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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属铒冶炼投资项目立项申请报告金属铒冶炼投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入30713.24万元,同比增长24.01%(5947.47万元)。其中,主营业业务金属铒冶炼生产及销售收入为26832.66万元,占营业总收入的87.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7663.69万元,较去年同期相比增长1497.03万元,增长率24.28%;实现净利润5747.77万元,较去年同期相比增长1172.90万元,增长率25.64%。二、项目概况(一)项目名称金属铒冶炼投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积45335.99平方米(折合约67.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.97%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度185.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45335.99平方米,建筑物基底占地面积28548.07平方米,总建筑面积52136.39平方米,其中:规划建设主体工程32590.66平方米,项目规划绿化面积3282.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费4724.04万元。(七)节能分析“金属铒冶炼投资项目建设项目”,年用电量986888.21千瓦时,年总用水量19121.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.92吨标准煤/年。达产年综合节能量32.67吨标准煤/年,项目总节能率28.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16620.50万元,其中:固定资产投资12598.24万元,占项目总投资的75.80%;流动资金4022.26万元,占项目总投资的24.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39515.00万元,总成本费用30044.19万元,税金及附加338.10万元,利润总额9470.81万元,利税总额11115.23万元,税后净利润7103.11万元,达产年纳税总额4012.12万元;达产年投资利润率56.98%,投资利税率66.88%,投资回报率42.74%,全部投资回收期3.84年,提供就业职位550个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心金属铒冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心金属铒冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“金属铒冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位550个,达产年纳税总额4012.12万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.98%,投资利税率66.88%,全部投资回报率42.74%,全部投资回收期3.84年,固定资产投资回收期3.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45335.9967.97亩1.1容积率1.151.2建筑系数62.97%1.3投资强度万元/亩185.351.4基底面积平方米28548.071.5总建筑面积平方米52136.391.6绿化面积平方米3282.89绿化率6.30%2总投资万元16620.502.1固定资产投资万元12598.242.1.1土建工程投资万元4062.742.1.1.1土建工程投资占比万元24.44%2.1.2设备投资万元4724.042.1.2.1设备投资占比28.42%2.1.3其它投资万元3811.462.1.3.1其它投资占比22.93%2.1.4固定资产投资占比75.80%2.2流动资金万元4022.262.2.1流动资金占比24.20%3收入万元39515.004总成本万元30044.195利润总额万元9470.816净利润万元7103.117所得税万元1.158增值税万元1306.329税金及附加万元338.1010纳税总额万元4012.1211利税总额万元11115.2312投资利润率56.98%13投资利税率66.88%14投资回报率42.74%15回收期年3.8416设备数量台(套)15017年用电量千瓦时986888.2118年用水量立方米19121.8519总能耗吨标准煤122.9220节能率28.32%21节能量吨标准煤32.6722员工数量人550第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.97%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度185.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20183.4920183.4932590.6632590.662793.601.1主要生产车间12110.0912110.0919554.4019554.401732.031.2辅助生产车间6458.726458.7210429.0110429.01893.951.3其他生产车间1614.681614.681890.261890.26167.622仓储工程4282.214282.2112704.7212704.72792.012.1成品贮存1070.551070.553176.183176.18198.002.2原料仓储2226.752226.756606.456606.45411.852.3辅助材料仓库984.91984.912922.092922.09182.163供配电工程228.38228.38228.38228.3816.023.1供配电室228.38228.38228.38228.3816.024给排水工程262.64262.64262.64262.6414.334.1给排水262.64262.64262.64262.6414.335服务性工程2712.072712.072712.072712.07169.075.1办公用房1258.811258.811258.811258.8182.475.2生活服务1453.261453.261453.261453.2690.666消防及环保工程765.09765.09765.09765.0953.666.1消防环保工程765.09765.09765.09765.0953.667项目总图工程114.19114.19114.19114.19129.707.1场地及道路硬化7915.571485.711485.717.2场区围墙1485.717915.577915.577.3安全保卫室114.19114.19114.19114.198绿化工程2695.7594.35合计28548.0752136.3952136.394062.74六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12226.50万元,占计划投资的73.56%。其中:完成固定资产投资8435.72万元,占总投资的69.00%;完成流动资金投资3790.78,占总投资的31.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12226.501.1完成比例73.56%2完成固定资产投资万元8435.722.1完成比例69.00%3完成流动资金投资万元3790.783.1完成比例31.00%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员550人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3741.2人均年工资万元5.581.3年工资额万元1504.492工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元565.203企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元140.794品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元227.425其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元4.055.3年工资额万元135.766职工工资总额万元25478.37五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12598.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4062.744724.04185.3512598.241.1工程费用万元4062.744724.0429500.631.1.1建筑工程费用万元4062.744062.7424.44%1.1.2设备购置及安装费万元4724.044724.0428.42%1.2工程建设其他费用万元3811.463811.4622.93%1.2.1无形资产万元2208.922208.921.3预备费万元1602.541602.541.3.1基本预备费万元760.94760.941.3.2涨价预备费万元841.60841.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元12598.2412598.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4022.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29500.6313263.3621761.5429500.6329500.6329500.631.1应收账款万元8850.194867.607080.158850.198850.198850.191.2存货万元13275.287301.4110620.2313275.2813275.2813275.281.2.1原辅材料万元3982.582190.423186.073982.583982.583982.581.2.2燃料动力万元199.13109.52159.30199.13199.13199.131.2.3在产品万元6106.633358.654885.306106.636106.636106.631.2.4产成品万元2986.941642.822389.552986.942986.942986.941.3现金万元7375.164056.345900.137375.167375.167375.162流动负债万元25478.3714013.1020382.7025478.3725478.3725478.372.1应付账款万元25478.3714013.1020382.7025478.3725478.3725478.373流动资金万元4022.262212.243217.814022.264022.264022.264铺底流动资金万元1340.74737.411072.601340.741340.741340.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16620.50万元,其中:固定资产投资12598.24万元,占项目总投资的75.80%;流动资金4022.26万元,占项目总投资的24.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4062.74万元,占项目总投资的24.44%;设备购置费4724.04万元,占项目总投资的28.42%;其它投资3811.46万元,占项目总投资的22.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12598.24+4022.26=16620.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12598.2475.80%1.1项目建设投资万元12598.2475.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4022.2624.20%3总投资万元万元16620.50二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21733.25万元,总成本16700.99万元,利润总额5032.26万元,净利润267.56万元,增值税718.48万元,税金及附加3774.20万元,所得税1258.07万元;第二年收入31612.00万元,总成本22432.03万元,利润总额9179.97万元,净利润6884.98万元,增值税1045.06万元,税金及附加306.75万元,所得税2294.99万元;第三年生产负荷100%,收入39515.00万元,总成本30044.19万元,利润总额9470.81万元,净利润7103.11万元,增值税1306.32万元,税金及附加338.10万元,所得税2367.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39515.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1306.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21733.2531612.0039515.0039515.0039515.001.1金属铒冶炼万元21733.2531612.0039515.0039515.0039515.002现价增加值万元6954.6410115.8412644.8012644.80126
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