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泓域咨询MACRO/ 中密度纤维板投资项目立项申请报告中密度纤维板投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10419.11万元,同比增长17.44%(1547.37万元)。其中,主营业业务中密度纤维板生产及销售收入为8647.42万元,占营业总收入的83.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2664.18万元,较去年同期相比增长503.43万元,增长率23.30%;实现净利润1998.13万元,较去年同期相比增长302.81万元,增长率17.86%。二、项目概况(一)项目名称中密度纤维板投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积17902.28平方米(折合约26.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.10%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度188.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17902.28平方米,建筑物基底占地面积12370.48平方米,总建筑面积26853.42平方米,其中:规划建设主体工程17749.01平方米,项目规划绿化面积1705.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1810.21万元。(七)节能分析“中密度纤维板投资项目建设项目”,年用电量1134242.04千瓦时,年总用水量7653.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.05吨标准煤/年。达产年综合节能量35.01吨标准煤/年,项目总节能率27.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6517.03万元,其中:固定资产投资5069.27万元,占项目总投资的77.78%;流动资金1447.76万元,占项目总投资的22.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12358.00万元,总成本费用9681.39万元,税金及附加115.91万元,利润总额2676.61万元,利税总额3161.71万元,税后净利润2007.46万元,达产年纳税总额1154.25万元;达产年投资利润率41.07%,投资利税率48.51%,投资回报率30.80%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位183个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城中密度纤维板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城中密度纤维板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“中密度纤维板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额1154.25万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.07%,投资利税率48.51%,全部投资回报率30.80%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥产业投资基金作用。经国务院批准,2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金,重点支持集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合,积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。2015年9月1日,国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营,聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资,发挥中小企业股权投资的引领和带动作用,取得了良好成效。2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金,首期规模200亿元,重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。同时,各地也成立了产业投资基金,吸纳社会资本投入,按照市场化运作、专业化管理的方式,支持重点产业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17902.2826.84亩1.1容积率1.501.2建筑系数69.10%1.3投资强度万元/亩188.871.4基底面积平方米12370.481.5总建筑面积平方米26853.421.6绿化面积平方米1705.61绿化率6.35%2总投资万元6517.032.1固定资产投资万元5069.272.1.1土建工程投资万元2346.412.1.1.1土建工程投资占比万元36.00%2.1.2设备投资万元1810.212.1.2.1设备投资占比27.78%2.1.3其它投资万元912.652.1.3.1其它投资占比14.00%2.1.4固定资产投资占比77.78%2.2流动资金万元1447.762.2.1流动资金占比22.22%3收入万元12358.004总成本万元9681.395利润总额万元2676.616净利润万元2007.467所得税万元1.508增值税万元369.199税金及附加万元115.9110纳税总额万元1154.2511利税总额万元3161.7112投资利润率41.07%13投资利税率48.51%14投资回报率30.80%15回收期年4.7516设备数量台(套)6717年用电量千瓦时1134242.0418年用水量立方米7653.2919总能耗吨标准煤140.0520节能率27.01%21节能量吨标准煤35.0122员工数量人183第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.10%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度188.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8745.938745.9317749.0117749.011705.971.1主要生产车间5247.565247.5610649.4110649.411057.701.2辅助生产车间2798.702798.705679.685679.68545.911.3其他生产车间699.67699.671029.441029.44102.362仓储工程1855.571855.575917.875917.87413.682.1成品贮存463.89463.891479.471479.47103.422.2原料仓储964.90964.903077.293077.29215.112.3辅助材料仓库426.78426.781361.111361.1195.153供配电工程98.9698.9698.9698.967.783.1供配电室98.9698.9698.9698.967.784给排水工程113.81113.81113.81113.816.964.1给排水113.81113.81113.81113.816.965服务性工程1175.201175.201175.201175.2082.155.1办公用房668.01668.01668.01668.0140.495.2生活服务507.19507.19507.19507.1943.226消防及环保工程331.53331.53331.53331.5326.076.1消防环保工程331.53331.53331.53331.5326.077项目总图工程49.4849.4849.4849.4867.667.1场地及道路硬化3110.45547.85547.857.2场区围墙547.853110.453110.457.3安全保卫室49.4849.4849.4849.488绿化工程1032.6936.14合计12370.4826853.4226853.422346.41六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5897.07万元,占计划投资的90.49%。其中:完成固定资产投资4179.20万元,占总投资的70.87%;完成流动资金投资1717.87,占总投资的29.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5897.071.1完成比例90.49%2完成固定资产投资万元4179.202.1完成比例70.87%3完成流动资金投资万元1717.873.1完成比例29.13%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员183人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元621.432工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元144.173企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元45.244品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元75.725其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元48.006职工工资总额万元7821.05五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5069.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2346.411810.21188.875069.271.1工程费用万元2346.411810.219268.811.1.1建筑工程费用万元2346.412346.4136.00%1.1.2设备购置及安装费万元1810.211810.2127.78%1.2工程建设其他费用万元912.65912.6514.00%1.2.1无形资产万元431.90431.901.3预备费万元480.75480.751.3.1基本预备费万元222.78222.781.3.2涨价预备费万元257.97257.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元5069.275069.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1447.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9268.815684.726909.719268.819268.819268.811.1应收账款万元2780.641807.422085.482780.642780.642780.641.2存货万元4170.962711.133128.224170.964170.964170.961.2.1原辅材料万元1251.29813.34938.471251.291251.291251.291.2.2燃料动力万元62.5640.6746.9262.5662.5662.561.2.3在产品万元1918.641247.121438.981918.641918.641918.641.2.4产成品万元938.47610.00703.85938.47938.47938.471.3现金万元2317.201506.181737.902317.202317.202317.202流动负债万元7821.055083.685865.797821.057821.057821.052.1应付账款万元7821.055083.685865.797821.057821.057821.053流动资金万元1447.76941.041085.821447.761447.761447.764铺底流动资金万元482.58313.68361.94482.58482.58482.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6517.03万元,其中:固定资产投资5069.27万元,占项目总投资的77.78%;流动资金1447.76万元,占项目总投资的22.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2346.41万元,占项目总投资的36.00%;设备购置费1810.21万元,占项目总投资的27.78%;其它投资912.65万元,占项目总投资的14.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5069.27+1447.76=6517.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5069.2777.78%1.1项目建设投资万元5069.2777.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1447.7622.22%3总投资万元万元6517.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8032.70万元,总成本29140.04万元,利润总额-21107.34万元,净利润100.41万元,增值税239.97万元,税金及附加-15830.51万元,所得税-5276.84万元;第二年收入9268.50万元,总成本32809.44万元,利润总额-23540.94万元,净利润-17655.71万元,增值税276.89万元,税金及附加104.84万元,所得税-5885.23万元;第三年生产负荷100%,收入12358.00万元,总成本9681.39万元,利润总额2676.61万元,净利润2007.46万元,增值税369.19万元,税金及附加115.91万元,所得税669.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12358.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=369.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8032.709268.5012358.0012358.0012358.001.1中密度纤维板万元8032.709268.5012358.0012358.0012358.002现价增加值万元2570.462965.9

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