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泓域咨询MACRO/ 天然植物纤维编制工艺品投资项目立项申请报告天然植物纤维编制工艺品投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入1486.09万元,同比增长28.27%(327.52万元)。其中,主营业业务天然植物纤维编制工艺品生产及销售收入为1237.58万元,占营业总收入的83.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额419.22万元,较去年同期相比增长50.96万元,增长率13.84%;实现净利润314.42万元,较去年同期相比增长28.66万元,增长率10.03%。二、项目概况(一)项目名称天然植物纤维编制工艺品投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8797.73平方米(折合约13.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.06%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度173.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8797.73平方米,建筑物基底占地面积5987.74平方米,总建筑面积13812.44平方米,其中:规划建设主体工程8982.70平方米,项目规划绿化面积740.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费909.73万元。(七)节能分析“天然植物纤维编制工艺品投资项目建设项目”,年用电量955155.47千瓦时,年总用水量1882.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.55吨标准煤/年。达产年综合节能量48.01吨标准煤/年,项目总节能率24.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2584.65万元,其中:固定资产投资2288.33万元,占项目总投资的88.54%;流动资金296.32万元,占项目总投资的11.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2590.00万元,总成本费用1973.49万元,税金及附加45.40万元,利润总额616.51万元,利税总额746.95万元,税后净利润462.38万元,达产年纳税总额284.57万元;达产年投资利润率23.85%,投资利税率28.90%,投资回报率17.89%,全部投资回收期7.09年,提供就业职位43个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区天然植物纤维编制工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区天然植物纤维编制工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“天然植物纤维编制工艺品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位43个,达产年纳税总额284.57万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.85%,投资利税率28.90%,全部投资回报率17.89%,全部投资回收期7.09年,固定资产投资回收期7.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8797.7313.19亩1.1容积率1.571.2建筑系数68.06%1.3投资强度万元/亩173.491.4基底面积平方米5987.741.5总建筑面积平方米13812.441.6绿化面积平方米740.92绿化率5.36%2总投资万元2584.652.1固定资产投资万元2288.332.1.1土建工程投资万元1115.902.1.1.1土建工程投资占比万元43.17%2.1.2设备投资万元909.732.1.2.1设备投资占比35.20%2.1.3其它投资万元262.702.1.3.1其它投资占比10.16%2.1.4固定资产投资占比88.54%2.2流动资金万元296.322.2.1流动资金占比11.46%3收入万元2590.004总成本万元1973.495利润总额万元616.516净利润万元462.387所得税万元1.578增值税万元85.049税金及附加万元45.4010纳税总额万元284.5711利税总额万元746.9512投资利润率23.85%13投资利税率28.90%14投资回报率17.89%15回收期年7.0916设备数量台(套)10317年用电量千瓦时955155.4718年用水量立方米1882.8019总能耗吨标准煤117.5520节能率24.05%21节能量吨标准煤48.0122员工数量人43第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、新常态的提出是深入调查分析和系统归纳总结的结果。针对我国经济发展出现新变化,改革开放进入深水区和攻坚期,国际经济秩序正在深度调整重构等新问题和新趋势,以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体,从执政伊始就从历史和战略高度,强调必须尊重经济规律,坚持问题导向、坚持稳中求进,加强党对经济工作的领导。自2013年4月开始,初步确立了中央政治局对经济形势的季度分析制度。经过深入调研分析,在2013年上半年政治局讨论经济形势会上,习近平总书记正式提出中国经济处于“三期叠加”阶段的重大判断。2014年2月中央政治局讨论2013年政府工作报告稿的会议上,明确强调今后一个时期我国仍具备保持中高速增长的良好基础。从政治高度正式承认中国经济潜在增速已经下降,中国经济发展不再也不能追求“超高速”增长。紧接着,2014年5月习近平总书记在河南调研时,正式提出新常态重要判断,强调说,“我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。”为进一步统一思想认识,在2014年第二季度政治局经济形势分析会上,习近平总书记对“三期叠加”进行了全面系统分析,回答了什么是“三期叠加”,为什么会出现“三期叠加”等基本问题,并强调开展经济工作必须认清“三期叠加”阶段的特征和工作要求。为回应国际国内的广泛关切,在2014年11月APEC北京峰会上,习近平总书记进一步从速度、结构和动力三个方面阐述了“新常态”的基本特征。为进一步提高全党认识,回答在新常态下实际经济工作还存在不少疑惑,习近平总书记在2014年中央经济工作会议上,突出分析了新常态的本质内涵和九大趋势,并强调我国经济发展进入新常态,是我国经济发展阶段性特征的必然反映,是不以人的意志为转移的。新常态重大思想的提出,建立在深入调研分析基础上,是及时响应民意,恰逢其时之举。“认识新常态、适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.06%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度173.