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文档简介
泓域咨询MACRO/ PE电缆专用料项目立项申请报告PE电缆专用料项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入18328.79万元,同比增长29.84%(4212.58万元)。其中,主营业业务PE电缆专用料生产及销售收入为16274.66万元,占营业总收入的88.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4212.69万元,较去年同期相比增长627.52万元,增长率17.50%;实现净利润3159.52万元,较去年同期相比增长498.13万元,增长率18.72%。二、项目概况(一)项目名称PE电缆专用料项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积29854.92平方米(折合约44.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.49%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度167.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29854.92平方米,建筑物基底占地面积22836.03平方米,总建筑面积39707.04平方米,其中:规划建设主体工程24046.15平方米,项目规划绿化面积2808.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2520.84万元。(七)节能分析“PE电缆专用料项目建设项目”,年用电量1289325.64千瓦时,年总用水量14854.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.73吨标准煤/年。达产年综合节能量68.46吨标准煤/年,项目总节能率26.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10324.96万元,其中:固定资产投资7483.42万元,占项目总投资的72.48%;流动资金2841.54万元,占项目总投资的27.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22086.00万元,总成本费用16664.76万元,税金及附加209.15万元,利润总额5421.24万元,利税总额6378.15万元,税后净利润4065.93万元,达产年纳税总额2312.22万元;达产年投资利润率52.51%,投资利税率61.77%,投资回报率39.38%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位370个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区PE电缆专用料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区PE电缆专用料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“PE电缆专用料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位370个,达产年纳税总额2312.22万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.51%,投资利税率61.77%,全部投资回报率39.38%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29854.9244.76亩1.1容积率1.331.2建筑系数76.49%1.3投资强度万元/亩167.191.4基底面积平方米22836.031.5总建筑面积平方米39707.041.6绿化面积平方米2808.87绿化率7.07%2总投资万元10324.962.1固定资产投资万元7483.422.1.1土建工程投资万元2856.232.1.1.1土建工程投资占比万元27.66%2.1.2设备投资万元2520.842.1.2.1设备投资占比24.42%2.1.3其它投资万元2106.352.1.3.1其它投资占比20.40%2.1.4固定资产投资占比72.48%2.2流动资金万元2841.542.2.1流动资金占比27.52%3收入万元22086.004总成本万元16664.765利润总额万元5421.246净利润万元4065.937所得税万元1.338增值税万元747.769税金及附加万元209.1510纳税总额万元2312.2211利税总额万元6378.1512投资利润率52.51%13投资利税率61.77%14投资回报率39.38%15回收期年4.0416设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1289325.6418年用水量立方米14854.7419总能耗吨标准煤159.7320节能率26.83%21节能量吨标准煤68.4622员工数量人370第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.49%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度167.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16145.0716145.0724046.1524046.151902.671.1主要生产车间9687.049687.0414427.6914427.691179.661.2辅助生产车间5166.425166.427694.777694.77608.851.3其他生产车间1291.611291.611394.681394.68114.162仓储工程3425.403425.4010179.5810179.58585.792.1成品贮存856.35856.352544.892544.89146.452.2原料仓储1781.211781.215293.385293.38304.612.3辅助材料仓库787.84787.842341.302341.30134.733供配电工程182.69182.69182.69182.6911.833.1供配电室182.69182.69182.69182.6911.834给排水工程210.09210.09210.09210.0910.584.1给排水210.09210.09210.09210.0910.585服务性工程2169.422169.422169.422169.42124.845.1办公用房878.20878.20878.20878.2063.735.2生活服务1291.221291.221291.221291.2267.796消防及环保工程612.01612.01612.01612.0139.626.1消防环保工程612.01612.01612.01612.0139.627项目总图工程91.3491.3491.3491.34109.757.1场地及道路硬化5822.591127.251127.257.2场区围墙1127.255822.595822.597.3安全保卫室91.3491.3491.3491.348绿化工程2032.8571.15合计22836.0339707.0439707.042856.23六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7293.85万元,占计划投资的70.64%。其中:完成固定资产投资4400.02万元,占总投资的60.33%;完成流动资金投资2893.83,占总投资的39.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7293.851.1完成比例70.64%2完成固定资产投资万元4400.022.1完成比例60.33%3完成流动资金投资万元2893.833.1完成比例39.67%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员370人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2521.2人均年工资万元5.471.3年工资额万元1019.472工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元365.533企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元117.854品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元159.685其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元68.436职工工资总额万元14140.64五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7483.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2856.232520.84167.197483.421.1工程费用万元2856.232520.8416982.181.1.1建筑工程费用万元2856.232856.2327.66%1.1.2设备购置及安装费万元2520.842520.8424.42%1.2工程建设其他费用万元2106.352106.3520.40%1.2.1无形资产万元990.61990.611.3预备费万元1115.741115.741.3.1基本预备费万元608.36608.361.3.2涨价预备费万元507.38507.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元7483.427483.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2841.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16982.1810111.2112173.1716982.1816982.1816982.181.1应收账款万元5094.653311.534075.725094.655094.655094.651.2存货万元7641.984967.296113.587641.987641.987641.981.2.1原辅材料万元2292.591490.191834.082292.592292.592292.591.2.2燃料动力万元114.6374.5191.70114.63114.63114.631.2.3在产品万元3515.312284.952812.253515.313515.313515.311.2.4产成品万元1719.451117.641375.561719.451719.451719.451.3现金万元4245.552759.603396.444245.554245.554245.552流动负债万元14140.649191.4211312.5114140.6414140.6414140.642.1应付账款万元14140.649191.4211312.5114140.6414140.6414140.643流动资金万元2841.541847.002273.232841.542841.542841.544铺底流动资金万元947.17615.67757.74947.17947.17947.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10324.96万元,其中:固定资产投资7483.42万元,占项目总投资的72.48%;流动资金2841.54万元,占项目总投资的27.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2856.23万元,占项目总投资的27.66%;设备购置费2520.84万元,占项目总投资的24.42%;其它投资2106.35万元,占项目总投资的20.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7483.42+2841.54=10324.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7483.4272.48%1.1项目建设投资万元7483.4272.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2841.5427.52%3总投资万元万元10324.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14355.90万元,总成本8787.39万元,利润总额5568.51万元,净利润177.74万元,增值税486.04万元,税金及附加4176.38万元,所得税1392.13万元;第二年收入17668.80万元,总成本10391.02万元,利润总额7277.78万元,净利润5458.34万元,增值税598.21万元,税金及附加191.20万元,所得税1819.44万元;第三年生产负荷100%,收入22086.00万元,总成本16664.76万元,利润总额5421.24万元,净利润4065.93万元,增值税747.76万元,税金及附加209.15万元,所得税1355.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22086.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=747.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14355.9017668.8022086.0022086.0022086.001.1PE电缆专用料万元14355.9017668.8022086.0022086.0022086.002现价增加值万元4593.895654.027067.527067
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