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文档简介
泓域咨询MACRO/ 花生收获机项目立项说明及投资计划花生收获机项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入16137.17万元,同比增长14.87%(2088.40万元)。其中,主营业业务花生收获机生产及销售收入为13282.89万元,占营业总收入的82.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3039.96万元,较去年同期相比增长647.66万元,增长率27.07%;实现净利润2279.97万元,较去年同期相比增长462.31万元,增长率25.43%。二、项目概况(一)项目名称花生收获机项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积55274.29平方米(折合约82.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.85%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度185.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55274.29平方米,建筑物基底占地面积33081.66平方米,总建筑面积76831.26平方米,其中:规划建设主体工程48210.19平方米,项目规划绿化面积4899.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费5481.23万元。(七)节能分析“花生收获机项目建设项目”,年用电量1109750.87千瓦时,年总用水量16440.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.79吨标准煤/年。达产年综合节能量43.51吨标准煤/年,项目总节能率27.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18414.82万元,其中:固定资产投资15394.76万元,占项目总投资的83.60%;流动资金3020.06万元,占项目总投资的16.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22210.00万元,总成本费用17742.81万元,税金及附加295.04万元,利润总额4467.19万元,利税总额5378.39万元,税后净利润3350.39万元,达产年纳税总额2028.00万元;达产年投资利润率24.26%,投资利税率29.21%,投资回报率18.19%,全部投资回收期7.00年,提供就业职位357个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区花生收获机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区花生收获机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“花生收获机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位357个,达产年纳税总额2028.00万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.26%,投资利税率29.21%,全部投资回报率18.19%,全部投资回收期7.00年,固定资产投资回收期7.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55274.2982.87亩1.1容积率1.391.2建筑系数59.85%1.3投资强度万元/亩185.771.4基底面积平方米33081.661.5总建筑面积平方米76831.261.6绿化面积平方米4899.34绿化率6.38%2总投资万元18414.822.1固定资产投资万元15394.762.1.1土建工程投资万元5846.262.1.1.1土建工程投资占比万元31.75%2.1.2设备投资万元5481.232.1.2.1设备投资占比29.77%2.1.3其它投资万元4067.272.1.3.1其它投资占比22.09%2.1.4固定资产投资占比83.60%2.2流动资金万元3020.062.2.1流动资金占比16.40%3收入万元22210.004总成本万元17742.815利润总额万元4467.196净利润万元3350.397所得税万元1.398增值税万元616.169税金及附加万元295.0410纳税总额万元2028.0011利税总额万元5378.3912投资利润率24.26%13投资利税率29.21%14投资回报率18.19%15回收期年7.0016设备数量台(套)13417年用电量千瓦时1109750.8718年用水量立方米16440.0819总能耗吨标准煤137.7920节能率27.59%21节能量吨标准煤43.5122员工数量人357第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.85%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度185.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23388.7323388.7348210.1948210.194035.261.1主要生产车间14033.2414033.2428926.1128926.112501.861.2辅助生产车间7484.397484.3915427.2615427.261291.281.3其他生产车间1871.101871.102796.192796.19242.122仓储工程4962.254962.2518603.7018603.701132.482.1成品贮存1240.561240.564650.934650.93283.122.2原料仓储2580.372580.379673.929673.92588.892.3辅助材料仓库1141.321141.324278.854278.85260.473供配电工程264.65264.65264.65264.6518.123.1供配电室264.65264.65264.65264.6518.124给排水工程304.35304.35304.35304.3516.214.1给排水304.35304.35304.35304.3516.215服务性工程3142.763142.763142.763142.76191.315.1办公用房1313.131313.131313.131313.1387.955.2生活服务1829.631829.631829.631829.6391.446消防及环保工程886.59886.59886.59886.5960.726.1消防环保工程886.59886.59886.59886.5960.727项目总图工程132.33132.33132.33132.33292.377.1场地及道路硬化8717.761673.431673.437.2场区围墙1673.438717.768717.767.3安全保卫室132.33132.33132.33132.338绿化工程2851.0999.79合计33081.6676831.2676831.265846.26六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11392.20万元,占计划投资的61.86%。其中:完成固定资产投资8062.45万元,占总投资的70.77%;完成流动资金投资3329.75,占总投资的29.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11392.201.1完成比例61.86%2完成固定资产投资万元8062.452.1完成比例70.77%3完成流动资金投资万元3329.753.1完成比例29.23%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员357人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元1384.562工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.192.3年工资额万元353.603企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元100.064品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元145.095其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.995.3年工资额万元108.126职工工资总额万元11996.34五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15394.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5846.265481.23185.7715394.761.1工程费用万元5846.265481.2315016.401.1.1建筑工程费用万元5846.265846.2631.75%1.1.2设备购置及安装费万元5481.235481.2329.77%1.2工程建设其他费用万元4067.274067.2722.09%1.2.1无形资产万元2344.992344.991.3预备费万元1722.281722.281.3.1基本预备费万元1027.461027.461.3.2涨价预备费万元694.82694.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元15394.7615394.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3020.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15016.408666.7511271.9315016.4015016.4015016.401.1应收账款万元4504.922702.953153.444504.924504.924504.921.2存货万元6757.384054.434730.176757.386757.386757.381.2.1原辅材料万元2027.211216.331419.052027.212027.212027.211.2.2燃料动力万元101.3660.8270.95101.36101.36101.361.2.3在产品万元3108.391865.042175.883108.393108.393108.391.2.4产成品万元1520.41912.251064.291520.411520.411520.411.3现金万元3754.102252.462627.873754.103754.103754.102流动负债万元11996.347197.808397.4411996.3411996.3411996.342.1应付账款万元11996.347197.808397.4411996.3411996.3411996.343流动资金万元3020.061812.042114.043020.063020.063020.064铺底流动资金万元1006.68604.01704.681006.681006.681006.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18414.82万元,其中:固定资产投资15394.76万元,占项目总投资的83.60%;流动资金3020.06万元,占项目总投资的16.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5846.26万元,占项目总投资的31.75%;设备购置费5481.23万元,占项目总投资的29.77%;其它投资4067.27万元,占项目总投资的22.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15394.76+3020.06=18414.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15394.7683.60%1.1项目建设投资万元15394.7683.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3020.0616.40%3总投资万元万元18414.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13326.00万元,总成本20985.51万元,利润总额-7659.51万元,净利润265.46万元,增值税369.70万元,税金及附加-5744.63万元,所得税-1914.88万元;第二年收入15547.00万元,总成本23746.56万元,利润总额-8199.56万元,净利润-6149.67万元,增值税431.31万元,税金及附加272.85万元,所得税-2049.89万元;第三年生产负荷100%,收入22210.00万元,总成本17742.81万元,利润总额4467.19万元,净利润3350.39万元,增值税616.16万元,税金及附加295.04万元,所得税1116.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22210.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=616.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13326.0015547.0022210.0022210.0022210.001.1花生收获机万元13326.0015547.0022210.0022210.0022210.002现价增加值万元4264.324975.047107.207107.2071
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