已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 萨克斯投资项目立项申请报告萨克斯投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入13671.24万元,同比增长17.41%(2027.25万元)。其中,主营业业务萨克斯生产及销售收入为12123.46万元,占营业总收入的88.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2814.16万元,较去年同期相比增长545.41万元,增长率24.04%;实现净利润2110.62万元,较去年同期相比增长443.38万元,增长率26.59%。二、项目概况(一)项目名称萨克斯投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积22858.09平方米(折合约34.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.28%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度190.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22858.09平方米,建筑物基底占地面积12864.53平方米,总建筑面积38630.17平方米,其中:规划建设主体工程25925.70平方米,项目规划绿化面积3003.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1986.70万元。(七)节能分析“萨克斯投资项目建设项目”,年用电量1281189.04千瓦时,年总用水量16905.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.90吨标准煤/年。达产年综合节能量68.10吨标准煤/年,项目总节能率29.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9090.88万元,其中:固定资产投资6544.88万元,占项目总投资的71.99%;流动资金2546.00万元,占项目总投资的28.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23202.00万元,总成本费用18175.17万元,税金及附加174.64万元,利润总额5026.83万元,利税总额5894.83万元,税后净利润3770.12万元,达产年纳税总额2124.71万元;达产年投资利润率55.30%,投资利税率64.84%,投资回报率41.47%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位404个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地萨克斯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地萨克斯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“萨克斯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位404个,达产年纳税总额2124.71万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.30%,投资利税率64.84%,全部投资回报率41.47%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22858.0934.27亩1.1容积率1.691.2建筑系数56.28%1.3投资强度万元/亩190.981.4基底面积平方米12864.531.5总建筑面积平方米38630.171.6绿化面积平方米3003.35绿化率7.77%2总投资万元9090.882.1固定资产投资万元6544.882.1.1土建工程投资万元3457.582.1.1.1土建工程投资占比万元38.03%2.1.2设备投资万元1986.702.1.2.1设备投资占比21.85%2.1.3其它投资万元1100.602.1.3.1其它投资占比12.11%2.1.4固定资产投资占比71.99%2.2流动资金万元2546.002.2.1流动资金占比28.01%3收入万元23202.004总成本万元18175.175利润总额万元5026.836净利润万元3770.127所得税万元1.698增值税万元693.369税金及附加万元174.6410纳税总额万元2124.7111利税总额万元5894.8312投资利润率55.30%13投资利税率64.84%14投资回报率41.47%15回收期年3.9116设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1281189.0418年用水量立方米16905.3019总能耗吨标准煤158.9020节能率29.59%21节能量吨标准煤68.1022员工数量人404第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.28%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度190.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9095.229095.2225925.7025925.702552.521.1主要生产车间5457.135457.1315555.4215555.421582.561.2辅助生产车间2910.472910.478296.228296.22816.811.3其他生产车间727.62727.621503.691503.69153.152仓储工程1929.681929.688257.918257.91591.302.1成品贮存482.42482.422064.482064.48147.822.2原料仓储1003.431003.434294.114294.11307.482.3辅助材料仓库443.83443.831899.321899.32136.003供配电工程102.92102.92102.92102.928.293.1供配电室102.92102.92102.92102.928.294给排水工程118.35118.35118.35118.357.424.1给排水118.35118.35118.35118.357.425服务性工程1222.131222.131222.131222.1387.515.1办公用房575.23575.23575.23575.2345.145.2生活服务646.90646.90646.90646.9046.406消防及环保工程344.77344.77344.77344.7727.776.1消防环保工程344.77344.77344.77344.7727.777项目总图工程51.4651.4651.4651.46129.957.1场地及道路硬化3557.78680.55680.557.2场区围墙680.553557.783557.787.3安全保卫室51.4651.4651.4651.468绿化工程1509.1152.82合计12864.5338630.1738630.173457.58六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4626.67万元,占计划投资的50.89%。