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文档简介

泓域咨询MACRO/ 车轮投资项目立项申请报告车轮投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx集团实现营业收入11241.60万元,同比增长16.07%(1556.79万元)。其中,主营业业务车轮生产及销售收入为9793.08万元,占营业总收入的87.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2363.02万元,较去年同期相比增长455.42万元,增长率23.87%;实现净利润1772.26万元,较去年同期相比增长169.60万元,增长率10.58%。二、项目概况(一)项目名称车轮投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积34517.25平方米(折合约51.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.34%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度188.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34517.25平方米,建筑物基底占地面积25314.95平方米,总建筑面积34862.42平方米,其中:规划建设主体工程26350.08平方米,项目规划绿化面积2248.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3961.59万元。(七)节能分析“车轮投资项目建设项目”,年用电量692750.12千瓦时,年总用水量10903.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.07吨标准煤/年。达产年综合节能量33.47吨标准煤/年,项目总节能率28.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12030.85万元,其中:固定资产投资9765.74万元,占项目总投资的81.17%;流动资金2265.11万元,占项目总投资的18.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17103.00万元,总成本费用13209.01万元,税金及附加202.52万元,利润总额3893.99万元,利税总额4633.61万元,税后净利润2920.49万元,达产年纳税总额1713.12万元;达产年投资利润率32.37%,投资利税率38.51%,投资回报率24.28%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位360个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城车轮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城车轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“车轮投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位360个,达产年纳税总额1713.12万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.37%,投资利税率38.51%,全部投资回报率24.28%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34517.2551.75亩1.1容积率1.011.2建筑系数73.34%1.3投资强度万元/亩188.711.4基底面积平方米25314.951.5总建筑面积平方米34862.421.6绿化面积平方米2248.65绿化率6.45%2总投资万元12030.852.1固定资产投资万元9765.742.1.1土建工程投资万元2782.842.1.1.1土建工程投资占比万元23.13%2.1.2设备投资万元3961.592.1.2.1设备投资占比32.93%2.1.3其它投资万元3021.312.1.3.1其它投资占比25.11%2.1.4固定资产投资占比81.17%2.2流动资金万元2265.112.2.1流动资金占比18.83%3收入万元17103.004总成本万元13209.015利润总额万元3893.996净利润万元2920.497所得税万元1.018增值税万元537.109税金及附加万元202.5210纳税总额万元1713.1211利税总额万元4633.6112投资利润率32.37%13投资利税率38.51%14投资回报率24.28%15回收期年5.6216设备数量台(套)7917年用电量千瓦时692750.1218年用水量立方米10903.4019总能耗吨标准煤86.0720节能率28.38%21节能量吨标准煤33.4722员工数量人360第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.34%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度188.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17897.6717897.6726350.0826350.082313.691.1主要生产车间10738.6010738.6015810.0515810.051434.491.2辅助生产车间5727.255727.258432.038432.03740.381.3其他生产车间1431.811431.811528.301528.30138.822仓储工程3797.243797.245533.025533.02353.332.1成品贮存949.31949.311383.261383.2688.332.2原料仓储1974.561974.562877.172877.17183.732.3辅助材料仓库873.37873.371272.591272.5981.273供配电工程202.52202.52202.52202.5214.553.1供配电室202.52202.52202.52202.5214.554给排水工程232.90232.90232.90232.9013.014.1给排水232.90232.90232.90232.9013.015服务性工程2404.922404.922404.922404.92153.585.1办公用房1065.531065.531065.531065.5365.575.2生活服务1339.391339.391339.391339.3970.416消防及环保工程678.44678.44678.44678.4448.746.1消防环保工程678.44678.44678.44678.4448.747项目总图工程101.26101.26101.26101.26-197.327.1场地及道路硬化7086.101025.111025.117.2场区围墙1025.117086.107086.107.3安全保卫室101.26101.26101.26101.268绿化工程2378.8183.26合计25314.9534862.4234862.422782.84六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6637.06万元,占计划投资的55.17%。其中:完成固定资产投资4337.75万元,占总投资的65.36%;完成流动资金投资2299.31,占总投资的34.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6637.061.1完成比例55.17%2完成固定资产投资万元4337.752.1完成比例65.36%3完成流动资金投资万元2299.313.1完成比例34.64%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员360人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元1108.022工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元328.733企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元90.674品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元150.255其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元92.366职工工资总额万元9147.00五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9765.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2782.843961.59188.719765.741.1工程费用万元2782.843961.5911412.111.1.1建筑工程费用万元2782.842782.8423.13%1.1.2设备购置及安装费万元3961.593961.5932.93%1.2工程建设其他费用万元3021.313021.3125.11%1.2.1无形资产万元1572.141572.141.3预备费万元1449.171449.171.3.1基本预备费万元787.39787.391.3.2涨价预备费万元661.78661.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元9765.749765.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2265.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11412.114130.288599.8911412.1111412.1111412.111.1应收账款万元3423.631369.452396.543423.633423.633423.631.2存货万元5135.452054.183594.815135.455135.455135.451.2.1原辅材料万元1540.63616.251078.441540.631540.631540.631.2.2燃料动力万元77.0330.8153.9277.0377.0377.031.2.3在产品万元2362.31944.921653.612362.312362.312362.311.2.4产成品万元1155.48462.19808.831155.481155.481155.481.3现金万元2853.031141.211997.122853.032853.032853.032流动负债万元9147.003658.806402.909147.009147.009147.002.1应付账款万元9147.003658.806402.909147.009147.009147.003流动资金万元2265.11906.041585.582265.112265.112265.114铺底流动资金万元755.03302.01528.53755.03755.03755.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12030.85万元,其中:固定资产投资9765.74万元,占项目总投资的81.17%;流动资金2265.11万元,占项目总投资的18.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2782.84万元,占项目总投资的23.13%;设备购置费3961.59万元,占项目总投资的32.93%;其它投资3021.31万元,占项目总投资的25.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9765.74+2265.11=12030.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9765.7481.17%1.1项目建设投资万元9765.7481.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2265.1118.83%3总投资万元万元12030.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6841.20万元,总成本4685.13万元,利润总额2156.07万元,净利润163.85万元,增值税214.84万元,税金及附加1617.05万元,所得税539.02万元;第二年收入11972.10万元,总成本7049.15万元,利润总额4922.95万元,净利润3692.21万元,增值税375.97万元,税金及附加183.19万元,所得税1230.74万元;第三年生产负荷100%,收入17103.00万元,总成本13209.01万元,利润总额3893.99万元,净利润2920.49万元,增值税537.10万元,税金及附加202.52万元,所得税973.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17103.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=537.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6841.2011972.1017103.0017103.0017103.001.1车轮万元6841.2011972.1017103.0017103.0017103.002现价增加值万元2189.183831.075472.9654

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