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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钼条冶炼投资项目立项申请报告钼条冶炼投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入15171.88万元,同比增长24.68%(3003.12万元)。其中,主营业业务钼条冶炼生产及销售收入为12712.33万元,占营业总收入的83.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3524.52万元,较去年同期相比增长750.19万元,增长率27.04%;实现净利润2643.39万元,较去年同期相比增长495.18万元,增长率23.05%。二、项目概况(一)项目名称钼条冶炼投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积57942.29平方米(折合约86.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.86%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度182.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57942.29平方米,建筑物基底占地面积38740.22平方米,总建筑面积96184.20平方米,其中:规划建设主体工程58553.22平方米,项目规划绿化面积5498.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费6657.99万元。(七)节能分析“钼条冶炼投资项目建设项目”,年用电量937661.78千瓦时,年总用水量9901.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.09吨标准煤/年。达产年综合节能量42.94吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17996.28万元,其中:固定资产投资15884.18万元,占项目总投资的88.26%;流动资金2112.10万元,占项目总投资的11.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17740.00万元,总成本费用13885.00万元,税金及附加295.58万元,利润总额3855.00万元,利税总额4682.30万元,税后净利润2891.25万元,达产年纳税总额1791.05万元;达产年投资利润率21.42%,投资利税率26.02%,投资回报率16.07%,全部投资回收期7.72年,提供就业职位285个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区钼条冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区钼条冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“钼条冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位285个,达产年纳税总额1791.05万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.42%,投资利税率26.02%,全部投资回报率16.07%,全部投资回收期7.72年,固定资产投资回收期7.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57942.2986.87亩1.1容积率1.661.2建筑系数66.86%1.3投资强度万元/亩182.851.4基底面积平方米38740.221.5总建筑面积平方米96184.201.6绿化面积平方米5498.55绿化率5.72%2总投资万元17996.282.1固定资产投资万元15884.182.1.1土建工程投资万元7276.372.1.1.1土建工程投资占比万元40.43%2.1.2设备投资万元6657.992.1.2.1设备投资占比37.00%2.1.3其它投资万元1949.822.1.3.1其它投资占比10.83%2.1.4固定资产投资占比88.26%2.2流动资金万元2112.102.2.1流动资金占比11.74%3收入万元17740.004总成本万元13885.005利润总额万元3855.006净利润万元2891.257所得税万元1.668增值税万元531.729税金及附加万元295.5810纳税总额万元1791.0511利税总额万元4682.3012投资利润率21.42%13投资利税率26.02%14投资回报率16.07%15回收期年7.7216设备数量台(套)12117年用电量千瓦时937661.7818年用水量立方米9901.3719总能耗吨标准煤116.0920节能率21.77%21节能量吨标准煤42.9422员工数量人285第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.86%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度182.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27389.3427389.3458553.2258553.224872.531.1主要生产车间16433.6016433.6035131.9335131.933020.971.2辅助生产车间8764.598764.5918737.0318737.031559.211.3其他生产车间2191.152191.153396.093396.09292.352仓储工程5811.035811.0324460.1424460.141480.332.1成品贮存1452.761452.766115.036115.03370.082.2原料仓储3021.743021.7412719.2712719.27769.772.3辅助材料仓库1336.541336.545625.835625.83340.483供配电工程309.92309.92309.92309.9221.103.1供配电室309.92309.92309.92309.9221.104给排水工程356.41356.41356.41356.4118.874.1给排水356.41356.41356.41356.4118.875服务性工程3680.323680.323680.323680.32222.735.1办公用房1935.661935.661935.661935.66130.425.2生活服务1744.661744.661744.661744.66101.586消防及环保工程1038.241038.241038.241038.2470.696.1消防环保工程1038.241038.241038.241038.2470.697项目总图工程154.96154.96154.96154.96459.317.1场地及道路硬化9740.392121.682121.687.2场区围墙2121.689740.399740.397.3安全保卫室154.96154.96154.96154.968绿化工程3737.35130.81合计38740.2296184.2096184.207276.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14957.71万元,占计划投资的83.12%。其中:完成固定资产投资10012.85万元,占总投资的66.94%;完成流动资金投资4944.86,占总投资的33.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14957.711.1完成比例83.12%2完成固定资产投资万元10012.852.1完成比例66.94%3完成流动资金投资万元4944.863.1完成比例33.06%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员285人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1941.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1107.082工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.092.3年工资额万元298.523企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元66.854品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元124.095其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元85.326职工工资总额万元10145.05五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15884.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7276.376657.99182.8515884.181.1工程费用万元7276.376657.9912257.151.1.1建筑工程费用万元7276.377276.3740.43%1.1.2设备购置及安装费万元6657.996657.9937.00%1.2工程建设其他费用万元1949.821949.8210.83%1.2.1无形资产万元964.64964.641.3预备费万元985.18985.181.3.1基本预备费万元491.87491.871.3.2涨价预备费万元493.31493.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元15884.1815884.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2112.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12257.155559.488988.9212257.1512257.1512257.151.1应收账款万元3677.141470.862941.723677.143677.143677.141.2存货万元5515.722206.294412.575515.725515.725515.721.2.1原辅材料万元1654.72661.891323.771654.721654.721654.721.2.2燃料动力万元82.7433.0966.1982.7482.7482.741.2.3在产品万元2537.231014.892029.782537.232537.232537.231.2.4产成品万元1241.04496.41992.831241.041241.041241.041.3现金万元3064.291225.712451.433064.293064.293064.292流动负债万元10145.054058.028116.0410145.0510145.0510145.052.1应付账款万元10145.054058.028116.0410145.0510145.0510145.053流动资金万元2112.10844.841689.682112.102112.102112.104铺底流动资金万元704.03281.61563.23704.03704.03704.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17996.28万元,其中:固定资产投资15884.18万元,占项目总投资的88.26%;流动资金2112.10万元,占项目总投资的11.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7276.37万元,占项目总投资的40.43%;设备购置费6657.99万元,占项目总投资的37.00%;其它投资1949.82万元,占项目总投资的10.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15884.18+2112.10=17996.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15884.1888.26%1.1项目建设投资万元15884.1888.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2112.1011.74%3总投资万元万元17996.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7096.00万元,总成本3783.00万元,利润总额3313.00万元,净利润257.29万元,增值税212.69万元,税金及附加2484.75万元,所得税828.25万元;第二年收入14192.00万元,总成本6294.27万元,利润总额7897.73万元,净利润5923.30万元,增值税425.38万元,税金及附加282.81万元,所得税1974.43万元;第三年生产负荷100%,收入17740.00万元,总成本13885.00万元,利润总额3855.00万元,净利润2891.25万元,增值税531.72万元,税金及附加295.58万元,所得税963.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17740.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=531.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7096.0014192.0017740.0017740.0017740.001.1钼条冶炼万元7096.0014192.0017740.0017740.0017740.002现价增加值万元2270.724541.445676.80
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