其中:完成固定资产投资3253.75万元,占总投资的70.33%;完成流动资金投资1372.92,占总投资的29.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4626.671.1完成比例50.89%2完成固定资产投资万元3253.752.1完成比例70.33%3完成流动资金投资万元1372.923.1完成比例29.67%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员404人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元1641.882工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元418.683企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元98.224品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元178.635其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.875.3年工资额万元110.866职工工资总额万元14100.04五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6544.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3457.581986.70190.986544.881.1工程费用万元3457.581986.7016646.041.1.1建筑工程费用万元3457.583457.5838.03%1.1.2设备购置及安装费万元1986.701986.7021.85%1.2工程建设其他费用万元1100.601100.6012.11%1.2.1无形资产万元474.89474.891.3预备费万元625.71625.711.3.1基本预备费万元317.54317.541.3.2涨价预备费万元308.17308.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元6544.886544.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2546.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16646.048178.5211810.3816646.0416646.0416646.041.1应收账款万元4993.812247.223995.054993.814993.814993.811.2存货万元7490.723370.825992.577490.727490.727490.721.2.1原辅材料万元2247.221011.251797.772247.222247.222247.221.2.2燃料动力万元112.3650.5689.89112.36112.36112.361.2.3在产品万元3445.731550.582756.583445.733445.733445.731.2.4产成品万元1685.41758.441348.331685.411685.411685.411.3现金万元4161.511872.683329.214161.514161.514161.512流动负债万元14100.046345.0211280.0314100.0414100.0414100.042.1应付账款万元14100.046345.0211280.0314100.0414100.0414100.043流动资金万元2546.001145.702036.802546.002546.002546.004铺底流动资金万元848.66381.90678.93848.66848.66848.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9090.88万元,其中:固定资产投资6544.88万元,占项目总投资的71.99%;流动资金2546.00万元,占项目总投资的28.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3457.58万元,占项目总投资的38.03%;设备购置费1986.70万元,占项目总投资的21.85%;其它投资1100.60万元,占项目总投资的12.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6544.88+2546.00=9090.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6544.8871.99%1.1项目建设投资万元6544.8871.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2546.0028.01%3总投资万元万元9090.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10440.90万元,总成本8333.21万元,利润总额2107.69万元,净利润128.87万元,增值税312.01万元,税金及附加1580.77万元,所得税526.92万元;第二年收入18561.60万元,总成本13020.15万元,利润总额5541.45万元,净利润4156.09万元,增值税554.69万元,税金及附加158.00万元,所得税1385.36万元;第三年生产负荷100%,收入23202.00万元,总成本18175.17万元,利润总额5026.83万元,净利润3770.12万元,增值税693.36万元,税金及附加174.64万元,所得税1256.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23202.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=693.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10440.9018561.6023202.0023202.0023202.001.1萨克斯万元10440.9018561.6023202.0023202.0023202.002现价增加值万元3341.095939.71
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 药品废物处理合同范本
- 租地建房所权合同范本
- 物业园区租售合同范本
- 网架清包劳务合同范本
- 货物代销合同补充协议
- 美术教培老师合同范本
- 监控器材购销合同范本
- 租地停车场合同协议书
- 福利泥土出售合同范本
- 物业加装灯带合同范本
- 护士的礼仪与行为规范
- GB/T 45356-2025无压埋地排污、排水用聚丙烯(PP)管道系统
- 2025年中国石化市场产业链分析
- 分子生物学实验
- 2025年云南昆明东南绕城高速公路开发有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 病人外带药物-药品知情同意书
- 【胸部】胸部病变的CT诊断课件
- 高速公路雾天、冰雪路面应急处理预案(4篇)
- 浙教版七年级上册英语单词表
- 第10课《马克思主义的诞生和国际工人运动的发展》中职高一下学期高教版(2023)世界历史全一册
- 血管搭桥手术中的术中监测
评论
0/150
提交评论