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泓域咨询MACRO/ 屏风项目立项说明及投资计划屏风项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6667.33万元,同比增长9.75%(592.47万元)。其中,主营业业务屏风生产及销售收入为5739.81万元,占营业总收入的86.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1503.77万元,较去年同期相比增长366.29万元,增长率32.20%;实现净利润1127.83万元,较去年同期相比增长161.74万元,增长率16.74%。二、项目概况(一)项目名称屏风项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积22617.97平方米(折合约33.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.34%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度199.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22617.97平方米,建筑物基底占地面积14552.40平方米,总建筑面积28724.82平方米,其中:规划建设主体工程18414.36平方米,项目规划绿化面积2100.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费2660.51万元。(七)节能分析“屏风项目建设项目”,年用电量420418.12千瓦时,年总用水量5167.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.11吨标准煤/年。达产年综合节能量17.37吨标准煤/年,项目总节能率29.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7722.56万元,其中:固定资产投资6758.60万元,占项目总投资的87.52%;流动资金963.96万元,占项目总投资的12.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8876.00万元,总成本费用6836.04万元,税金及附加124.24万元,利润总额2039.96万元,利税总额2445.57万元,税后净利润1529.97万元,达产年纳税总额915.60万元;达产年投资利润率26.42%,投资利税率31.67%,投资回报率19.81%,全部投资回收期6.55年,提供就业职位136个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区屏风行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区屏风产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“屏风项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位136个,达产年纳税总额915.60万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.42%,投资利税率31.67%,全部投资回报率19.81%,全部投资回收期6.55年,固定资产投资回收期6.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系,鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22617.9733.91亩1.1容积率1.271.2建筑系数64.34%1.3投资强度万元/亩199.311.4基底面积平方米14552.401.5总建筑面积平方米28724.821.6绿化面积平方米2100.79绿化率7.31%2总投资万元7722.562.1固定资产投资万元6758.602.1.1土建工程投资万元2105.682.1.1.1土建工程投资占比万元27.27%2.1.2设备投资万元2660.512.1.2.1设备投资占比34.45%2.1.3其它投资万元1992.412.1.3.1其它投资占比25.80%2.1.4固定资产投资占比87.52%2.2流动资金万元963.962.2.1流动资金占比12.48%3收入万元8876.004总成本万元6836.045利润总额万元2039.966净利润万元1529.977所得税万元1.278增值税万元281.379税金及附加万元124.2410纳税总额万元915.6011利税总额万元2445.5712投资利润率26.42%13投资利税率31.67%14投资回报率19.81%15回收期年6.5516设备数量台(套)8417年用电量千瓦时420418.1218年用水量立方米5167.2319总能耗吨标准煤52.1120节能率29.97%21节能量吨标准煤17.3722员工数量人136第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.34%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度199.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10288.5510288.5518414.3618414.361484.861.1主要生产车间6173.136173.1311048.6211048.62920.611.2辅助生产车间3292.343292.345892.605892.60475.161.3其他生产车间823.08823.081068.031068.0389.092仓储工程2182.862182.866701.806701.80393.022.1成品贮存545.72545.721675.451675.4598.252.2原料仓储1135.091135.093484.943484.94204.372.3辅助材料仓库502.06502.061541.411541.4190.393供配电工程116.42116.42116.42116.427.683.1供配电室116.42116.42116.42116.427.684给排水工程133.88133.88133.88133.886.874.1给排水133.88133.88133.88133.886.875服务性工程1382.481382.481382.481382.4881.075.1办公用房682.33682.33682.33682.3335.935.2生活服务700.15700.15700.15700.1543.046消防及环保工程390.00390.00390.00390.0025.736.1消防环保工程390.00390.00390.00390.0025.737项目总图工程58.2158.2158.2158.2147.337.1场地及道路硬化3672.96741.29741.297.2场区围墙741.293672.963672.967.3安全保卫室58.2158.2158.2158.218绿化工程1689.1459.12合计14552.4028724.8228724.822105.68六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5175.21万元,占计划投资的67.01%。其中:完成固定资产投资3766.00万元,占总投资的72.77%;完成流动资金投资1409.21,占总投资的27.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5175.211.1完成比例67.01%2完成固定资产投资万元3766.002.1完成比例72.77%3完成流动资金投资万元1409.213.1完成比例27.23%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员136人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元435.652工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元124.103企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元31.444品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元58.225其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.075.3年工资额万元55.646职工工资总额万元4910.88五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6758.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2105.682660.51199.316758.601.1工程费用万元2105.682660.515874.841.1.1建筑工程费用万元2105.682105.6827.27%1.1.2设备购置及安装费万元2660.512660.5134.45%1.2工程建设其他费用万元1992.411992.4125.80%1.2.1无形资产万元927.17927.171.3预备费万元1065.241065.241.3.1基本预备费万元525.10525.101.3.2涨价预备费万元540.14540.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元6758.606758.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金963.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5874.843854.024681.215874.845874.845874.841.1应收账款万元1762.451145.591233.721762.451762.451762.451.2存货万元2643.681718.391850.572643.682643.682643.681.2.1原辅材料万元793.10515.52555.17793.10793.10793.101.2.2燃料动力万元39.6625.7827.7639.6639.6639.661.2.3在产品万元1216.09790.46851.261216.091216.091216.091.2.4产成品万元594.83386.64416.38594.83594.83594.831.3现金万元1468.71954.661028.101468.711468.711468.712流动负债万元4910.883192.073437.624910.884910.884910.882.1应付账款万元4910.883192.073437.624910.884910.884910.883流动资金万元963.96626.57674.77963.96963.96963.964铺底流动资金万元321.32208.86224.92321.32321.32321.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7722.56万元,其中:固定资产投资6758.60万元,占项目总投资的87.52%;流动资金963.96万元,占项目总投资的12.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2105.68万元,占项目总投资的27.27%;设备购置费2660.51万元,占项目总投资的34.45%;其它投资1992.41万元,占项目总投资的25.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6758.60+963.96=7722.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6758.6087.52%1.1项目建设投资万元6758.6087.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元963.9612.48%3总投资万元万元7722.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5769.40万元,总成本6267.77万元,利润总额-498.37万元,净利润112.42万元,增值税182.89万元,税金及附加-373.78万元,所得税-124.59万元;第二年收入6213.20万元,总成本6654.07万元,利润总额-440.87万元,净利润-330.65万元,增值税196.96万元,税金及附加114.11万元,所得税-110.22万元;第三年生产负荷100%,收入8876.00万元,总成本6836.04万元,利润总额2039.96万元,净利润1529.97万元,增值税281.37万元,税金及附加124.24万元,所得税509.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8876.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=281.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5769.406213.208876.008876.008876.001.1屏风万元5769.406213.208876.008876.008876.002现价增加值万元1846.211988.222840.322840.322840.323增值税万元182.89196.96

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