价预备费万元454.00454.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元9876.039876.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3389.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19795.9911122.6914699.6019795.9919795.9919795.991.1应收账款万元5938.803860.224751.045938.805938.805938.801.2存货万元8908.205790.337126.568908.208908.208908.201.2.1原辅材料万元2672.461737.102137.972672.462672.462672.461.2.2燃料动力万元133.6286.85106.90133.62133.62133.621.2.3在产品万元4097.772663.553278.224097.774097.774097.771.2.4产成品万元2004.351302.821603.482004.352004.352004.351.3现金万元4949.003216.853959.204949.004949.004949.002流动负债万元16406.2210664.0413124.9816406.2216406.2216406.222.1应付账款万元16406.2210664.0413124.9816406.2216406.2216406.223流动资金万元3389.772203.352711.823389.773389.773389.774铺底流动资金万元1129.91734.45903.941129.911129.911129.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13265.80万元,其中:固定资产投资9876.03万元,占项目总投资的74.45%;流动资金3389.77万元,占项目总投资的25.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3265.38万元,占项目总投资的24.62%;设备购置费4397.91万元,占项目总投资的33.15%;其它投资2212.74万元,占项目总投资的16.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9876.03+3389.77=13265.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9876.0374.45%1.1项目建设投资万元9876.0374.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3389.7725.55%3总投资万元万元13265.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16374.15万元,总成本2847.24万元,利润总额13526.91万元,净利润202.16万元,增值税556.51万元,税金及附加10145.18万元,所得税3381.73万元;第二年收入20152.80万元,总成本3366.03万元,利润总额16786.77万元,净利润12590.08万元,增值税684.94万元,税金及附加217.57万元,所得税4196.69万元;第三年生产负荷100%,收入25191.00万元,总成本18983.78万元,利润总额6207.22万元,净利润4655.41万元,增值税856.17万元,税金及附加238.11万元,所得税1551.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25191.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=856.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16374.1520152.8025191.0025191.0025191.001.1人力三轮车胎万元16374.1520152.8025191.0025191.0025191.002现价增加值万元5239.736448.908061.12806
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