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文档简介
泓域咨询MACRO/ 截煤机投资项目立项申请报告截煤机投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入14766.95万元,同比增长10.95%(1457.23万元)。其中,主营业业务截煤机生产及销售收入为13110.15万元,占营业总收入的88.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3268.40万元,较去年同期相比增长326.00万元,增长率11.08%;实现净利润2451.30万元,较去年同期相比增长443.96万元,增长率22.12%。二、项目概况(一)项目名称截煤机投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积48144.06平方米(折合约72.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.34%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度184.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48144.06平方米,建筑物基底占地面积35790.29平方米,总建筑面积58254.31平方米,其中:规划建设主体工程44927.06平方米,项目规划绿化面积4119.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费3920.52万元。(七)节能分析“截煤机投资项目建设项目”,年用电量625785.91千瓦时,年总用水量20175.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.63吨标准煤/年。达产年综合节能量22.18吨标准煤/年,项目总节能率27.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16370.04万元,其中:固定资产投资13316.49万元,占项目总投资的81.35%;流动资金3053.55万元,占项目总投资的18.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22716.00万元,总成本费用17882.75万元,税金及附加272.58万元,利润总额4833.25万元,利税总额5772.49万元,税后净利润3624.94万元,达产年纳税总额2147.55万元;达产年投资利润率29.52%,投资利税率35.26%,投资回报率22.14%,全部投资回收期6.02年,提供就业职位437个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地截煤机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地截煤机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“截煤机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位437个,达产年纳税总额2147.55万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.52%,投资利税率35.26%,全部投资回报率22.14%,全部投资回收期6.02年,固定资产投资回收期6.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了推进“放管服”改革,推进落实投融资体制改革、减轻企业负担、完善“中国制造2025”配套政策等措施。针对这些保障措施,各部门、各单位按照分工,开展了一系列工作,已经取得了一定成效。“简政放权、放管结合、优化服务”改革。国务院以深化行政审批制度改革为重点推进简政放权,以创新监管体系为核心切实加强事中事后监管,针对取消、下放、保留以及“先照后证”改革后行政审批事项的不同特点和不同环节,提出了加强监管的主要内容和具体措施。实施公正监管,开展“双随机一公开”监管模式。建立企业主体信息库和违法不良记录信息库,探索建立信用管理机制,实行守信激励和失信惩戒,推动建立企业诚信体系。以优化审批程序为重心,推进行政许可标准化,改进优化政府服务。统筹“互联网+政务服务工作”,建立信息资源共享和交换机制,积极推进行政许可网上“一个窗口”办理工作。实行市场准入负面清单制度方面,2016年在天津、上海、福建、广东四省(市)先行试点,聚焦“试清单”“试机制”“强监管”“出经验”四大任务,开展了大量有益探索。2017年6月,辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、贵州省、陕西省等11个省市纳入试点。试点结束后,市场准入负面清单制度将于2018年在全国推开。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48144.0672.18亩1.1容积率1.211.2建筑系数74.34%1.3投资强度万元/亩184.491.4基底面积平方米35790.291.5总建筑面积平方米58254.311.6绿化面积平方米4119.07绿化率7.07%2总投资万元16370.042.1固定资产投资万元13316.492.1.1土建工程投资万元5090.352.1.1.1土建工程投资占比万元31.10%2.1.2设备投资万元3920.522.1.2.1设备投资占比23.95%2.1.3其它投资万元4305.622.1.3.1其它投资占比26.30%2.1.4固定资产投资占比81.35%2.2流动资金万元3053.552.2.1流动资金占比18.65%3收入万元22716.004总成本万元17882.755利润总额万元4833.256净利润万元3624.947所得税万元1.218增值税万元666.669税金及附加万元272.5810纳税总额万元2147.5511利税总额万元5772.4912投资利润率29.52%13投资利税率35.26%14投资回报率22.14%15回收期年6.0216设备数量台(套)15617年用电量千瓦时625785.9118年用水量立方米20175.3619总能耗吨标准煤78.6320节能率27.19%21节能量吨标准煤22.1822员工数量人437第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.34%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度184.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25303.7425303.7444927.0644927.064318.371.1主要生产车间15182.2415182.2426956.2426956.242677.391.2辅助生产车间8097.208097.2014376.6614376.661381.881.3其他生产车间2024.302024.302605.772605.77259.102仓储工程5368.545368.548662.718662.71605.572.1成品贮存1342.131342.132165.682165.68151.392.2原料仓储2791.642791.644504.614504.61314.902.3辅助材料仓库1234.761234.761992.421992.42139.283供配电工程286.32286.32286.32286.3222.523.1供配电室286.32286.32286.32286.3222.524给排水工程329.27329.27329.27329.2720.144.1给排水329.27329.27329.27329.2720.145服务性工程3400.083400.083400.083400.08237.685.1办公用房1503.981503.981503.981503.98120.845.2生活服务1896.101896.101896.101896.1095.596消防及环保工程959.18959.18959.18959.1875.436.1消防环保工程959.18959.18959.18959.1875.437项目总图工程143.16143.16143.16143.16-314.017.1场地及道路硬化9330.211800.511800.517.2场区围墙1800.519330.219330.217.3安全保卫室143.16143.16143.16143.168绿化工程3561.31124.65合计35790.2958254.3158254.315090.35六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10063.58万元,占计划投资的61.48%。