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泓域咨询MACRO/ 切齿刀具项目立项说明及投资计划切齿刀具项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10636.02万元,同比增长20.43%(1804.24万元)。其中,主营业业务切齿刀具生产及销售收入为10013.24万元,占营业总收入的94.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2558.12万元,较去年同期相比增长312.79万元,增长率13.93%;实现净利润1918.59万元,较去年同期相比增长265.34万元,增长率16.05%。二、项目概况(一)项目名称切齿刀具项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积21704.18平方米(折合约32.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.47%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度174.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21704.18平方米,建筑物基底占地面积14426.77平方米,总建筑面积34075.56平方米,其中:规划建设主体工程24511.45平方米,项目规划绿化面积2257.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1936.95万元。(七)节能分析“切齿刀具项目建设项目”,年用电量837256.14千瓦时,年总用水量10398.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.79吨标准煤/年。达产年综合节能量38.39吨标准煤/年,项目总节能率20.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7274.71万元,其中:固定资产投资5687.02万元,占项目总投资的78.18%;流动资金1587.69万元,占项目总投资的21.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13359.00万元,总成本费用10376.24万元,税金及附加136.19万元,利润总额2982.76万元,利税总额3530.37万元,税后净利润2237.07万元,达产年纳税总额1293.30万元;达产年投资利润率41.00%,投资利税率48.53%,投资回报率30.75%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位199个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地切齿刀具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地切齿刀具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“切齿刀具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位199个,达产年纳税总额1293.30万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.00%,投资利税率48.53%,全部投资回报率30.75%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围,落实商业银行押品管理指引,在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款,并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。(人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21704.1832.54亩1.1容积率1.571.2建筑系数66.47%1.3投资强度万元/亩174.771.4基底面积平方米14426.771.5总建筑面积平方米34075.561.6绿化面积平方米2257.93绿化率6.63%2总投资万元7274.712.1固定资产投资万元5687.022.1.1土建工程投资万元3048.562.1.1.1土建工程投资占比万元41.91%2.1.2设备投资万元1936.952.1.2.1设备投资占比26.63%2.1.3其它投资万元701.512.1.3.1其它投资占比9.64%2.1.4固定资产投资占比78.18%2.2流动资金万元1587.692.2.1流动资金占比21.82%3收入万元13359.004总成本万元10376.245利润总额万元2982.766净利润万元2237.077所得税万元1.578增值税万元411.429税金及附加万元136.1910纳税总额万元1293.3011利税总额万元3530.3712投资利润率41.00%13投资利税率48.53%14投资回报率30.75%15回收期年4.7516设备数量台(套)7917年用电量千瓦时837256.1418年用水量立方米10398.9719总能耗吨标准煤103.7920节能率20.85%21节能量吨标准煤38.3922员工数量人199第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.47%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度174.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10199.7310199.7324511.4524511.452412.201.1主要生产车间6119.846119.8414706.8714706.871495.561.2辅助生产车间3263.913263.917843.667843.66771.901.3其他生产车间815.98815.981421.661421.66144.732仓储工程2164.022164.026216.676216.67444.942.1成品贮存541.00541.001554.171554.17111.232.2原料仓储1125.291125.293232.673232.67231.372.3辅助材料仓库497.72497.721429.831429.83102.343供配电工程115.41115.41115.41115.419.293.1供配电室115.41115.41115.41115.419.294给排水工程132.73132.73132.73132.738.314.1给排水132.73132.73132.73132.738.315服务性工程1370.541370.541370.541370.5498.095.1办公用房709.06709.06709.06709.0656.545.2生活服务661.48661.48661.48661.4856.316消防及环保工程386.64386.64386.64386.6431.136.1消防环保工程386.64386.64386.64386.6431.137项目总图工程57.7157.7157.7157.71-4.217.1场地及道路硬化3798.32615.29615.297.2场区围墙615.293798.323798.327.3安全保卫室57.7157.7157.7157.718绿化工程1394.5048.81合计14426.7734075.5634075.563048.56六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5671.86万元,占计划投资的77.97%。其中:完成固定资产投资3723.90万元,占总投资的65.66%;完成流动资金投资1947.96,占总投资的34.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5671.861.1完成比例77.97%2完成固定资产投资万元3723.902.1完成比例65.66%3完成流动资金投资万元1947.963.1完成比例34.34%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元652.972工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元151.173企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元60.344品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元81.545其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元8.005.3年工资额万元54.226职工工资总额万元7405.30五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5687.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3048.561936.95174.775687.021.1工程费用万元3048.561936.958992.991.1.1建筑工程费用万元3048.563048.5641.91%1.1.2设备购置及安装费万元1936.951936.9526.63%1.2工程建设其他费用万元701.51701.519.64%1.2.1无形资产万元367.05367.051.3预备费万元334.46334.461.3.1基本预备费万元200.54200.541.3.2涨价预备费万元133.92133.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元5687.025687.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1587.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8992.995781.757294.908992.998992.998992.991.1应收账款万元2697.901618.742023.422697.902697.902697.901.2存货万元4046.852428.113035.134046.854046.854046.851.2.1原辅材料万元1214.05728.43910.541214.051214.051214.051.2.2燃料动力万元60.7036.4245.5360.7060.7060.701.2.3在产品万元1861.551116.931396.161861.551861.551861.551.2.4产成品万元910.54546.32682.91910.54910.54910.541.3现金万元2248.251348.951686.192248.252248.252248.252流动负债万元7405.304443.185553.987405.307405.307405.302.1应付账款万元7405.304443.185553.987405.307405.307405.303流动资金万元1587.69952.611190.771587.691587.691587.694铺底流动资金万元529.22317.54396.92529.22529.22529.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7274.71万元,其中:固定资产投资5687.02万元,占项目总投资的78.18%;流动资金1587.69万元,占项目总投资的21.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3048.56万元,占项目总投资的41.91%;设备购置费1936.95万元,占项目总投资的26.63%;其它投资701.51万元,占项目总投资的9.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5687.02+1587.69=7274.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5687.0278.18%1.1项目建设投资万元5687.0278.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1587.6921.82%3总投资万元万元7274.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8015.40万元,总成本4762.12万元,利润总额3253.28万元,净利润116.44万元,增值税246.85万元,税金及附加2439.96万元,所得税813.32万元;第二年收入10019.25万元,总成本5695.47万元,利润总额4323.78万元,净利润3242.84万元,增值税308.56万元,税金及附加123.84万元,所得税1080.94万元;第三年生产负荷100%,收入13359.00万元,总成本10376.24万元,利润总额2982.76万元,净利润2237.07万元,增值税411.42万元,税金及附加136.19万元,所得税745.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13359.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=411.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8015.4010019.2513359.0013359.0013359.001.1切齿刀具万元8015.4010019.2513359.0013359.0013359.002现价增加值万元2564.933206.164274.884274.884274.883增值税万元2

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