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泓域咨询MACRO/ 金属斗项目立项说明及投资计划金属斗项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入23278.92万元,同比增长22.09%(4211.44万元)。其中,主营业业务金属斗生产及销售收入为20092.63万元,占营业总收入的86.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5253.79万元,较去年同期相比增长1257.29万元,增长率31.46%;实现净利润3940.34万元,较去年同期相比增长821.18万元,增长率26.33%。二、项目概况(一)项目名称金属斗项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积37645.48平方米(折合约56.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.04%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度194.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37645.48平方米,建筑物基底占地面积20343.62平方米,总建筑面积39527.75平方米,其中:规划建设主体工程28341.59平方米,项目规划绿化面积2409.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3429.36万元。(七)节能分析“金属斗项目建设项目”,年用电量1368820.22千瓦时,年总用水量33819.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.12吨标准煤/年。达产年综合节能量54.04吨标准煤/年,项目总节能率25.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14664.34万元,其中:固定资产投资11001.28万元,占项目总投资的75.02%;流动资金3663.06万元,占项目总投资的24.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33803.00万元,总成本费用25595.44万元,税金及附加286.43万元,利润总额8207.56万元,利税总额9626.07万元,税后净利润6155.67万元,达产年纳税总额3470.40万元;达产年投资利润率55.97%,投资利税率65.64%,投资回报率41.98%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位660个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区金属斗行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区金属斗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“金属斗项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位660个,达产年纳税总额3470.40万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.97%,投资利税率65.64%,全部投资回报率41.98%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37645.4856.44亩1.1容积率1.051.2建筑系数54.04%1.3投资强度万元/亩194.921.4基底面积平方米20343.621.5总建筑面积平方米39527.751.6绿化面积平方米2409.72绿化率6.10%2总投资万元14664.342.1固定资产投资万元11001.282.1.1土建工程投资万元2870.362.1.1.1土建工程投资占比万元19.57%2.1.2设备投资万元3429.362.1.2.1设备投资占比23.39%2.1.3其它投资万元4701.562.1.3.1其它投资占比32.06%2.1.4固定资产投资占比75.02%2.2流动资金万元3663.062.2.1流动资金占比24.98%3收入万元33803.004总成本万元25595.445利润总额万元8207.566净利润万元6155.677所得税万元1.058增值税万元1132.089税金及附加万元286.4310纳税总额万元3470.4011利税总额万元9626.0712投资利润率55.97%13投资利税率65.64%14投资回报率41.98%15回收期年3.8816设备数量台(套)13417年用电量千瓦时1368820.2218年用水量立方米33819.6819总能耗吨标准煤171.1220节能率25.74%21节能量吨标准煤54.0422员工数量人660第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.04%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度194.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14382.9414382.9428341.5928341.592263.871.1主要生产车间8629.768629.7617004.9517004.951403.601.2辅助生产车间4602.544602.549069.319069.31724.441.3其他生产车间1150.641150.641643.811643.81135.832仓储工程3051.543051.547271.007271.00422.392.1成品贮存762.88762.881817.751817.75105.602.2原料仓储1586.801586.803780.923780.92219.642.3辅助材料仓库701.85701.851672.331672.3397.153供配电工程162.75162.75162.75162.7510.643.1供配电室162.75162.75162.75162.7510.644给排水工程187.16187.16187.16187.169.514.1给排水187.16187.16187.16187.169.515服务性工程1932.641932.641932.641932.64112.275.1办公用房948.03948.03948.03948.0363.785.2生活服务984.61984.61984.61984.6151.586消防及环保工程545.21545.21545.21545.2135.636.1消防环保工程545.21545.21545.21545.2135.637项目总图工程81.3781.3781.3781.37-41.887.1场地及道路硬化5124.49933.35933.357.2场区围墙933.355124.495124.497.3安全保卫室81.3781.3781.3781.378绿化工程1655.0357.93合计20343.6239527.7539527.752870.36六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8533.52万元,占计划投资的58.19%。其中:完成固定资产投资6378.56万元,占总投资的74.75%;完成流动资金投资2154.96,占总投资的25.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8533.521.1完成比例58.19%2完成固定资产投资万元6378.562.1完成比例74.75%3完成流动资金投资万元2154.963.1完成比例25.25%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员660人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4491.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元2661.262工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元642.283企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.183.3年工资额万元168.554品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元308.795其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元4.905.3年工资额万元244.016职工工资总额万元19175.09五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11001.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2870.363429.36194.9211001.281.1工程费用万元2870.363429.3622838.151.1.1建筑工程费用万元2870.362870.3619.57%1.1.2设备购置及安装费万元3429.363429.3623.39%1.2工程建设其他费用万元4701.564701.5632.06%1.2.1无形资产万元2323.502323.501.3预备费万元2378.062378.061.3.1基本预备费万元1083.201083.201.3.2涨价预备费万元1294.861294.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元11001.2811001.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3663.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22838.1512191.2518055.4122838.1522838.1522838.151.1应收账款万元6851.454110.874796.016851.456851.456851.451.2存货万元10277.176166.307194.0210277.1710277.1710277.171.2.1原辅材料万元3083.151849.892158.213083.153083.153083.151.2.2燃料动力万元154.1692.49107.91154.16154.16154.161.2.3在产品万元4727.502836.503309.254727.504727.504727.501.2.4产成品万元2312.361387.421618.652312.362312.362312.361.3现金万元5709.543425.723996.685709.545709.545709.542流动负债万元19175.0911505.0513422.5619175.0919175.0919175.092.1应付账款万元19175.0911505.0513422.5619175.0919175.0919175.093流动资金万元3663.062197.842564.143663.063663.063663.064铺底流动资金万元1221.01732.61854.711221.011221.011221.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14664.34万元,其中:固定资产投资11001.28万元,占项目总投资的75.02%;流动资金3663.06万元,占项目总投资的24.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2870.36万元,占项目总投资的19.57%;设备购置费3429.36万元,占项目总投资的23.39%;其它投资4701.56万元,占项目总投资的32.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11001.28+3663.06=14664.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11001.2875.02%1.1项目建设投资万元11001.2875.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3663.0624.98%3总投资万元万元14664.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20281.80万元,总成本9587.00万元,利润总额10694.80万元,净利润232.09万元,增值税679.25万元,税金及附加8021.10万元,所得税2673.70万元;第二年收入23662.10万元,总成本10795.82万元,利润总额12866.28万元,净利润9649.71万元,增值税792.46万元,税金及附加245.68万元,所得税3216.57万元;第三年生产负荷100%,收入33803.00万元,总成本25595.44万元,利润总额8207.56万元,净利润6155.67万元,增值税1132.08万元,税金及附加286.43万元,所得税2051.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33803.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1132.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20281.8023662.1033803.0033803.0033803.001.1金属斗万元20281.8023662.1033803.0033803.0033803.002现价增加值万元6490.187571.8710816.96108
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