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文档简介
泓域咨询MACRO/ 探伤仪项目立项说明及投资计划探伤仪项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6206.74万元,同比增长11.83%(656.49万元)。其中,主营业业务探伤仪生产及销售收入为5445.70万元,占营业总收入的87.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1328.18万元,较去年同期相比增长222.01万元,增长率20.07%;实现净利润996.13万元,较去年同期相比增长174.42万元,增长率21.23%。二、项目概况(一)项目名称探伤仪项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23258.29平方米(折合约34.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.29%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度199.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23258.29平方米,建筑物基底占地面积16115.67平方米,总建筑面积30933.53平方米,其中:规划建设主体工程22738.04平方米,项目规划绿化面积1917.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费2896.17万元。(七)节能分析“探伤仪项目建设项目”,年用电量542792.59千瓦时,年总用水量7213.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.33吨标准煤/年。达产年综合节能量20.11吨标准煤/年,项目总节能率22.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8133.08万元,其中:固定资产投资6968.07万元,占项目总投资的85.68%;流动资金1165.01万元,占项目总投资的14.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8916.00万元,总成本费用6915.26万元,税金及附加126.15万元,利润总额2000.74万元,利税总额2402.85万元,税后净利润1500.56万元,达产年纳税总额902.30万元;达产年投资利润率24.60%,投资利税率29.54%,投资回报率18.45%,全部投资回收期6.92年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区探伤仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区探伤仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“探伤仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额902.30万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.60%,投资利税率29.54%,全部投资回报率18.45%,全部投资回收期6.92年,固定资产投资回收期6.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23258.2934.87亩1.1容积率1.331.2建筑系数69.29%1.3投资强度万元/亩199.831.4基底面积平方米16115.671.5总建筑面积平方米30933.531.6绿化面积平方米1917.77绿化率6.20%2总投资万元8133.082.1固定资产投资万元6968.072.1.1土建工程投资万元2493.362.1.1.1土建工程投资占比万元30.66%2.1.2设备投资万元2896.172.1.2.1设备投资占比35.61%2.1.3其它投资万元1578.542.1.3.1其它投资占比19.41%2.1.4固定资产投资占比85.68%2.2流动资金万元1165.012.2.1流动资金占比14.32%3收入万元8916.004总成本万元6915.265利润总额万元2000.746净利润万元1500.567所得税万元1.338增值税万元275.969税金及附加万元126.1510纳税总额万元902.3011利税总额万元2402.8512投资利润率24.60%13投资利税率29.54%14投资回报率18.45%15回收期年6.9216设备数量台(套)8817年用电量千瓦时542792.5918年用水量立方米7213.7819总能耗吨标准煤67.3320节能率22.91%21节能量吨标准煤20.1122员工数量人171第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.29%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度199.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11393.7811393.7822738.0422738.042016.051.1主要生产车间6836.276836.2713642.8213642.821249.951.2辅助生产车间3646.013646.017276.177276.17645.141.3其他生产车间911.50911.501318.811318.81120.962仓储工程2417.352417.355327.075327.07343.512.1成品贮存604.34604.341331.771331.7785.882.2原料仓储1257.021257.022770.082770.08178.632.3辅助材料仓库555.99555.991225.231225.2379.013供配电工程128.93128.93128.93128.939.353.1供配电室128.93128.93128.93128.939.354给排水工程148.26148.26148.26148.268.374.1给排水148.26148.26148.26148.268.375服务性工程1530.991530.991530.991530.9998.725.1办公用房918.38918.38918.38918.3845.655.2生活服务612.61612.61612.61612.6150.676消防及环保工程431.90431.90431.90431.9031.336.1消防环保工程431.90431.90431.90431.9031.337项目总图工程64.4664.4664.4664.46-65.827.1场地及道路硬化4333.12754.99754.997.2场区围墙754.994333.124333.127.3安全保卫室64.4664.4664.4664.468绿化工程1481.4851.85合计16115.6730933.5330933.532493.36六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4908.26万元,占计划投资的60.35%。其中:完成固定资产投资2951.04万元,占总投资的60.12%;完成流动资金投资1957.22,占总投资的39.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4908.261.1完成比例60.35%2完成固定资产投资万元2951.042.1完成比例60.12%3完成流动资金投资万元1957.223.1完成比例39.88%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元533.742工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元147.083企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元52.084品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元77.915其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.435.3年工资额万元55.346职工工资总额万元5183.47五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6968.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2493.362896.17199.836968.071.1工程费用万元2493.362896.176348.481.1.1建筑工程费用万元2493.362493.3630.66%1.1.2设备购置及安装费万元2896.172896.1735.61%1.2工程建设其他费用万元1578.541578.5419.41%1.2.1无形资产万元865.86865.861.3预备费万元712.68712.681.3.1基本预备费万元344.98344.981.3.2涨价预备费万元367.70367.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元6968.076968.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1165.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6348.482451.974639.296348.486348.486348.481.1应收账款万元1904.54857.041333.181904.541904.541904.541.2存货万元2856.821285.571999.772856.822856.822856.821.2.1原辅材料万元857.05385.67599.93857.05857.05857.051.2.2燃料动力万元42.8519.2830.0042.8542.8542.851.2.3在产品万元1314.14591.36919.901314.141314.141314.141.2.4产成品万元642.78289.25449.95642.78642.78642.781.3现金万元1587.12714.201110.981587.121587.121587.122流动负债万元5183.472332.563628.435183.475183.475183.472.1应付账款万元5183.472332.563628.435183.475183.475183.473流动资金万元1165.01524.25815.511165.011165.011165.014铺底流动资金万元388.33174.75271.84388.33388.33388.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8133.08万元,其中:固定资产投资6968.07万元,占项目总投资的85.68%;流动资金1165.01万元,占项目总投资的14.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2493.36万元,占项目总投资的30.66%;设备购置费2896.17万元,占项目总投资的35.61%;其它投资1578.54万元,占项目总投资的19.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6968.07+1165.01=8133.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6968.0785.68%1.1项目建设投资万元6968.0785.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1165.0114.32%3总投资万元万元8133.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4012.20万元,总成本2270.61万元,利润总额1741.59万元,净利润107.93万元,增值税124.18万元,税金及附加1306.19万元,所得税435.40万元;第二年收入6241.20万元,总成本3198.42万元,利润总额3042.78万元,净利润2282.08万元,增值税193.17万元,税金及附加116.21万元,所得税760.70万元;第三年生产负荷100%,收入8916.00万元,总成本6915.26万元,利润总额2000.74万元,净利润1500.56万元,增值税275.96万元,税金及附加126.15万元,所得税500.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8916.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=275.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4012.206241.208916.008916.008916.001.1探伤仪万元4012.206241.208916.008916.008916.002现价增加值万元1283.901997.182853
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