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文档简介
泓域咨询MACRO/ 勺投资项目立项申请报告勺投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入33636.01万元,同比增长24.82%(6687.67万元)。其中,主营业业务勺生产及销售收入为29223.25万元,占营业总收入的86.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8221.04万元,较去年同期相比增长822.50万元,增长率11.12%;实现净利润6165.78万元,较去年同期相比增长780.58万元,增长率14.49%。二、项目概况(一)项目名称勺投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积46810.06平方米(折合约70.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.85%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度168.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46810.06平方米,建筑物基底占地面积35037.33平方米,总建筑面积64597.88平方米,其中:规划建设主体工程39327.54平方米,项目规划绿化面积3802.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4838.55万元。(七)节能分析“勺投资项目建设项目”,年用电量713172.99千瓦时,年总用水量27663.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.01吨标准煤/年。达产年综合节能量26.89吨标准煤/年,项目总节能率25.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17217.83万元,其中:固定资产投资11822.52万元,占项目总投资的68.66%;流动资金5395.31万元,占项目总投资的31.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40015.00万元,总成本费用31879.78万元,税金及附加321.89万元,利润总额8135.22万元,利税总额9579.21万元,税后净利润6101.41万元,达产年纳税总额3477.80万元;达产年投资利润率47.25%,投资利税率55.64%,投资回报率35.44%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位630个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心勺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心勺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“勺投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位630个,达产年纳税总额3477.80万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.25%,投资利税率55.64%,全部投资回报率35.44%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46810.0670.18亩1.1容积率1.381.2建筑系数74.85%1.3投资强度万元/亩168.461.4基底面积平方米35037.331.5总建筑面积平方米64597.881.6绿化面积平方米3802.35绿化率5.89%2总投资万元17217.832.1固定资产投资万元11822.522.1.1土建工程投资万元4575.682.1.1.1土建工程投资占比万元26.58%2.1.2设备投资万元4838.552.1.2.1设备投资占比28.10%2.1.3其它投资万元2408.292.1.3.1其它投资占比13.99%2.1.4固定资产投资占比68.66%2.2流动资金万元5395.312.2.1流动资金占比31.34%3收入万元40015.004总成本万元31879.785利润总额万元8135.226净利润万元6101.417所得税万元1.388增值税万元1122.109税金及附加万元321.8910纳税总额万元3477.8011利税总额万元9579.2112投资利润率47.25%13投资利税率55.64%14投资回报率35.44%15回收期年4.3216设备数量台(套)11717年用电量千瓦时713172.9918年用水量立方米27663.3719总能耗吨标准煤90.0120节能率25.52%21节能量吨标准煤26.8922员工数量人630第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.85%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度168.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24771.3924771.3939327.5439327.543064.271.1主要生产车间14862.8314862.8323596.5223596.521899.851.2辅助生产车间7926.847926.8412584.8112584.81980.571.3其他生产车间1981.711981.712281.002281.00183.862仓储工程5255.605255.6016425.7216425.72930.792.1成品贮存1313.901313.904106.434106.43232.702.2原料仓储2732.912732.918541.378541.37484.012.3辅助材料仓库1208.791208.793777.923777.92214.083供配电工程280.30280.30280.30280.3017.873.1供配电室280.30280.30280.30280.3017.874给排水工程322.34322.34322.34322.3415.984.1给排水322.34322.34322.34322.3415.985服务性工程3328.553328.553328.553328.55188.625.1办公用房1381.541381.541381.541381.54107.065.2生活服务1947.011947.011947.011947.0190.066消防及环保工程939.00939.00939.00939.0059.866.1消防环保工程939.00939.00939.00939.0059.867项目总图工程140.15140.15140.15140.15181.997.1场地及道路硬化9289.761711.621711.627.2场区围墙1711.629289.769289.767.3安全保卫室140.15140.15140.15140.158绿化工程3322.94116.30合计35037.3364597.8864597.884575.68六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15817.69万元,占计划投资的91.87%。其中:完成固定资产投资12356.17万元,占总投资的78.12%;完成流动资金投资3461.52,占总投资的21.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15817.691.1完成比例91.87%2完成固定资产投资万元12356.172.1完成比例78.12%3完成流动资金投资万元3461.523.1完成比例21.88%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员630人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4281.2人均年工资万元5.071.3年工资额万元1901.792工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元581.933企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.733.3年工资额万元194.904品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元284.155其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.975.3年工资额万元178.486职工工资总额万元19320.04五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11822.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4575.684838.55168.4611822.521.1工程费用万元4575.684838.5524715.351.1.1建筑工程费用万元4575.684575.6826.58%1.1.2设备购置及安装费万元4838.554838.5528.10%1.2工程建设其他费用万元2408.292408.2913.99%1.2.1无形资产万元1401.881401.881.3预备费万元1006.411006.411.3.1基本预备费万元551.89551.891.3.2涨价预备费万元454.52454.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元11822.5211822.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5395.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24715.3516933.3323023.2324715.3524715.3524715.351.1应收账款万元7414.604078.035560.957414.607414.607414.601.2存货万元11121.916117.058341.4311121.9111121.9111121.911.2.1原辅材料万元3336.571835.122502.433336.573336.573336.571.2.2燃料动力万元166.8391.76125.12166.83166.83166.831.2.3在产品万元5116.082813.843837.065116.085116.085116.081.2.4产成品万元2502.431376.341876.822502.432502.432502.431.3现金万元6178.843398.364634.136178.846178.846178.842流动负债万元19320.0410626.0214490.0319320.0419320.0419320.042.1应付账款万元19320.0410626.0214490.0319320.0419320.0419320.043流动资金万元5395.312967.424046.485395.315395.315395.314铺底流动资金万元1798.42989.141348.831798.421798.421798.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17217.83万元,其中:固定资产投资11822.52万元,占项目总投资的68.66%;流动资金5395.31万元,占项目总投资的31.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4575.68万元,占项目总投资的26.58%;设备购置费4838.55万元,占项目总投资的28.10%;其它投资2408.29万元,占项目总投资的13.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11822.52+5395.31=17217.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11822.5268.66%1.1项目建设投资万元11822.5268.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5395.3131.34%3总投资万元万元17217.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22008.25万元,总成本8413.70万元,利润总额13594.55万元,净利润261.30万元,增值税617.15万元,税金及附加10195.91万元,所得税3398.64万元;第二年收入30011.25万元,总成本10913.75万元,利润总额19097.50万元,净利润14323.12万元,增值税841.57万元,税金及附加288.23万元,所得税4774.38万元;第三年生产负荷100%,收入40015.00万元,总成本31879.78万元,利润总额8135.22万元,净利润6101.41万元,增值税1122.10万元,税金及附加321.89万元,所得税2033.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40015.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1122.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22008.2530011.2540015.0040015.0040015.001.1勺万元22008.2530011.2540015.0040015.0040015.002现价增加值万元7042.649603.6012804.80128
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