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泓域咨询MACRO/ 测力仪表投资项目立项申请报告测力仪表投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8683.83万元,同比增长27.47%(1871.37万元)。其中,主营业业务测力仪表生产及销售收入为7794.94万元,占营业总收入的89.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2335.83万元,较去年同期相比增长391.08万元,增长率20.11%;实现净利润1751.87万元,较去年同期相比增长171.25万元,增长率10.83%。二、项目概况(一)项目名称测力仪表投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积34037.01平方米(折合约51.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.74%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度167.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34037.01平方米,建筑物基底占地面积26800.74平方米,总建筑面积50374.77平方米,其中:规划建设主体工程36504.55平方米,项目规划绿化面积2875.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3841.18万元。(七)节能分析“测力仪表投资项目建设项目”,年用电量469400.45千瓦时,年总用水量11028.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.63吨标准煤/年。达产年综合节能量14.66吨标准煤/年,项目总节能率21.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10001.34万元,其中:固定资产投资8550.59万元,占项目总投资的85.49%;流动资金1450.75万元,占项目总投资的14.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13085.00万元,总成本费用9976.50万元,税金及附加187.60万元,利润总额3108.50万元,利税总额3724.86万元,税后净利润2331.38万元,达产年纳税总额1393.49万元;达产年投资利润率31.08%,投资利税率37.24%,投资回报率23.31%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位252个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷测力仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷测力仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“测力仪表投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位252个,达产年纳税总额1393.49万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.08%,投资利税率37.24%,全部投资回报率23.31%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、9月6日,在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。严鹏程说,改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34037.0151.03亩1.1容积率1.481.2建筑系数78.74%1.3投资强度万元/亩167.561.4基底面积平方米26800.741.5总建筑面积平方米50374.771.6绿化面积平方米2875.64绿化率5.71%2总投资万元10001.342.1固定资产投资万元8550.592.1.1土建工程投资万元4156.902.1.1.1土建工程投资占比万元41.56%2.1.2设备投资万元3841.182.1.2.1设备投资占比38.41%2.1.3其它投资万元552.512.1.3.1其它投资占比5.52%2.1.4固定资产投资占比85.49%2.2流动资金万元1450.752.2.1流动资金占比14.51%3收入万元13085.004总成本万元9976.505利润总额万元3108.506净利润万元2331.387所得税万元1.488增值税万元428.769税金及附加万元187.6010纳税总额万元1393.4911利税总额万元3724.8612投资利润率31.08%13投资利税率37.24%14投资回报率23.31%15回收期年5.7916设备数量台(套)8417年用电量千瓦时469400.4518年用水量立方米11028.5119总能耗吨标准煤58.6320节能率21.42%21节能量吨标准煤14.6622员工数量人252第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.74%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度167.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18948.1218948.1236504.5536504.553313.571.1主要生产车间11368.8711368.8721902.7321902.732054.411.2辅助生产车间6063.406063.4011681.4611681.461060.341.3其他生产车间1515.851515.852117.262117.26198.812仓储工程4020.114020.119015.649015.64595.172.1成品贮存1005.031005.032253.912253.91148.792.2原料仓储2090.462090.464688.134688.13309.492.3辅助材料仓库924.63924.632073.602073.60136.893供配电工程214.41214.41214.41214.4115.923.1供配电室214.41214.41214.41214.4115.924给排水工程246.57246.57246.57246.5714.244.1给排水246.57246.57246.57246.5714.245服务性工程2546.072546.072546.072546.07168.085.1办公用房1439.121439.121439.121439.1270.435.2生活服务1106.951106.951106.951106.9593.936消防及环保工程718.26718.26718.26718.2653.346.1消防环保工程718.26718.26718.26718.2653.347项目总图工程107.20107.20107.20107.20-96.837.1场地及道路硬化7364.871456.021456.027.2场区围墙1456.027364.877364.877.3安全保卫室107.20107.20107.20107.208绿化工程2668.7993.41合计26800.7450374.7750374.774156.90六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6832.13万元,占计划投资的68.31%。其中:完成固定资产投资4509.16万元,占总投资的66.00%;完成流动资金投资2322.97,占总投资的34.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6832.131.1完成比例68.31%2完成固定资产投资万元4509.162.1完成比例66.00%3完成流动资金投资万元2322.973.1完成比例34.00%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员252人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1711.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元843.252工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元223.723企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.943.3年工资额万元66.264品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元107.965其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.155.3年工资额万元93.736职工工资总额万元8638.52五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8550.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4156.903841.18167.568550.591.1工程费用万元4156.903841.1810089.271.1.1建筑工程费用万元4156.904156.9041.56%1.1.2设备购置及安装费万元3841.183841.1838.41%1.2工程建设其他费用万元552.51552.515.52%1.2.1无形资产万元233.94233.941.3预备费万元318.57318.571.3.1基本预备费万元155.82155.821.3.2涨价预备费万元162.75162.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元8550.598550.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1450.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10089.273376.535550.4210089.2710089.2710089.271.1应收账款万元3026.781210.712118.753026.783026.783026.781.2存货万元4540.171816.073178.124540.174540.174540.171.2.1原辅材料万元1362.05544.82953.441362.051362.051362.051.2.2燃料动力万元68.1027.2447.6768.1068.1068.101.2.3在产品万元2088.48835.391461.932088.482088.482088.481.2.4产成品万元1021.54408.62715.081021.541021.541021.541.3现金万元2522.321008.931765.622522.322522.322522.322流动负债万元8638.523455.416046.968638.528638.528638.522.1应付账款万元8638.523455.416046.968638.528638.528638.523流动资金万元1450.75580.301015.521450.751450.751450.754铺底流动资金万元483.58193.43338.51483.58483.58483.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10001.34万元,其中:固定资产投资8550.59万元,占项目总投资的85.49%;流动资金1450.75万元,占项目总投资的14.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4156.90万元,占项目总投资的41.56%;设备购置费3841.18万元,占项目总投资的38.41%;其它投资552.51万元,占项目总投资的5.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8550.59+1450.75=10001.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8550.5985.49%1.1项目建设投资万元8550.5985.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1450.7514.51%3总投资万元万元10001.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5234.00万元,总成本12181.43万元,利润总额-6947.43万元,净利润156.73万元,增值税171.50万元,税金及附加-5210.57万元,所得税-1736.86万元;第二年收入9159.50万元,总成本18393.22万元,利润总额-9233.72万元,净利润-6925.29万元,增值税300.13万元,税金及附加172.16万元,所得税-2308.43万元;第三年生产负荷100%,收入13085.00万元,总成本9976.50万元,利润总额3108.50万元,净利润2331.38万元,增值税428.76万元,税金及附加187.60万元,所得税777.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13085.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=428.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5234.009159.5013085.0013085.0013085.001.1测力仪表万元5234.009159.5013085.0013085.0013085.002现价增加值万元16

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