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文档简介
泓域咨询MACRO/ 骨胶投资项目立项申请报告骨胶投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入21253.94万元,同比增长12.80%(2411.14万元)。其中,主营业业务骨胶生产及销售收入为19557.77万元,占营业总收入的92.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5253.85万元,较去年同期相比增长892.08万元,增长率20.45%;实现净利润3940.39万元,较去年同期相比增长815.86万元,增长率26.11%。二、项目概况(一)项目名称骨胶投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50171.74平方米(折合约75.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.65%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度169.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50171.74平方米,建筑物基底占地面积33941.18平方米,总建筑面积65223.26平方米,其中:规划建设主体工程42706.65平方米,项目规划绿化面积4230.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5843.25万元。(七)节能分析“骨胶投资项目建设项目”,年用电量532377.74千瓦时,年总用水量23419.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.43吨标准煤/年。达产年综合节能量26.22吨标准煤/年,项目总节能率20.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15567.03万元,其中:固定资产投资12783.64万元,占项目总投资的82.12%;流动资金2783.39万元,占项目总投资的17.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23978.00万元,总成本费用18469.81万元,税金及附加291.86万元,利润总额5508.19万元,利税总额6559.80万元,税后净利润4131.14万元,达产年纳税总额2428.66万元;达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.14%,投资回报率26.54%,全部投资回收期5.27年,提供就业职位505个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区骨胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区骨胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“骨胶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位505个,达产年纳税总额2428.66万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.14%,全部投资回报率26.54%,全部投资回收期5.27年,固定资产投资回收期5.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50171.7475.22亩1.1容积率1.301.2建筑系数67.65%1.3投资强度万元/亩169.951.4基底面积平方米33941.181.5总建筑面积平方米65223.261.6绿化面积平方米4230.48绿化率6.49%2总投资万元15567.032.1固定资产投资万元12783.642.1.1土建工程投资万元5263.012.1.1.1土建工程投资占比万元33.81%2.1.2设备投资万元5843.252.1.2.1设备投资占比37.54%2.1.3其它投资万元1677.382.1.3.1其它投资占比10.78%2.1.4固定资产投资占比82.12%2.2流动资金万元2783.392.2.1流动资金占比17.88%3收入万元23978.004总成本万元18469.815利润总额万元5508.196净利润万元4131.147所得税万元1.308增值税万元759.759税金及附加万元291.8610纳税总额万元2428.6611利税总额万元6559.8012投资利润率35.38%13投资利税率42.14%14投资回报率26.54%15回收期年5.2716设备数量台(套)15817年用电量千瓦时532377.7418年用水量立方米23419.9219总能耗吨标准煤67.4320节能率20.73%21节能量吨标准煤26.2222员工数量人505第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.65%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度169.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23996.4123996.4142706.6542706.653790.701.1主要生产车间14397.8514397.8525623.9925623.992350.231.2辅助生产车间7678.857678.8513666.1313666.131213.021.3其他生产车间1919.711919.712476.992476.99227.442仓储工程5091.185091.1814635.8014635.80944.802.1成品贮存1272.801272.803658.953658.95236.202.2原料仓储2647.412647.417610.627610.62491.302.3辅助材料仓库1170.971170.973366.233366.23217.303供配电工程271.53271.53271.53271.5319.723.1供配电室271.53271.53271.53271.5319.724给排水工程312.26312.26312.26312.2617.644.1给排水312.26312.26312.26312.2617.645服务性工程3224.413224.413224.413224.41208.155.1办公用房1926.991926.991926.991926.99119.955.2生活服务1297.421297.421297.421297.42103.476消防及环保工程909.62909.62909.62909.6266.066.1消防环保工程909.62909.62909.62909.6266.067项目总图工程135.76135.76135.76135.76114.187.1场地及道路硬化8660.571914.601914.607.2场区围墙1914.608660.578660.577.3安全保卫室135.76135.76135.76135.768绿化工程2907.49101.76合计33941.1865223.2665223.265263.01六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13498.39万元,占计划投资的86.71%。其中:完成固定资产投资10599.77万元,占总投资的78.53%;完成流动资金投资2898.62,占总投资的21.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13498.391.1完成比例86.71%2完成固定资产投资万元10599.772.1完成比例78.53%3完成流动资金投资万元2898.623.1完成比例21.47%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员505人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3431.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元1958.902工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元463.273企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元135.884品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元201.895其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.345.3年工资额万元172.926职工工资总额万元12853.29五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12783.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5263.015843.25169.9512783.641.1工程费用万元5263.015843.2515636.681.1.1建筑工程费用万元5263.015263.0133.81%1.1.2设备购置及安装费万元5843.255843.2537.54%1.2工程建设其他费用万元1677.381677.3810.78%1.2.1无形资产万元775.93775.931.3预备费万元901.45901.451.3.1基本预备费万元416.27416.271.3.2涨价预备费万元485.18485.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元12783.6412783.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2783.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15636.686531.9711537.2815636.6815636.6815636.681.1应收账款万元4691.002110.953752.804691.004691.004691.001.2存货万元7036.513166.435629.207036.517036.517036.511.2.1原辅材料万元2110.95949.931688.762110.952110.952110.951.2.2燃料动力万元105.5547.5084.44105.55105.55105.551.2.3在产品万元3236.791456.562589.443236.793236.793236.791.2.4产成品万元1583.21712.451266.571583.211583.211583.211.3现金万元3909.171759.133127.343909.173909.173909.172流动负债万元12853.295783.9810282.6312853.2912853.2912853.292.1应付账款万元12853.295783.9810282.6312853.2912853.2912853.293流动资金万元2783.391252.532226.712783.392783.392783.394铺底流动资金万元927.79417.51742.24927.79927.79927.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15567.03万元,其中:固定资产投资12783.64万元,占项目总投资的82.12%;流动资金2783.39万元,占项目总投资的17.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5263.01万元,占项目总投资的33.81%;设备购置费5843.25万元,占项目总投资的37.54%;其它投资1677.38万元,占项目总投资的10.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12783.64+2783.39=15567.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12783.6482.12%1.1项目建设投资万元12783.6482.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2783.3917.88%3总投资万元万元15567.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10790.10万元,总成本10820.53万元,利润总额-30.43万元,净利润241.71万元,增值税341.89万元,税金及附加-22.82万元,所得税-7.61万元;第二年收入19182.40万元,总成本17038.11万元,利润总额2144.29万元,净利润1608.22万元,增值税607.80万元,税金及附加273.62万元,所得税536.07万元;第三年生产负荷100%,收入23978.00万元,总成本18469.81万元,利润总额5508.19万元,净利润4131.14万元,增值税759.75万元,税金及附加291.86万元,所得税1377.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23978.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=759.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10790.1019182.4023978.0023978.0023978.001.1骨胶万元10790.1019182.4023978.0023978.0023978.002现价增加值万元3452.836138.377672
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