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文档简介
泓域咨询MACRO/ 筑养路机械配件项目立项申请报告筑养路机械配件项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入36560.25万元,同比增长12.88%(4171.75万元)。其中,主营业业务筑养路机械配件生产及销售收入为31843.52万元,占营业总收入的87.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7944.16万元,较去年同期相比增长1785.49万元,增长率28.99%;实现净利润5958.12万元,较去年同期相比增长579.31万元,增长率10.77%。二、项目概况(一)项目名称筑养路机械配件项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积41874.26平方米(折合约62.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.44%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度174.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41874.26平方米,建筑物基底占地面积30333.71平方米,总建筑面积50249.11平方米,其中:规划建设主体工程34109.52平方米,项目规划绿化面积3212.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3959.73万元。(七)节能分析“筑养路机械配件项目建设项目”,年用电量644662.82千瓦时,年总用水量27489.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.58吨标准煤/年。达产年综合节能量25.76吨标准煤/年,项目总节能率29.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15118.93万元,其中:固定资产投资10977.71万元,占项目总投资的72.61%;流动资金4141.22万元,占项目总投资的27.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32088.00万元,总成本费用24490.77万元,税金及附加293.24万元,利润总额7597.23万元,利税总额8938.36万元,税后净利润5697.92万元,达产年纳税总额3240.44万元;达产年投资利润率50.25%,投资利税率59.12%,投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位623个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区筑养路机械配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区筑养路机械配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“筑养路机械配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位623个,达产年纳税总额3240.44万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.25%,投资利税率59.12%,全部投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41874.2662.78亩1.1容积率1.201.2建筑系数72.44%1.3投资强度万元/亩174.861.4基底面积平方米30333.711.5总建筑面积平方米50249.111.6绿化面积平方米3212.50绿化率6.39%2总投资万元15118.932.1固定资产投资万元10977.712.1.1土建工程投资万元4048.782.1.1.1土建工程投资占比万元26.78%2.1.2设备投资万元3959.732.1.2.1设备投资占比26.19%2.1.3其它投资万元2969.202.1.3.1其它投资占比19.64%2.1.4固定资产投资占比72.61%2.2流动资金万元4141.222.2.1流动资金占比27.39%3收入万元32088.004总成本万元24490.775利润总额万元7597.236净利润万元5697.927所得税万元1.208增值税万元1047.899税金及附加万元293.2410纳税总额万元3240.4411利税总额万元8938.3612投资利润率50.25%13投资利税率59.12%14投资回报率37.69%15回收期年4.1516设备数量台(套)13417年用电量千瓦时644662.8218年用水量立方米27489.1019总能耗吨标准煤81.5820节能率29.13%21节能量吨标准煤25.7622员工数量人623第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.44%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度174.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21445.9321445.9334109.5234109.523023.181.1主要生产车间12867.5612867.5620465.7120465.711874.371.2辅助生产车间6862.706862.7010915.0510915.05967.421.3其他生产车间1715.671715.671978.351978.35181.392仓储工程4550.064550.0610490.7310490.73676.232.1成品贮存1137.521137.522622.682622.68169.062.2原料仓储2366.032366.035455.185455.18351.642.3辅助材料仓库1046.511046.512412.872412.87155.533供配电工程242.67242.67242.67242.6717.603.1供配电室242.67242.67242.67242.6717.604给排水工程279.07279.07279.07279.0715.744.1给排水279.07279.07279.07279.0715.745服务性工程2881.702881.702881.702881.70185.755.1办公用房1663.051663.051663.051663.0584.265.2生活服务1218.651218.651218.651218.6580.566消防及环保工程812.94812.94812.94812.9458.956.1消防环保工程812.94812.94812.94812.9458.957项目总图工程121.33121.33121.33121.33-28.557.1场地及道路硬化8430.171571.561571.567.2场区围墙1571.568430.178430.177.3安全保卫室121.33121.33121.33121.338绿化工程2853.8199.88合计30333.7150249.1150249.114048.78六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14372.13万元,占计划投资的95.06%。其中:完成固定资产投资9167.98万元,占总投资的63.79%;完成流动资金投资5204.15,占总投资的36.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14372.131.1完成比例95.06%2完成固定资产投资万元9167.982.1完成比例63.79%3完成流动资金投资万元5204.153.1完成比例36.21%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员623人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4241.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元2512.372工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元632.123企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元184.904品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元279.575其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.055.3年工资额万元228.836职工工资总额万元18451.75五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10977.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4048.783959.73174.8610977.711.1工程费用万元4048.783959.7322592.971.1.1建筑工程费用万元4048.784048.7826.78%1.1.2设备购置及安装费万元3959.733959.7326.19%1.2工程建设其他费用万元2969.202969.2019.64%1.2.1无形资产万元1279.451279.451.3预备费万元1689.751689.751.3.1基本预备费万元697.09697.091.3.2涨价预备费万元992.66992.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元10977.7110977.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4141.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22592.9711733.6714865.6822592.9722592.9722592.971.1应收账款万元6777.893727.845083.426777.896777.896777.891.2存货万元10166.845591.767625.1310166.8410166.8410166.841.2.1原辅材料万元3050.051677.532287.543050.053050.053050.051.2.2燃料动力万元152.5083.88114.38152.50152.50152.501.2.3在产品万元4676.752572.213507.564676.754676.754676.751.2.4产成品万元2287.541258.151715.652287.542287.542287.541.3现金万元5648.243106.534236.185648.245648.245648.242流动负债万元18451.7510148.4613838.8118451.7518451.7518451.752.1应付账款万元18451.7510148.4613838.8118451.7518451.7518451.753流动资金万元4141.222277.673105.914141.224141.224141.224铺底流动资金万元1380.39759.221035.301380.391380.391380.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15118.93万元,其中:固定资产投资10977.71万元,占项目总投资的72.61%;流动资金4141.22万元,占项目总投资的27.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4048.78万元,占项目总投资的26.78%;设备购置费3959.73万元,占项目总投资的26.19%;其它投资2969.20万元,占项目总投资的19.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10977.71+4141.22=15118.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10977.7172.61%1.1项目建设投资万元10977.7172.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4141.2227.39%3总投资万元万元15118.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17648.40万元,总成本2946.93万元,利润总额14701.47万元,净利润236.66万元,增值税576.34万元,税金及附加11026.10万元,所得税3675.37万元;第二年收入24066.00万元,总成本3764.93万元,利润总额20301.07万元,净利润15225.80万元,增值税785.92万元,税金及附加261.81万元,所得税5075.27万元;第三年生产负荷100%,收入32088.00万元,总成本24490.77万元,利润总额7597.23万元,净利润5697.92万元,增值税1047.89万元,税金及附加293.24万元,所得税1899.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32088.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1047.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17648.4024066.0032088.0032088.0032088.001.1筑养路机械配件万元17648.4024066.0032088.0032088.0032088.002现价增加值万元5647.497701.1210268.1610268.1
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