其中:完成固定资产投资7041.26万元,占总投资的69.97%;完成流动资金投资3022.32,占总投资的30.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10063.581.1完成比例61.48%2完成固定资产投资万元7041.262.1完成比例69.97%3完成流动资金投资万元3022.323.1完成比例30.03%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员437人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2971.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元1778.222工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元369.153企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元132.374品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元195.875其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.185.3年工资额万元132.566职工工资总额万元14289.41五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13316.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5090.353920.52184.4913316.491.1工程费用万元5090.353920.5217342.961.1.1建筑工程费用万元5090.355090.3531.10%1.1.2设备购置及安装费万元3920.523920.5223.95%1.2工程建设其他费用万元4305.624305.6226.30%1.2.1无形资产万元2057.202057.201.3预备费万元2248.422248.421.3.1基本预备费万元1327.571327.571.3.2涨价预备费万元920.85920.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元13316.4913316.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3053.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17342.965782.1212397.4817342.9617342.9617342.961.1应收账款万元5202.892081.163642.025202.895202.895202.891.2存货万元7804.333121.735463.037804.337804.337804.331.2.1原辅材料万元2341.30936.521638.912341.302341.302341.301.2.2燃料动力万元117.0646.8381.95117.06117.06117.061.2.3在产品万元3589.991436.002512.993589.993589.993589.991.2.4产成品万元1755.97702.391229.181755.971755.971755.971.3现金万元4335.741734.303035.024335.744335.744335.742流动负债万元14289.415715.7610002.5914289.4114289.4114289.412.1应付账款万元14289.415715.7610002.5914289.4114289.4114289.413流动资金万元3053.551221.422137.493053.553053.553053.554铺底流动资金万元1017.84407.14712.491017.841017.841017.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16370.04万元,其中:固定资产投资13316.49万元,占项目总投资的81.35%;流动资金3053.55万元,占项目总投资的18.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5090.35万元,占项目总投资的31.10%;设备购置费3920.52万元,占项目总投资的23.95%;其它投资4305.62万元,占项目总投资的26.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13316.49+3053.55=16370.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13316.4981.35%1.1项目建设投资万元13316.4981.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3053.5518.65%3总投资万元万元16370.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9086.40万元,总成本2374.70万元,利润总额6711.70万元,净利润224.58万元,增值税266.66万元,税金及附加5033.77万元,所得税1677.92万元;第二年收入15901.20万元,总成本3527.59万元,利润总额12373.61万元,净利润9280.21万元,增值税466.66万元,税金及附加248.58万元,所得税3093.40万元;第三年生产负荷100%,收入22716.00万元,总成本17882.75万元,利润总额4833.25万元,净利润3624.94万元,增值税666.66万元,税金及附加272.58万元,所得税1208.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22716.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=666.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9086.4015901.2022716.0022716.0022716.001.1截煤机万元9086.4015901.2022716.0022716.0022716.002现价增加值万元2907.655088.387269.12726
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