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4233.334233.338982.708982.70798.281.1主要生产车间2540.002540.005389.625389.62494.931.2辅助生产车间1354.671354.672874.462874.46255.451.3其他生产车间338.67338.67521.00521.0047.902仓储工程898.16898.163139.333139.33202.902.1成品贮存224.54224.54784.83784.8350.732.2原料仓储467.04467.041632.451632.45105.512.3辅助材料仓库206.58206.58722.05722.0546.673供配电工程47.9047.9047.9047.903.483.1供配电室47.9047.9047.9047.903.484给排水工程55.0955.0955.0955.093.124.1给排水55.0955.0955.0955.093.125服务性工程568.84568.84568.84568.8436.775.1办公用房293.87293.87293.87293.8716.145.2生活服务274.97274.97274.97274.9715.976消防及环保工程160.47160.47160.47160.4711.676.1消防环保工程160.47160.47160.47160.4711.677项目总图工程23.9523.9523.9523.9538.277.1场地及道路硬化1568.18271.76271.767.2场区围墙271.761568.181568.187.3安全保卫室23.9523.9523.9523.958绿化工程611.6621.41合计5987.7413812.4413812.441115.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1597.76万元,占计划投资的61.82%。其中:完成固定资产投资1213.48万元,占总投资的75.95%;完成流动资金投资384.28,占总投资的24.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1597.761.1完成比例61.82%2完成固定资产投资万元1213.482.1完成比例75.95%3完成流动资金投资万元384.283.1完成比例24.05%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员43人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人291.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元155.672工程技术人员工资2.1平均人数人62.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元35.883企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元12.184品质管理人员工资4.1平均人数人34.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元16.985其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元4.505.3年工资额万元12.486职工工资总额万元1687.90五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2288.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1115.90909.73173.492288.331.1工程费用万元1115.90909.731984.221.1.1建筑工程费用万元1115.901115.9043.17%1.1.2设备购置及安装费万元909.73909.7335.20%1.2工程建设其他费用万元262.70262.7010.16%1.2.1无形资产万元118.66118.661.3预备费万元144.04144.041.3.1基本预备费万元65.1165.111.3.2涨价预备费万元78.9378.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元2288.332288.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金296.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1984.221058.811118.661984.221984.221984.221.1应收账款万元595.27386.92416.69595.27595.27595.271.2存货万元892.90580.38625.03892.90892.90892.901.2.1原辅材料万元267.87174.12187.51267.87267.87267.871.2.2燃料动力万元13.398.719.3813.3913.3913.391.2.3在产品万元410.73266.98287.51410.73410.73410.731.2.4产成品万元200.90130.59140.63200.90200.90200.901.3现金万元496.06322.44347.24496.06496.06496.062流动负债万元1687.901097.141181.531687.901687.901687.902.1应付账款万元1687.901097.141181.531687.901687.901687.903流动资金万元296.32192.61207.42296.32296.32296.324铺底流动资金万元98.7764.2069.1498.7798.7798.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2584.65万元,其中:固定资产投资2288.33万元,占项目总投资的88.54%;流动资金296.32万元,占项目总投资的11.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1115.90万元,占项目总投资的43.17%;设备购置费909.73万元,占项目总投资的35.20%;其它投资262.70万元,占项目总投资的10.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2288.33+296.32=2584.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2288.3388.54%1.1项目建设投资万元2288.3388.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元296.3211.46%3总投资万元万元2584.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1683.50万元,总成本7029.76万元,利润总额-5346.26万元,净利润41.82万元,增值税55.28万元,税金及附加-4009.70万元,所得税-1336.57万元;第二年收入1813.00万元,总成本7451.59万元,利润总额-5638.59万元,净利润-4228.94万元,增值税59.53万元,税金及附加42.33万元,所得税-1409.65万元;第三年生产负荷100%,收入2590.00万元,总成本1973.49万元,利润总额616.51万元,净利润462.38万元,增值税85.04万元,税金及附加45.40万元,所得税154.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2590.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=85.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1683.501813.002590.002590.002590.001.1天然植物纤维编制工艺品万元1683.501813.0025

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