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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂镜片投资项目立项申请报告树脂镜片投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入21295.32万元,同比增长21.34%(3745.76万元)。其中,主营业业务树脂镜片生产及销售收入为18882.68万元,占营业总收入的88.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5696.16万元,较去年同期相比增长1301.76万元,增长率29.62%;实现净利润4272.12万元,较去年同期相比增长511.55万元,增长率13.60%。二、项目概况(一)项目名称树脂镜片投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35924.62平方米(折合约53.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.50%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度166.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35924.62平方米,建筑物基底占地面积23530.63平方米,总建筑面积37002.36平方米,其中:规划建设主体工程26218.93平方米,项目规划绿化面积2059.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3116.42万元。(七)节能分析“树脂镜片投资项目建设项目”,年用电量1246689.85千瓦时,年总用水量20975.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.01吨标准煤/年。达产年综合节能量41.21吨标准煤/年,项目总节能率23.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12378.96万元,其中:固定资产投资8972.00万元,占项目总投资的72.48%;流动资金3406.96万元,占项目总投资的27.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24177.00万元,总成本费用18235.98万元,税金及附加242.03万元,利润总额5941.02万元,利税总额7002.50万元,税后净利润4455.77万元,达产年纳税总额2546.74万元;达产年投资利润率47.99%,投资利税率56.57%,投资回报率35.99%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位450个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地树脂镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地树脂镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂镜片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位450个,达产年纳税总额2546.74万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.99%,投资利税率56.57%,全部投资回报率35.99%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务,具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用,加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势,设立产业创投基金,为产业链中具有市场前景的创业者提供支持,具有针对性强、效率高等特点,能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接,推动产业向中高端水平转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35924.6253.86亩1.1容积率1.031.2建筑系数65.50%1.3投资强度万元/亩166.581.4基底面积平方米23530.631.5总建筑面积平方米37002.361.6绿化面积平方米2059.20绿化率5.57%2总投资万元12378.962.1固定资产投资万元8972.002.1.1土建工程投资万元2951.452.1.1.1土建工程投资占比万元23.84%2.1.2设备投资万元3116.422.1.2.1设备投资占比25.18%2.1.3其它投资万元2904.132.1.3.1其它投资占比23.46%2.1.4固定资产投资占比72.48%2.2流动资金万元3406.962.2.1流动资金占比27.52%3收入万元24177.004总成本万元18235.985利润总额万元5941.026净利润万元4455.777所得税万元1.038增值税万元819.459税金及附加万元242.0310纳税总额万元2546.7411利税总额万元7002.5012投资利润率47.99%13投资利税率56.57%14投资回报率35.99%15回收期年4.2816设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1246689.8518年用水量立方米20975.5119总能耗吨标准煤155.0120节能率23.57%21节能量吨标准煤41.2122员工数量人450第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.50%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度166.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16636.1616636.1626218.9326218.932300.451.1主要生产车间9981.709981.7015731.3615731.361426.281.2辅助生产车间5323.575323.578390.068390.06736.141.3其他生产车间1330.891330.891520.701520.70138.032仓储工程3529.593529.597009.237009.23447.272.1成品贮存882.40882.401752.311752.31111.822.2原料仓储1835.391835.393644.803644.80232.582.3辅助材料仓库811.81811.811612.121612.12102.873供配电工程188.25188.25188.25188.2513.513.1供配电室188.25188.25188.25188.2513.514给排水工程216.48216.48216.48216.4812.094.1给排水216.48216.48216.48216.4812.095服务性工程2235.412235.412235.412235.41142.645.1办公用房952.87952.87952.87952.8763.765.2生活服务1282.541282.541282.541282.5459.736消防及环保工程630.62630.62630.62630.6245.276.1消防环保工程630.62630.62630.62630.6245.277项目总图工程94.1294.1294.1294.12-79.007.1场地及道路硬化5887.95983.36983.367.2场区围墙983.365887.955887.957.3安全保卫室94.1294.1294.1294.128绿化工程1977.6769.22合计23530.6337002.3637002.362951.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10789.79万元,占计划投资的87.16%。其中:完成固定资产投资6773.92万元,占总投资的62.78%;完成流动资金投资4015.87,占总投资的37.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10789.791.1完成比例87.16%2完成固定资产投资万元6773.922.1完成比例62.78%3完成流动资金投资万元4015.873.1完成比例37.22%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员450人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3061.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元1281.662工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元422.333企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元110.964品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元192.085其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.485.3年工资额万元89.456职工工资总额万元14084.28五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8972.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2951.453116.42166.588972.001.1工程费用万元2951.453116.4217491.241.1.1建筑工程费用万元2951.452951.4523.84%1.1.2设备购置及安装费万元3116.423116.4225.18%1.2工程建设其他费用万元2904.132904.1323.46%1.2.1无形资产万元1528.401528.401.3预备费万元1375.731375.731.3.1基本预备费万元651.19651.191.3.2涨价预备费万元724.54724.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元8972.008972.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3406.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17491.249189.0813345.7517491.2417491.2417491.241.1应收账款万元5247.373148.423935.535247.375247.375247.371.2存货万元7871.064722.635903.297871.067871.067871.061.2.1原辅材料万元2361.321416.791770.992361.322361.322361.321.2.2燃料动力万元118.0770.8488.55118.07118.07118.071.2.3在产品万元3620.692172.412715.523620.693620.693620.691.2.4产成品万元1770.991062.591328.241770.991770.991770.991.3现金万元4372.812623.693279.614372.814372.814372.812流动负债万元14084.288450.5710563.2114084.2814084.2814084.282.1应付账款万元14084.288450.5710563.2114084.2814084.2814084.283流动资金万元3406.962044.182555.223406.963406.963406.964铺底流动资金万元1135.64681.39851.741135.641135.641135.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12378.96万元,其中:固定资产投资8972.00万元,占项目总投资的72.48%;流动资金3406.96万元,占项目总投资的27.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2951.45万元,占项目总投资的23.84%;设备购置费3116.42万元,占项目总投资的25.18%;其它投资2904.13万元,占项目总投资的23.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8972.00+3406.96=12378.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8972.0072.48%1.1项目建设投资万元8972.0072.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3406.9627.52%3总投资万元万元12378.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14506.20万元,总成本4933.69万元,利润总额9572.51万元,净利润202.70万元,增值税491.67万元,税金及附加7179.38万元,所得税2393.13万元;第二年收入18132.75万元,总成本5869.14万元,利润总额12263.61万元,净利润9197.71万元,增值税614.59万元,税金及附加217.45万元,所得税3065.90万元;第三年生产负荷100%,收入24177.00万元,总成本18235.98万元,利润总额5941.02万元,净利润4455.77万元,增值税819.45万元,税金及附加242.03万元,所得税1485.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24177.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=819.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14506.2018132.7524177.0024177.0024177.001.1树脂镜片万元14506.2018132.7524177.0024177.0024177.002现价增加值万元4641.985802.487736.647736.647736.643增值税万元491.6
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